#0
by YFedor
Поднимаю тему: Все-таки отдали свои материалы в переработку Дт 10.07 Кт 10.01 Теперь стоимость этих материалов нужно отнести на определенный объект строительства на 08.03. Как это сделать правильно
#2
by YFedor
не ставится там в типовом функционале 08.03, только 20.01 и 23 Наверняка неспроста. Причем поступление из переработки само не делает проводок по счету затрат - наверное они делаются при закрытии месяца - не смотрел еще. Я предлагаю требованием-накладной
#3
by YFedor
Опишу ситуацию подробнее: Мы строим будущее основное средство, пока оно на 08.03 лежит как объект строительства. Подрядчик его тоже "строит" из наших материалов. Как оформить передачу ему материалов и списание этих материалов в стоимость строящегося объекта на 08.03?
#5
by alexey123perm
Вариант 1 (если хочется именно переработку) 1. Передача сырья в переработку 2. Поступление из переработки на счет 10 (только не очень понятно, чего). 3. Требование-накладная. Списание непонятно чего на 08,03. Здесь нужно понимать, что на закладке "услуги" док-та "Поступление из переработки" указываются услуги, которые были оказаны при выпуске продукции. Например, продукция - пальто, услуга - пошив одежды. Вариант 2. Если нужен просто контроль того, что передали. 1. Перемещение на склад "Подрядные работы" в момент передачи подрядчику. 2. Требование-накладная со склада "подрядные работы" на 08,03 в момент отчета. Да, еще получился третий вариант, как смесь первых двух:) 1. Передача сырья в переработку 2. Поступление из переработки. Ни продукцию, ни услуги не заполняете, в таб. части "возвращенные материалы" указываете те, за которые перед вами отчитались. 3. Эти материалы списываете "Требованием-накладной"....
#6
by YFedor
По варианту 1 Не понял как оформить это в документе: 1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать? + через 20 или 23 счет все пройдет - нехорошо это 2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован? 3) понятный вариант - но странный. 4) Тупой вариант с ручным редактированием проводок. Указать все-таки в счетах затрат 08.03, потом вручную отредактировать проводки указав там субконто 08.03. Блин нормального варианта нету чтоли? Вроде схема не какая-то там замудреная.
#7
by Джинн
Не парьтесь с этой сторонней переработкой. Это для продукции. Относите сразу на 08 счет как услуги по "переработке", так и стоимость материалов.
#8
by alexey123perm
>1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать? Можете себестоимость написать, если знаете. Но да, это нехороший вариант. >2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован? Нет. Можете печ. форму сделать, которую подрядчик подписывать будет. Можете склад назвать по названию подрядчика.
#11
by alexey123perm
Конечно, самый простой и понятный вариант: 1. Требование-накладная для ТМЦ на 08,03 2. ПТУ для услуг на 08.03
#16
by alexey123perm
Связка ПТУ + ТН тоже будет правильная. Смотри по-другому: работники подрядчика приходят к нам на объект и из наших материалов что-то делают. Т.е. оказывают услугу. Пример. В одной организации заказали распил для шкафа. Этот распил для шкафа привезли. Вторая организация собирает и выставляет счет. Никто ведь не оформляет передачу распила организации-сборщику...
#18
by Джинн
По сути при переработке они все равно остаются на балансе. Конечно передачу по залоговой стоимости распечатать нужно, но если это разовая операция, то и нарисовать можно. Была бы реальная строительная организация - не вели бы учет в БП, а скорее всего в специализированном решении, где нет этой проблемы. Да. Но только после подписания акта. По факту. Может что вернется не использованное.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Ошибка печати в документе Поступление товаров и услуг
- как найти связь между доком Поступление матриалов и с/ф?
- Перенос документа "Поступление МПЗ" в "Поступление материалов"
- v7: Поступление материалов из переработки
- БП 2.0.46.7, Поступление тов.услуг. - услуга счет 08.04
- Поступление товаров из переработки. УПП
- Документ поступление товаров из переработки упп
- БП 3.0 разделение 08.04 на 08.04.1 и 08.04.2 в чем смысл?
- Номенклатурная группа в документе "Поступление из переработки"
В этой группе 1С
- УТ11, ERP2.2 Можно ли поменять Распоряжение у Приходного ордера на товар?
- надпись в Счет-фактуре (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.05.2017 № 625)
- Передача переменной из модуля формы в модуль объекта при проведении объекта
- Обмен данными Розница 2.2 с Бухгалтерия 2.0
- УТАП Комплектная печать документов.
- Запуск 1С, определение версии платформы
- БГУ 2. Как сохранить общие настройки для всех пользователей
- Поле объекта не обнаружено - как вывести инн сотрудника в печатной форме
- База запускается всегда в режиме отладки
- Установка сервера 8.3
- интерактивный выбор режима проведения не поддерживается
- Конвертация данных 2.1 Выгрузка документа ПоступлениеТоваровУслуг (Товары и Услуги)
- Какая версия сборщика мобильных приложений актуальна?
- ЗУП 3.1 Типовой отчет по ролям
- Как свернуть таблицу на форме (УФ)
- 1с 7.7 Бухгалтерия НДС
- Удаленный доступ в 1С по интернету
- Чистка кэша клиента на linux
- Подключение ТО, принтер чеков УНФ 1.6.1.64
- Макеты печатных форм ЗУП 3.1