#3
by alexinnnn
(случайно нажал enter) дописываю: 1с 8.0 УТ Пример: Торгующая организация. Покупаем некий товар желтого цвета. Отдаем на покраску, платим за это деньги. Получаем товар зеленого цвета. (Цвета как характеристика товара) В итоге: задача получить из одного товара одной характеристики, тотже (возможно другой) товар с другой характеристикой (другим цветом) УВЕЛИЧИВ его собестоимость на затраченную сумму (покраски) ?
#4
by Advan
Пирнимаете, отправляете фирме выполняющую покраску, принимаете от нее другой товар и все.
#5
by alexinnnn
Т.е. продавать покраске по себестоимости, затем принимать по цене себестоимость+покраска ? Конечно возможно как вариант, но: 1. При продаже нужно будет вбивать цены "вручную", т.е. лезть в одно место, смотреть себестоимость, лезть обратно... 2. При приеме - тоже сложности с расчетом цены... 3. В отчетах сумма себестоимости покрашенного товара прибавляется к общей сумме реализации, что не есть правильно. Может есть еще идеи ?
#6
by alexinnnn
да, кстати кроме этого данные операции предполагают движение денежных средств... Что совсем не есть правильно...
#7
by alexinnnn
Пока самый подходящий найденный вариант: 1. Делать акт списания 2. Заказ поставщику Контрагент="Покраска":По ценам себестоимости : -> Поступление по ценам себестоимости -> Поступление доп. расходов (стоимость покраски) -> РКО (стоимость покраски) НО при этом остается задолженность нашей фирмы перед покраской... Конечно можно делать "виртуальные" РКО, но может есть еще идеи ???
#9
by alexinnnn
жаль... но хорошо хоть что есть способы... (ненормальные) Однако ваш вариант оказался возможно лучшим, в итоге решил так: Покраска и как Поставщик и как Покупатель. 1. Делаем реализацию на "Покраску". По ценам собестоимости. ... Пока товар в покраске висит задолженность, что удобно 2. Заказ поставщику на "Покраску":По ценам себестоимости : -> 3. Поступление по ценам себестоимости -> 4. Поступление доп. расходов (стоимость покраски) -> 5. РКО или платежка (стоимость покраски) В итоге задолженность=0, себестоимость в порядке, все в порядке кроме "висячей" нулевой рентабельности по реализации товара, но в принципе это уже не так страшно...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- 1C 7.7 ИТАН ОТД Оборотная ведомость не правильно считает деньги
- Как правильно произносить "1С"?
- УСН 141 Услуги сторонних организаций
- УСН. ред 1.3 Услуги сторонних организаций. проводки Н02.2
- Отчет по документам Услуги Сторонних Организаций
- v7: Как правильно сторнировать документ "Поступление материалов" или "Услуги ст
- УПП Как правильно оформить Возврат услуги поставщику?
- Подарочный сертификат или как правильно его оформить с точки зрения...
- УТ Как правильно оформить аванс от физического лица.
- v7: УСН 192. Услуги сторонних организации на 76 счете.
- Как правильно сделать кадровое перемещение?
В этой группе 1С
- как передать список значений из одной формы в другую
- "ЗаписьЖурналаРегистрации" - работает не полностью ?! Глюк ?
- v8: Фиксация первой колонки табличной части
- Как добавить ведущие нули?
- Как программно создать и заполнить операцию в БП
- закрытие 1с при простое
- "Закрытие месяца" не закрывается 97 счет
- Как в журнале документов установить отбор по нескольким значениям
- перенос проводок
- Придумать ID
- Как очистить файл транзакций Sql базы (MS SQL 2000)
- Доступ к записям в выборке запроса
- Enrollment Number aka Agreement Number для Терминалки
- 1C вылетает при загрузке v7plus.dll
- ----- Попрошайка -----
- Как открыть програмно все дерево справочника?
- Как из таблицы значений удалить несколько строк по определенному условию?
- Пропали пиктограммы на панелях
- ROM-Mail , imap
- Как программно задавать параметры для каждой страницы?