#0
by dimidoff
Бухгалтеру нужно чтобы в документе реализация товаров и услуг делались проводки Кт 004.01 (по примеру "Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0") Изначально в упп (Управление производственным предприятием, редакция 1.3) при проведении реализации, вкоторой указывался товар,счет учета(бу) = 004.01, счет расходов 90.02.2 выходит ошибка "Указанные счета доходов и расходов относятся к разным видам деятельности!" в бухгалтерии при реализации в проводке 004.01 дебет не требуется( даже если он указан в документе, дебет не подставляется)
#2
by dimidoff
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 не делается проводка дебет 90.02.2 - кредит 004.01 ошибка "Указанные счета доходов и расходов относятся к разным видам деятельности!"
#4
by Любопытная
004.01 это забалансовый счет, ему не нужна корреспонденция. Это товар, который вы взяли на комиссию, все проводки по себестоимости возникнут у вас только тогда, когда вы будете перед комитентом отчитываться. А пока вы продаете не свой товар
#6
by shuhard
95) при чем здесь ГБ ТС не покоцал типовую УПП, в которой с комиссионной торговлей нет проблем, что в партионке, что при РАУЗ
#8
by dimidoff
подождите.акак же тогда в бухгалтерии это реализованно? там-то эти проводки делаются без проблем в реализации
#11
by Любопытная
в бухгалтерии при реализации в проводке 004.01 дебет не требуется( даже если он указан в документе, дебет не подставляется) Ты же сам написал, а теперь сам себе противоречишь
#12
by dimidoff
разве в реализации можно указать договор с комитентом. я пробую у меня не получается. ну да, я имел ввиду что вообще возможно такое в бух. в упп нужно обязательно указывать счет расходов. и тут идут несостыковки
#21
by Dark_Warrior
Главбух требует корреспонденции балансового и забалансового счета? Может вы его не так поняли?
#22
by azt-yur
сорри невнимательно посмотрел, написал для поступления. Расход по 004 счету делает документ Отчет комитенту о продажах, а в реализации указывается принадлежность номенклатуры Принятый
#25
by dimidoff
"как положено", что имеете ввиду? предложили еще вариант перейти на партионный учет с рауза.
#30
by sonne666
а в бухгалтерии нельзя посмотреть параметры счетов в документах?.. Счет доходов поставь 90.01.2, вдруг лучше будет. (У вас ЕНВД?)
#34
by sonne666
а почему у вас счет 90.02.2 (по деятельности, облагаемой ЕНВД)? Или в УПП другой план счетов?
#36
by Любопытная
У меня под рукой УПП нет, чтобы сделать то, что делает ТС. Но он явно пытается сделать какую-то дичь
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ИЩУ Конфигурация по учету кредитов(продажа в кредит)
- Торговля в кредит - кредит за счет средст предприятия
- Как в 1С УПП реализовать проводку Д44 К10.06 + начисление НДС и счет фактур
- преобразовать дату 01.01.06 в 01/01/06
- УПП 1.2.29. Счет БУ ВАЛ, должен якобы с 01.01.2010 не использоваться?
- Корректировка поступлений делает проводку в 90,02,1 а не на проводку поступления
- УПП 1,3 непонятная проводка Дт 60,01 - Кт 60,01
В этой группе 1С
- При обновлении УТ11 Код справочника стал неуникальным
- Расширения. Аннотации не работают &Перед &После &Вместо
- Прошивка на Opticon OPH-1005
- Веб клиенты не видят аппаратные ключи
- Ошибка при выгрузке обмена данными
- На сервере отсутствует поддержка указанного типа шифрования подключений Exchange
- Как в запросе выбрать из периодического регистра сведений за период..
- Подключение сканер-весов NCR 7874
- Выполнить javascript в поле HTML документа
- Андроид 5.1 и установка собственных сертификатов удостоверяющего центра
- БП 3.0 История наименований, КПП и контактных данных контрагентов
- Шрифт в списке выбора
- ЗУП 8.3.2 (аналогично ЗИКГУ) регистр накопления удержания по исп. документам
- Зарегистрировал компоненту склонения, но всё равно не может загрузить её.
- Модальные окна в Web-клиенте 1С
- Как эмулировать переход по ссылке командного интерфейса формы?
- Как в КД 1с8->1с77 добавить виртуальный реквизит?
- Сф на аванс: нет данных для счета-фактуры на аванс или на суммовую разницу
- БП 3.0 Реквизиты банковского счета не заполнены
- ЗУП 3.0: Больничный за пол дня. Как правильно оформить?