"Закрытие месяца" не закрывается 97 счет #210082


#0 by osa
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста как закрыть 97 счет документом "Закрытие месяца"?К 97 счету открыты 8 субсчетов, после попытки проведения документа выдается ошибка:{Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(12233)}: Выбранный счет является группой!(проводка 1, счет 97)Используем 1С Предприятие 7.7. Бухгалтериский учет редакция 4.5., сетевая версия, типовая конфигурация, релиз 7.70.479
#1 by USSR
Зачем субсчета, там же справочник на субконто?? все правильно, закрытие переписывать надо по вашей глупости, 97-ой был обычным счетов, Вы его превратили в группу, открыв субсчета. Верните все на место и вопрос сам отпадет
#2 by Мымра
Типовая, говоришь?В типовой на 97 счете нет субсчетов. Значит далеко не типовая. Раз поменял ПС, значит надо было изменить ВСЕ документы, в которых используются измененные счета. А теперь смотри док "Закрытие месяца", смотри где идет обработка 97 счета, и вместо 97 подставляй 97.х.Так что, работать и работать. Чтобы неповадно было ПС менять от фонаря.
#3 by Чучундер
Вот вам всем!Вместо варивания обработки показал клиенту как это решить с испольщованием шатных средств (http://slil.ru/23043603) - я лох...?
#4 by Мымра
Не знаю, потом посмотрю, если времяудет :))
#5 by osa
бухи с этими субсчетами уже давно работают наверное не захотят растаться. Неужели теперь мне придется каждый раз лезть в конфигуратор подставлять по субсчетику и закрывать по очереди 97?
#6 by Мымра
О, йо! Зачем каждый раз? Настрой док один раз, и пользуйся. До того момента, когда опять захочешь поменять ПС.
#7 by USSR
Как Вы вообще считаете эти расходы, если они и настраиватся именно справочником? Вы видимо завели на каждый вид расхода субсчет:) А если они такие умные, то пусть руками и закрывают счет. Они на 20-ом не догадались субсчета завести по видам затрат?
#8 by osa
именно так оно и есть, 20 не трогают слава богу :)
#9 by USSR
Каждый вид расхода настраивается своим элементом справочника "Расходы будущих периодов", для аналитики по видам на 97-ом сущнствует субконто, вои их и юзайте
#10 by USSR
А как раньше закрывали? или только что ввели субсчета? не пойму, к чему тогда они привыкли? в старой программе?
#11 by osa
Субсчета существуют уже давно (их открыли еще до моего прихода), "Закрытие месяца" раньше не использовали. Новый главбух хочет все максимально автоматизировать, и с недавнего времени стали из ЗиКа выгружать проводки в Бух. вот теперь и понадобился "Закрытие мес."
#12 by Мымра
вот, тогда сделай что рекомендовано в .
#13 by USSR
1-продолжайте закрывать 97-ой вручнуюили2-убивайте cубсчета, настраивайте справочник, все нач остатки, если есть, и проводки по субсчетам 97-го переделать на субконто
#14 by osa
Согласна, это былобы лучше всего, только пойдут ли на это бухи
#15 by USSR
Больше мы ничем Вам помочь не можем:) тогда руками, или правьте закрытие месяца, но я так понял пока это для Вас трудно. Но в данной ситуации это было бы большущей глупостью.
#16 by osa
Всеравно спасибо за помощь
#17 by osa
Как у вас выглядит 97 счет, заведены ли еще субконто кроме "расх.будущих периодов"
#18 by osa
:(
#19 by USSR
Нет не заведены, зачем? как в типовой так и выглядит
#20 by swilf
Сделайте закрываемый субсчет параметром процедуры ЗакрытиеСчета97, и вызывайте ее в цикле.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям