Сторно части премии #375394


#0 by 111222333444
Доброго дня. Имеется ЗУП 2.5.9.2. Необходимо отсторнировать часть премии за предыдущий период. Я сделал документом в текущем периоде "Премии работникам организации" с признаком "Сторно" у строк ТЧ. Но. Эти записи сторно потом как-то и криво попадают в документ "Расчет ЕСН", красные строки с отсторнированными суммами появляются на закладке "Дополнительные начисления", но не заполняется автоматом поле "Код дохода ЕСН" и еще появляется в окне "Комментарии" справа сообщение: Начисление: "Премия за выполнение основного производственного показателя". Нет данных для учета сторно записи. Отсутствуют данные отражения в учете ЕСН этого начисления в прошлых периодах. Необходимо зарегистрировать данные вручную. "Дополнительные начисления", строка: 420, строка 322, 379 и т. д. Покопался в запросах, которые формируют эти данные для автоматического заполнения, и выяснил, что корректно заполняются сторно-записи, сделанные только определенными документами ("Сторнирование", "Регистрация разовых начислений работников организаций" и т. д., все перечислять не буду) и в их списке нет документа "Премии работникам организаций". Ну да фиг с ним, подумал, заполнил вручную поле "Код дохода ЕСН", жмакнул кнопку "Рассчитать ЕСН", провел документ. Но. Далее в документ "Отражение зарплаты в регл. учете" эти сторно записи попадают без счетов дебета-кредита, что не есть хорошо. Остальные сторно-записи, сделанные, например, документами "Начисления по больничным листам", заполняются нормально. В связи с этим вопрос. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Можете что-нибудь посоветовать? Как-таки правильно отсторнировать часть премии? P. S. Прошу прощения, что так много написал. Хотел описать как можно подробней.
#1 by ZanderZ
делай Сторнированием
#2 by 111222333444
Была такая мысля. "Сторнирование" отсторнирует всю сумму, а надо часть.
#3 by ZanderZ
ну так все сторнируй введи новую ...
#4 by 111222333444
Документ "Сторнирование" в каком периоде делать, в текущем или прошлом, в котором была премия? Новый документ "Премия" в каком периоде делать? Надо ли будет что-то пересчитывать в прошлом периоде? Недавно тока начал v8 изучать, не очень хорошо пока ориентируюсь.
#5 by 111222333444
Блин, походу поторопился немного с созданием темы. Спасибо за помощь:)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С