УПП:Заполенение регламентированого отчета НДС (Декларация по НДС) #296446


#0 by Kerk
Есть документ Акт об оказании произвосдсвенных услуг, где есть НДС 18% - в нем все хорошо, даже счет-фактура есть. Но при формированнии отчета Декларанци по НДС (за 1 месяц) сумма налога не попадает в ячеку 020 на 3 разделе. Хотя месяц назад в подобной ситуации вроде все было нормально. Акты разных месяцов не отличаются ничем, кроме счетов затрат не 26.01 а 23.01. Что надо сделать чтобы налог появился в 020 ячейке? Может надо еще что-то провести... УПП 1.2.5.1.
#1 by Безработынй
А в какую книгу это должно попасть?
#2 by Kerk
Если в книгу то еще делается формирование книги продаж. НО интересует 3 раздел строка 020 Декларанции по НДС за определенный месяц.
#3 by Kerk
Все нашли. Пользователь документ "Формирование книги продаж" сделал месяцем раньше, поэтому и не попадает в декларацию нужного месяца. Пользователи блин... :)
#4 by Kerk
Можно закрыть.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С