Оборотно альдовая ведомость по счету для нескольких видов деятельности #280705


#0 by piv12345678
В оборотно сальдовой ведомости по счету необходимо чтобы счет 90 и 91 закрывались по видам деятельности, т.е сейчас эти счета показывают сумму по счету, а нужны значения по каждому конкретному виду деятельности...
#1 by Ирен
и кто мешает это сделать?
#2 by noven
чет не совсем понятно, что хочешь
#3 by Ирен
на 90 счете есть аналитика "Виды продукции, работ, услуг", Вот ее и используй.
#4 by piv12345678
Бух. хочет видеть раскладку по видам деятельности а у меня только общая...
#5 by ОбдолбанныйВася
Shift+Ctrl
#6 by piv12345678
А где эта аналитика находится и как примерно называется
#7 by Эльниньо
В 107 лет такой фигней занимаешься.
#8 by Ирен
я не примерно, а даже точно назвала.. находится она на 90 счете :)
#9 by piv12345678
Я сейчас смотрю оборотно-сальдовую за 1 квартал и в ней только обороты за период нет ничего на конец периода (на начало тоже нет но т.к. это начало года то так и должно быть) Вот и думаю как от этого избавится?
#10 by catena
ОСВ по счету вообще-то умеет разворачивать по аналитике.
#11 by catena
Избавиться от отсутствия конечных остатков? О_о
#12 by AAP
На 90 счете не должно быть остатков на конец месяца, только обороты
#13 by Креатив
ОСВ по СЧЕТУ отражает(!!!) данные по одному счету в разрезе выбранных аналитик. Если у тебя аналитика (то бишь субконто) имеет признак "только обороты", то никакого начального или конечного сальдо не будет. А так можно еще пользоваться анализом субконто.
#14 by piv12345678
нет Буху нужно чтобы развернутая ведомость была, чтобы отчет делать, но разюора по видам деятельности не получается как не крути оборотно сальдовую в. Думаю может можно в плане счетов что либо сделать... Т.е там сейчас стоят "только обороты" и "учет по сумме"
#15 by piv12345678
нет данных по дебету и кредиту на начало и конец периода по видам деятельности
#16 by Ирен
у вас что, бухи вообще неграмотные?
#17 by ОбдолбанныйВася
Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторечии — "оборотка") является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике. Настройка параметров оборотно-сальдовой ведомости. Закладка "Параметры": - за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода; Совет. Если необходимо составить оборотно-сальдовую ведомость за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода. - составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок "Данные по субсчетам" снят) и дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок "Данные по - показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (флажок "Данные по валютам" снят) или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок "Данные по валютам" установлен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором — дополнительно показываться данные в валюте. - для того чтобы включить или исключить в отчет данные по забалансовым счетам, следует использовать флажок "Данные по забалансовым счетам" в диалоге отчета. При нажатии кнопки "Настройка" вызывается диалог. В данном диалоге настраивается способ раскрытия итогов по счету при формировании таких отчетов как оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета и анализ счета по субконто (для корреспондирующих счетов). В таблице содержится список счетов и способов их раскрытия. Пользователь указывает нужно ли раскрывать счет по субсчетам или/и по субконто. При выборе раскрытия счета по субконто, будет показано окно с списком видов субконто для указания по каким именно субконто следует раскрывать счет. Например если пользователю нужно увидеть в отчетах информацию в разрезе расчетных счетов, которые являются субконто на 51 счете, то ему следует добавить в таблицу счет 51 и указать расчетные счета в качестве раскрытия счета. После этого при формировании отчета с включенным флагом "Данные по субсчетам и субконто", будет выводиться информация по расчетным счетам, как если бы учет по ним велся на субсчетах 51 счета. Изменения настройки итогов индивидуальны для каждого пользователя. _____________________________________________________________________________________________ Закладка "Развернутое сальдо" - Какие правила надо применить для вычисления развернутых сальдо. В таблице содежится список правил, каждое из которых состоит из: а) Счета, по которому надо вычислять развернутое сальдо. б) Вариант разворота: по субсчетам ("Субсчета")  или по аналитике ("Субконто"). Выбирается двойным щелчком мыши. При выборе варианта "по субконто" система выведет окно со списком видов субконто для данного счета, где необходимо отметить виды субконто, которые будут учитываться при построении развернутого сальдо. При расчете сальдо, развернутого по субсчетам, суммируются сальдо, по каждому субсчету. При этом если для какого-нибудь субсчета тоже указано правило расчета развернутого сальдо, то в расчете сальдо по всей группе будет использовано развернутое сальдо по субсчету. Изменения настройки развернутого сальдо автоматически сохраняются при закрытии формы отчета и восстанавливаются при открытии, индивидуально для каждого пользователя. _____________________________________________________________________________________________ Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку "ОК". Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра. Просмотр оборотно-сальдовой ведомости. Ведомость приводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое сальдо или обороты за данный период, приводятся код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и по кредиту счета и остаток на конец периода. Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке параметров отчета установлен флажок "Данные по валютам") отдельные строки по каждой валюте. В этих строках в графе "Счет", помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте. В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам. Замечание. Если в плане счетов для счета установлен признак "Забалансовый", то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам. Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости вы можете получить более подробные сведения о показателях по интересующему вас счету. Когда указатель мыши выводится в виде  "лупы", вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором вы должны будете выбрать, какой именно отчет по счету вас интересует: - отчет по проводкам; - обороты счета (главная книга); - журнал-ордер (ведомость) по счету. (с) описание
#18 by catena
Субконто на этих счетах есть? Значит должно разворачивать, не туда смотрите.
#19 by GenV
Он и сам прочитать мог, а у меня только трафик сожрал :(
#20 by ОбдолбанныйВася
блин, звиняюсь - больше не буду
#21 by piv12345678
В том то и дело что не разворачивает... Формирую ведомость "разворачивать" по одному субконто Итоги считаются нормально. Показываются обороты за период, с раскладкой по видам субконто1, но нет никаких данных в строчках "сальдо на конец(начало) периода" в разрезе видов субконто кроме итого в нижней строчке. Нужно чтобы развернуто выдавались данные...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С