Закрытие месяца в УПП #336878


#0 by AndrewsAnswer
Как закрыть месяц в УПП? Знаю, что документом расчет себестоимости выпуска. Но как происходит расчет базы распределения затрат? Предприятие продает услуги, затраты на 26, 23 и 20. Какие настройки должны быть разнесены?
#1 by yamumba
все зависит от того что будет базой в упп играешь? или что-то конкретное хочешь получить?
#2 by AndrewsAnswer
Хочу получить закрытие 26-о на 20-й и 20-о на 90.2
#3 by KLF
Ну а что получается?
#4 by AndrewsAnswer
Документ "Расчет себестоимости выпуска" не дает ни одной проводки. Только в налогов учете сбрасывает все на 90.8 (НУ)
#5 by KLF
РСВ в БУ проводок не дает? А РСВ в НУ все закрывает на 90.08? У тя директ-костинг стоит? В НУ списываете на какой СУБсчет?
#6 by AndrewsAnswer
В БП услуги можно продавать "Реализацией". На ИТС написано, что в УПП тоже можно. Но я так понял, что для авторасчета услуги надо продавать "Актом". Но даже это не помагает: пишет, что коэфф. базы распределения =0
#7 by AndrewsAnswer
Директ-костинга нет
#8 by AndrewsAnswer
"В НУ списываете на какой СУБсчет?" - не понял. В НУ прямые затраты по-моему должны списываться на 90.2, остальное все на 90.8
#9 by KLF
Какой субсчет в НУ на 26 счете?
#10 by AndrewsAnswer
РСВ в НУ на 90.8 списывает только косвенные.
#11 by AndrewsAnswer
на 26 есть и 26.01 и 26.02
#12 by KLF
Тебе надо разбираться с ошибкой при расчете с/с. РСВ в НУ закрывает только 26.02.
#13 by AndrewsAnswer
А чем закрывать 26.01?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С