Учёт счёта 44 по подразделениям #227756


#0 by TED
Возникла необходимость раздельного учета по обособленным подразделениям. Нужно организовать учет в 1С:Предприятии 7.7 таким образом, чтобы все затраты (счет 44.1.2) обязательно учитывались в разрезе подразделений. Также чтобы учёт материалов, основных средств велся в разрезе подразделений. Выручка от продаж должна также учитываться в разрезе подразделений. В идеальном варианте хотелось бы видеть Ф-2 по подразделениям.Скажите, насколько это реально в типовой конфигурации УСН 150, если нет - серьезно ли нужно переделывать конфигурацию?
#1 by Митя
Я пробовал сделать такое. используя разделитель учета. Правда, не в УСН, а в обычной.Повозиться пришлось, да и обновление релиза теперь не совсем тривиальная операция.
#2 by Дурочка 1С ®
В УСН не может быть "учета по обособленным подразделениям".
#3 by TED
Митя, то есть конфа сильно меняется?Дурочка 1С ®, почему?
#4 by Дурочка 1С ®
По определению!
#5 by roma n
+ можно вопрос?Это нужно для учета? или для внутренней отчетности?
#6 by TED
5 roma n - это нужно для учёта. Есть 2 магазина и хочется сводить информацию по ним.4 Дурочка 1С ®, есть 2 отдельных магазина - что в этом нереального?
#7 by TED
Кто-нибудь может ещё высказаться по существу?
#8 by roma n
2 магазина - это 2 отдельных предприятия, находящихся на УСН? И отдельно подающих отчетность в налоговую?
#9 by TED
roma n, нет, это одно предприятие и одна отчетность
#10 by roma n
см 2,4
#11 by TED
roma n, дайте ссылку, где это прописано
#12 by roma n
НК. Либо владелец бизнеса играет в игры с налогами, или эта хотелка никак не связана с учетом в целях исполнения законодательных норм и нужна для принятия управленческих решений.
#13 by TED
roma n, конкретнее не укажите пункт?
#14 by roma n
глава 26.2. Вся. Если найдеш предложения, каким либо боком относящиеся к возможности деления расходов по подразделениям - пиво с меня
#15 by TED
roma n, вы абсолютно правы)Скажите, а каким образом то же самое можно реализовать в бухгалтерии с общей системой налогообложения?
#16 by TED
Вопрос трансформируется на бухгалтерию с общей системой.Какие есть варианты решения?
#17 by pit
хм... а вариант без переделки на мозги не падает? Там же все прозрачно...
#18 by TED
pit, в двух словах опишите, если не сложно)
#19 by VZ
Заместо pit'а говорю два слова: "Разделитель учета" ;)
#20 by VadimB
Если обособленные подразделения не указаны в учредительных документах и не зарегистрированы как филиалы или представительства (5 и 6 разряды в КПП ни 02, ни 03, ни 04, ни 05), то, в принципе, могут иметь место. Хотя вопрос "скользкий"... Другой вопрос, для чего "упрощенцу" Форма №2?Я в УСН вел обособленные подразделения: сделал справочник "Подразделения" и добавил субконто "Подразделения" счету 68.1 (НДФЛ).
#21 by pit
с дуба рухнул? если только для внутр учета и понимания затрат - то соответствующий справочник (Статьи затрат) делается похожим на структуру организации...
#22 by TED
Объясните мне, как это сделать - я понимаю, что тут собраны только гениальные люди, но я к ним не отношусь просто.VZ, это означает переделывать конфу, а хотелось бы свести изменения к минимуму.VadimB, т.е. конфигурация меняется в любом случае?
#23 by Гена
это первое, что приходит в голову... но неудобно будет работать со стандартными отчётами - когда в разных папках филиалы одни и те же наименования статей затрат...---проба пера - а что если сделать 44 счёт валютным и пробить валюты со значением 1.0000 фирма1, фирма2,......когда надо увидеть расходы по конкретной фирме - выбираем конкретную валютукогда надо увидеть общий расход - "рублёвое" покрытие
#24 by pit
Ген, да, стандартными отчетами будет неудобно.... преимущество - не меняется конфа, а все удобства за счет нового отчета...А иначе - добавлять субконто (курочить конфу)...
#25 by TED
Гена, если сделать 44 валютным, не сильно замороченным станёт учёт и как будет "закрытие месяца" работать в этом случае?pit, т.е. статьи затрат нужно разбить по фирмам, я правильно понял?
#26 by Гена
дык на 44 оборотное субконто... самый цимус вручную сделать несколько проводок раз в квартал:Дт 90.1<фирма1> - Кт 44.1<...> в валюте фирма1Дт 90.1<фирма2> - Кт 44.1<...> в валюте фирма2...
#27 by TED
Гена, хорошо, закрыть месяц можно будет так, а как отчётность получать по каждому подразделению. В той же оборотно-сальдовой нет разделения по валюте, фирмы ведь не будут являться чистой аналитикой.
#28 by Гена
отчего же? гляньте диалог ОСВ - там есть опция "Данные по валютам"
#29 by TED
Гена, имел в виду ОСВ по счёту
#30 by Гена
сформируйте ОСВ по любому валютному счёту - Вы увидите, что есть разбивка по валютам
#31 by TED
Гена, действительно, получается всё)Хороший вариант, мне понравился - нужно будет обкатать его. Не скажите, какие камни подводные может он таить?
#32 by Гена
Практика - критерий истины (с) В.Ленин, ПСС, т.48
#33 by roma n
Основной подводный камень - вновь пришедший юзверь, тупо смотрящий в справочник "Валюты"
#34 by TED
roma n, это не проблема, вводный инструктаж должен решить все проблемы)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С