НДФЛ при учете аренды транспорта у сотрудника. #210992


#0 by Чучундер
Ситуация.1. Сотрудник получает оклад как водитель.2. С ним заключен договор об предоставлении им аренды его автомобиля для целей обслуживания фирмы.Вопрос: Как в типовой бух максимально автоматизированно начислить выплаты на этого сотрутника (зп и аренду) для целей правильного исчисления НДФЛ...сейчас делается так:в план счетов введен субсчет 73.5 с субконото "Сотрудники" и оборотным субконто "Виды начислений(выплат)"Расчеты по аренде отражаются ручной операцией:Дт 44.1.1 Кт 73.5 СуммаАренды - отражены затраты по аренде автоДт 73.5 Кт 68.1 СуммаНДФЛсСуммыАренды - отражен НДФЛ с дохода сотрудника от аренды автоКтДФЛ СуммаАренды - отражен доход сотрудника от аренды авто...Далее начисление ЗП делается типовыми доками - НДФЛ считается !!_неверно_!!, так как при расчете учитывается только ДФЛ,68.1, 70Может как-то можно сделать то, что надо, не куроча типовой алгоритм?И вообще, еще вопрос - правомочно с сотрудником заключать договор АРЕНДЫ его авто?Спсб.
#1 by VZ
Во-первых. Никакого 73-го счета. Договор заключается не с сотрудником, а физическим лицом.Почуствуй разницу.Во-вторых, доход заноси в карточку. Вторая строка.Счас гляну еще раз.
#2 by Чучундер
Спсб всем.Поправил пару строк в начислении ЗП...Вопрос закрыт.
#3 by Чучундер
угум, уже поконсультровали, что надо отражать по 76.5 или по 60а то что физ.лицо не предоставляет никаких доков кроме его подписи на договоре аренды, копии тех.паспорта и доверенности - это все ок?
#4 by VZ
Не надо было ничего корректировать. Для доп доходов прекрасно служит счет ДФЛ.Проверь (у меня редакция 472): есть ли в модуле документа строкиВот этот самый КО по этому счету в месяц добавляется далее к месячному доходу.Значит, все, что надо, это делать проводку по ДФЛ в сумме выплат за аренду. Вместе с "настоящими" проводками 60/50, естественно ;) По отдельной ведомости (объяснишь бестолковке сам, почему так надо).
#5 by Чучундер
по ДФЛ все ОК считает, вводили ручной операцией - а при начислении ЗП не учитывались введеные данные по НДФЛ в ручной операции (дфл учитываетс ок именнов том участке кода который ты привел), так как в модуле проведения учет НДФЛ ведется исходя из корреспонденции 70-68.1, поправил так:БухИт.ВыполнитьЗапрос(НачГода(ДатаДок), КонецМесяцаДокумента, "70,73.5,ДФЛ",,, 2, "Месяц");
#6 by Cooler
Почему не слышишь: использование 73 счета в данном случае некорректно.А если завтра авто арендуете у постороннего человека?
#7 by VZ
5. Еще раз: используй ДФЛ. Смотри внимательно: там тож берется субконто. Его нужно завести именно для этого случАя. Код НДФЛ дай, галки ЕСН сними и вперед.73-й НЕ НАДО!
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С