V7: Перенос остатков в бухгалтерии #94598


#0 by Zhuri
Есть остатки по счетам по некоторым позициям номенклатуры необходимо все эти остатки списать со счета (счетов) и оприходовать уже с другой номенклатурой (выбранной) на этот же счет и с той же аналитикой. какие эти счета не известно (10,41, какой угодно). У кого есть какие мысли по реализации данной задачи. Для чего конкретно это нужно: Есть материалы "Материал", "материал", "МАтеРИаЛ" (вариантов много) надо это все списать и оприходовать только "Материал".
#1 by Zhuri
Замена значений не прет т.к. период закрыт
#2 by Krio
а в чем сложность? вводим вручную операцию Д41 К41 в субконто дебета пишем Материал, в субконто кредита - МАтеРИал, количество - остаток по МАтеРИал, сумма - тоже. и так далее. если таких много, документ надо сделать. либо обработку+документ, а обработка формирует документы.
#3 by Zhuri
2) ты просто гений. я и писал варианты реализации. моя идея такая: в цикле перебрать счета (все) и если вид субконто = "Номенклатура" шерстить все субконто этого счета и делать корректирующие проводки. Другие предложения?
#4 by Brick
Ну, можно сделать громоздко (долго), но тупо. Свернуть остатки базы стандартным способом на дату закрытого периода. А потом в получившихся операциях сделать "замену значений", ибо там-то период уже не закрыт. Такой вариант подойдёт для любой аналитики, а не только для "Номенклатуры".
#5 by Krio
тебе идеи что, солить ? предлагает интересно, но мои знания увы не позволяют понять что такое "свернуть остатки". можт имеется в виду следующее: получаем список счетов, содержащих остатки по субконто Номенклатура создаем операции, закрывающие эти счета и тут же операции с точно такими же проводками но обратными (дебет с кредитом меняем местами). все это например датируется 01.01.2005. затем во второй группе проводок (обратные которые) заменяем значения субконто. очевидно, вторую группу проводок надо как-то пометить чтобы легко было отбирать. можно например использовать поле "содержание операции".
#6 by Brick
Крио, Вы правильно поняли мысль, а реализовать можно и так, как Вы написали. Но под "свернуть остатки" я имел в виду "Перенос остатков" хоть из комплекта ИТС, хоть стороннюю. Прстите, что ввёл в заблуждение.
#7 by Krio
спасибо за пояснение, просто не сталкивался с такой фразой, ибо работа специфическая.
#8 by 427
Обработка ТЗ на форме. Колонки СтарыйЭлемент Остаток Сумма НовыйЭлемент БухЗапрос по нужному счету по номенклатуре... на выбранную дату Результаты заносим в ТЗ Бух в каждой строке проставляет, что на что он будет менять. Таким образом, бухгалтера сами выберут, что они хотят убрать (соединить) и на что заменить... Если менять не хотят - НовыйЭлемент не заполняют... В обработке Создаем новую операцию на выбр дату В содержание операции пишем - "Объединение ошибочно внесенной номенклатуры" Далее в цикле крутим ТЗ и если задан новый элемент - делаем две проводки дебет 00 - кредитНужныйСчет  СтараяНоменклатура Сумма Количество ДебетНужныйСчет кредит 00 НоваяНоменклатура Сумма Количество Сумма и количество в паре проводок - СОВПАДАЮТ.... В конце записываем операцию.... Оформляем бумажный документ Бухгалтерская СПРАВКА по правилам... Все...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С