Поступление из переработки на 08 счет #801826


#0 by YFedor
Поднимаю тему: Все-таки отдали свои материалы в переработку Дт 10.07 Кт 10.01 Теперь стоимость этих материалов нужно отнести на определенный объект строительства на 08.03. Как это сделать правильно
#1 by h-sp
ну когда будет поступление из переработки, там поставьте счет 08.03.
#2 by YFedor
не ставится там в типовом функционале 08.03, только 20.01 и 23 Наверняка неспроста. Причем поступление из переработки само не делает проводок по счету затрат - наверное они делаются при закрытии месяца - не смотрел еще. Я предлагаю требованием-накладной
#3 by YFedor
Опишу ситуацию подробнее: Мы строим будущее основное средство, пока оно на 08.03 лежит как объект строительства. Подрядчик его тоже "строит" из наших материалов. Как оформить передачу ему материалов и списание этих материалов в стоимость строящегося объекта на 08.03?
#4 by YFedor
ау
#5 by alexey123perm
Вариант 1 (если хочется именно переработку) 1. Передача сырья в переработку 2. Поступление из переработки на счет 10 (только не очень понятно, чего). 3. Требование-накладная. Списание непонятно чего на 08,03. Здесь нужно понимать, что на закладке "услуги" док-та "Поступление из переработки" указываются услуги, которые были оказаны при выпуске продукции. Например, продукция - пальто, услуга - пошив одежды. Вариант 2. Если нужен просто контроль того, что передали. 1. Перемещение на склад "Подрядные работы" в момент передачи подрядчику. 2. Требование-накладная со склада "подрядные работы" на 08,03 в момент отчета. Да, еще получился третий вариант, как смесь первых двух:) 1. Передача сырья в переработку 2. Поступление из переработки. Ни продукцию, ни услуги не заполняете, в таб. части "возвращенные материалы" указываете те, за которые перед вами отчитались. 3. Эти материалы списываете "Требованием-накладной"....
#6 by YFedor
По варианту 1 Не понял как оформить это в документе: 1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать? + через 20 или 23 счет все пройдет - нехорошо это 2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован? 3) понятный вариант - но странный. 4) Тупой вариант с ручным редактированием проводок. Указать все-таки в счетах затрат 08.03, потом вручную отредактировать проводки указав там субконто 08.03. Блин нормального варианта нету чтоли? Вроде схема не какая-то там замудреная.
#7 by Джинн
Не парьтесь с этой сторонней переработкой. Это для продукции. Относите сразу на 08 счет как услуги по "переработке", так и стоимость материалов.
#8 by alexey123perm
>1) На вкладке продукция - указать это непонятно что? Но как тогда быть с суммой - вручную придумывать?   Можете себестоимость написать, если знаете. Но да, это нехороший вариант. >2) Т.е. факт передачи подрядчику материалов не будет зафиксирован? Нет. Можете печ. форму сделать, которую подрядчик подписывать будет. Можете склад назвать по названию подрядчика.
#9 by YFedor
Как в БП 2.0 это сделать?
#10 by alexey123perm
. Тут, видимо, нужен факт передачи материалов заказчику.
#11 by alexey123perm
Конечно, самый простой и понятный вариант: 1. Требование-накладная для ТМЦ на 08,03 2. ПТУ для услуг на 08.03
#12 by YFedor
Да фиг знает нужен ли, но хотят вести бухучет правильно :-)
#13 by YFedor
А, т.е. сразу со счета, где лежат материалы передавать из на стоимость объекта.
#14 by El_Duke
ПТиУ Дт 08.03 Кт 60
#15 by YFedor
А материалы забыл?
#16 by alexey123perm
Связка ПТУ + ТН тоже будет правильная. Смотри по-другому: работники подрядчика приходят к нам на объект и из наших материалов что-то делают. Т.е. оказывают услугу. Пример. В одной организации заказали распил для шкафа. Этот распил для шкафа привезли. Вторая организация собирает и выставляет счет. Никто ведь не оформляет передачу распила организации-сборщику...
#17 by alexey123perm
Пусть бухи тогда проводки скажут. :) Может, и не будет там 10.07.
#18 by Джинн
По сути при переработке они все равно остаются на балансе. Конечно передачу по залоговой стоимости распечатать нужно, но если это разовая операция, то и нарисовать можно. Была бы реальная строительная организация - не вели бы учет в БП, а скорее всего в специализированном решении, где нет этой проблемы. Да. Но только после подписания акта. По факту. Может что вернется не использованное.
#19 by El_Duke
Тут без ТН не обойтись Дт 08.03 Кт 10.х
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С