БП 3.0, ЕНВД и УСН, реализация с оплатой картой заходит КУДиР как доходы УСН #809015


#0 by god4i
Здравствуйте! БП 3.0 , применяется ЕНВД и УСН(доходы-расходы) При создании документа реализации товаров и услуг и оплате картой документ поступления на расчетный счет делает движение в КУДиР на доходы УСН, в настройках налогов и отчетов добавил ЕНВД на подразделение, в реализации, операции по платежной карте, поступлении на р/с указал подразделение, перепровел документы движения так же как доход УСН, вообще возможно настроить так чтобы поступления по карте от физлиц учитывались как доход ЕНВД? Сам тему не нашел, везде пишут что нужно оформлять отчеты о розничных продажах, если можете, ткните пальцем)
#1 by Aleksey
а в поступлении на Р/с разве нельзя указать что это доходы ЕНВД? И да, когда эта сумма будет закрываться он сам по идеи должен выравнять. Т.е. как только будет отчет он сам проведет сторно
#2 by ribuh
Возникают вопросы: А каким феншуем Вам необходимо делать продажу в розницу РТиУ? Есть ДВА вида документа, для этого предназначенные - Отчет о  розничных продажах и Розничная продажа (чек). Есть какой глубинный смысл в такой реализации? Ежели уж проводим РТиУ, то хоть счета выручки и себестоимости указываем для ЕНВД (90.01.2 и 90.02.2)? Да, и ещё важно, заполнены дли счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения (важно для налогов, если не указать, то кроме ЕНВД можно будет увидеть начисление УСН на эти операции)?
#3 by god4i
Поступление на р/с вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", в нем нельзя указать что это доход ЕНВД, также пытался групповой обработкой поставить эти реквизиты, не получилось Да, счет учета выручки 90.01.2 и 90.02.2, регистр сведений счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения заполнил в ручную, зайдя с всех функция, РТиУ приходит с УТ, там ведутся заказы клиентов, А ДВА документы вы немного приукрасили, даже если бы продажи вели в БП, то на каждую продажу или ждать пока один оформит или создавать отчет о розничных продажах или как печатать чеки по позициям, или хотябы товарные?
#4 by ribuh
ДВА документа и два ВИДА документов - есть небольшая разница...не? А в поступлении на расчетный счет, если оплата идет документа РТиУ так ли важно указать, что это по банковской карте? В РТиУ наверняка контрагент какое-нить Физическое лицо или Розничный покупатель...или (вот чудо) в УТ при продаже в розницу паспорт спрашивают и создают конкретного контрагента? Хотя, даже если и так - всё равно это оплата от покупателя, и там УСН/неУСН указать можно...
#5 by god4i
в УТ у клиентов документы спрашивают лишь при др/юбилее и тп если хотят скидку) хмм, в УТ ставят "Продажа не облагается НДС", а не "Продажа облагается ЕНВД", сейчас посмотрю что будет если поставить продажа облагается ЕНВД
#6 by god4i
Нет, вроде также, в УТ поменял документы за месяц, выгрузил, в бп поступление перепровел, все так же
#7 by ribuh
Я про поступление на расчетный счет, Вы про продажу...вот и поговорили)))
#8 by god4i
ну я этот вариант посмотрел уже в в документе Поступление на р/с вид операции стоит "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", в нем нельзя указать что это доход ЕНВД, также пытался групповой обработкой поставить эти реквизиты, не получилось
#9 by Доминошник
На мой взгляд - правильно пишут о создании документов "Отчёт о розничных продажах". Во всяком случае - с ними стандартно можно отнести продажу на вид деятельности (не знаю, как с ЕНВД; в случае патента: ничего не указываем - деятельность на УСН, указываем номер патента - все обороты относятся к патенту). В ТЧ "Безналичная оплата" указываем, сколько было оплачено картой. При загрузке выписки экваринг правильно разносится на вид деятельности.
#10 by ribuh
Ну так я Вам непрозрачно намекавываю - не ставьтие Вы тама невнятный эквайринг - проводите оплату от покупателя, потому как  соответствует Вашему учету именно это.... Продаёте через РТиУ, значит есть дебиторская задолженность по счету 62.01 (или что та выбирается?) Значит и оплачивать надо от покупателя (для отчета о розничных продажах ситуация другая - нету та контрагентов, всё валится или в кассу, или на переводы в пути - 57). Вот эквайринг закрывает 57,а Вам надо дебиторку закрывать...уфф, непонятно?
#11 by Redkiy
Для танкиста:
#12 by Umga2002
Я дорабатывал Поступление на РС анализируя документы Розничная продажа и Оплата платежной картой Все довольны.....
#13 by god4i
Продаем через РТиУ, значит есть дебиторская задолженность по счету 62.01, но так же имеется документ "Операция по платежной карте", который эту дебиторку закрывает на 57.03(через 62.02), а поступление на расчетный счет с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" кредитует 57.03 на 51 и на 91.02.1(комиссия), по-моему все по бухгалтерии все красиво, что не так с настройкой в таком случае? Почему простое поступление оплаты от покупателя можно сделать как доход ЕНВД, а поступление по эквайрингу не получается? Хотя вопрос не в этом, вообще возможно настроить так чтобы поступления по карте от физлиц учитывались как доход ЕНВД?
#14 by ribuh
Что-то Вы, батенька, в показаниях путаетесь, али, того хуже, План счетов перелопатили (тогда Вам на другую ветку, осиновую))))))))! <<<"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" кредитует 57.03 на 51 и на 91.02.1(комиссия), по-м...>>> Счет 91.02.1 следует читать как 90.02.1? Тогда это и есть причина оплаты на УСН, для ЕНВД используется 90.02.2, и в документе Операция по платежной карте" должна указываться операция "Розничная выручка", а склад должен быть оформлен как с особым порядком налогобложения, тогда выручка свалится на 90.01.2 (у Вас, подозреваю 90.01.1) ЗЫ Ещё важно - счета ЕНВД должны быть указаны в регистре сведений "Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения", но это нужно на стадии начисления налога, если не указать - то весь доход свалится на УСН (про УСН не проверял, но для ОСНО, намедни налн=тел, начислялся налог на прибыль на всю реализацию, указал счета - всё встало ровно).
#15 by god4i
в общем, проводки такие: РТиУ дт 90.02.2 кт 41.01      дт 62.01   кт 90.01.2      дт 62.02   кт 62.01 (бп прицепила документ операция по платежной карте) Операция по платежной карте      дт 57.03 кт62.02 (субконтно дт-эквайер; субконто кт - контрагент что в реализации) Поступление на р/с      дт 51      кт 57.03      дт 91.02.1 кт 57.03 а счет 91.02.1 потому что при виде операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" показывается вкладка "Учет услуг банка" выбирается счет затрат 91.02.1 то есть: товар ушел, с/с посчиталась, задолженность возникла(реализация), задолженность закрылась, деньги в пути(операция по платежной карте), деньги поступили, деньги пришли (поступление на р/с)
#16 by ribuh
В типовой конфигурации для 91.02 счета нет субсчетов третьего уровня... Так что, любите менять План счетов - переписывайте конфигурацию - она этого не любит... ЗЫ, про 90.01.2 в Операции по платежным картам если на основании реализации, то проводок по выручке не будет, виноват, что написал. А вот склад там определяет куда направить доход...
#17 by Umga2002
Доработать документ Поступление на РС ... Всего-то делов. Привязать Документы Розничная продажа и Оплата платежной картой (оплата по РТУ)....
#18 by Umga2002
Дальше распределить по номенклатуре для УСН или для ЕНВД....
#19 by god4i
ну, дело не в счете списания комиссии, а можете подсказать как склад к ЕНВД отнести, в настройках нашел лишь подразделение к ЕНВД извините, можете поподробнее, где эта привязка находится?
#20 by ribuh
Не скажите, при деятельности на ЕНВД относить расходы на другую систему налогообложения пустячёк, конечно, но, чреватый обвинением в занижении налоговой базы... В складах есть флаг особый порядок налогообложения (хранится в периодическом регистре сведений), доступен для НТТ. вообще очень многое в программе зависит от её настройки, и, мне по крайней мере, ни разу не приходилось что-то править в конфигурации, для ведения совмещения ЕНВД др. системой налогообложения - всё решабельно установкой правильных настроек...
#21 by god4i
тип склада не менял, ведь он по идее атт, просто добавил запись, не канает Видимо тема в никуда идет :(
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С