Чем в Тоговле-8.0 отличаются отчеты -"Дебиторская задолженность.."-"Ведомос #304195


#0 by duglas_alex
Подскажите, пожалуйста, в чем суть отличий и что именно показывают отчеты в "Торговле-8.0"?:
#1 by duglas_alex
???
#2 by IronDemon
F1 нажимал?
#3 by duglas_alex
да F1 нажимал, но не очень разобрался, вот и прошу помочь умных людей! а советы про F1 оставь себе. Если есть что по делу, то будь любезен помоги-расскажи!
#4 by duglas_alex
А если рассказать-помочь не можешь, то и не мешай!
#5 by duglas_alex
Вот например: суммы  в отчетах "ведемость по расчетам" и "ведомость по взаиморасчетам" на какую величину отличаются???
#6 by Hitcher
Опупеть, народу уже лень в отчет посмотреть, чтобы узнать. Следующая стадия, похоже, будет, "Люди, подскажите , чем отличаются цифирки от буковок".
#7 by IronDemon
взаиморасчеты - то что есть, расчеты - то что может быть
#8 by ASV
в ведомости по расчетом приход делает заказ покупателя, расход платежка в ведомости по взаиморасчетам приход - реализация, расход платежка если в платежках не верна устанавливают заказ покупателя то ВпоР будет показывать кривые данные
#9 by duglas_alex
Спасибо  IronDemon! Но подскажи еще про дебиторку, ведь по сути, если стоит один период, то и суммы в двух отчетах ("Дебиторка" и "Ведомость по взаиморасчетам") должны быть одинаковыми, а они разные!!! подскажи  пожалуйста почему так может быть???
#10 by duglas_alex
А ты опупевщий "Hitcher" ПУПЕЙ ДАЛЬШЕ -- умник гребанный!
#11 by ASV
сделай ведомость по взаиморасчетам со всеми группировками( договор ...)
#12 by duglas_alex
Да ASV спасибо, уже намного яснее!!! Но подскажите как отличается отчет "Дебиторская задолженность контров..." от "Ведомости по взаиморасчетам"??? Все дело в том, что длительное время в "Торговлю-80" не вносились платежи, т.е. поступления ден.средств от покупателей! А теперь приняли решение отслеживать все поступления и задолженности => бухи дали оборотку по счету 62.1, контрагентов много, но я не знаю от чего отталкиваться???!!! Т.е. построил три отчета => суммы в них близкие, но какой взять за основу???
#13 by duglas_alex
Задача у меня сейчас: на 01.10.2007г. привести задолженность всех контрагентов в полное соответствие бухгалтерской! Чтобы вести учет поступлений и долгов параллельно бухам. Но я не смог разобраться: от чего отталкнуться и по этому прошу помочь!!!
#14 by ASV
Ведомости по взаиморасчетам используй
#15 by duglas_alex
Подскажите последовательность действий???
#16 by D_E_S_131
А книги "Описание конфигурации" нет что ли?
#17 by duglas_alex
???
#18 by у лю 427
Ищите Майка? С палкой? Щас позову....
#19 by duglas_alex
да, тебе эта палка с майкой не помешает!
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С