v7: Как отразить возврат аванса в типовой бухгалтерии? #306767


#0 by Doomer
В июле получили деньги от покупателя (ПКО), сделали счет-фактуру на аванс, уплатили НДС. В ноябре деньги возвращаем (РКО). Как в этом случае взять НДС к возмещению?
#1 by Evrepid
Возмещение НДС возможно только по счет-фактуре. В случае возврата денежных средств надо делать, если мне не изменяет память корректировку книги продаж и книги покупок. Теоретически можно сторнировать счет-фактуру на аванс в текущем месяце, но доп листы надо делать!
#2 by aa_214
Ввод на основание счет-фактуры выданной - запись книги продаж + галка доп. лист.
#3 by Doomer
, Т.е. придется сдавать уточненную декларуцию?
#4 by aa_214
Хм,а вообще действительно зачем доп.лист, этож текущий период. Все как только без галки, и сдавать походу ничего не нужно.
#5 by Evrepid
потому что аванс получен раньше и книга продаж уже была сделана! Внимательно прочтите вопрос. Если в текущем то нет, но тогда придется объяснять откуда взялся лишний оборот по 51 счету. и т.д.
#6 by Азазель
5. Зачет ндс при возврате аванса делается на основании книги покупок, а не продаж. Так что никаких доп. листов!
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С