Как в УПП правильно оформить выплату пособия в связи со смертью? #402377


#0 by Iskatel
Создаем документ Начисление пособий за счет ФСС, где собственно начисляем. При отражении ЗП в учете делается проводка ДТ 69.01 Кт 70. А из кассы выплачиваем Дт 76.06 Кт 50.01. Как с 70 на 76-й перебросить чтобы все регистры пошли? Или же надо с 69 сразу на 76?
#1 by Iskatel
ап
#2 by Iskatel
есть мнения?
#3 by Olga_bpz
Кто получает деньги: сотрудник или постороннее физлицо? Если сотрудник, то не нужно заморачиваться с 76 счетом, выплачивайте как зарплату Дт 70 Кт 50. Если постороннее ФЛ, то сложнее. Тут точно должен быть 76 счёт
#4 by Iskatel
В том то и дело что не сотрудник а родственник
#5 by Olga_bpz
А начисляешь кому - сотруднику?
#6 by Olga_bpz
Поподробнее расскажи ситуацию, кто умер, кто получает деньги
#7 by Iskatel
Сотрудник умер. Имхо нелогично теперь использовать 70 счет (но программа делает именно так). За него пособие получить должна жена. Думаю из кассы выдать Дт 76.06 Кт 50.01
#8 by Olga_bpz
Можно завести в базе Служебного контрагента и договор - прочие, учет на счете 76.09. Создать вид удержания с проводкой Дт 70 Кт 76.09 Сл.контрагент, твой договор. Удержать сумму у того работника, которому начислил. Затем выплатить по кассе. Служебного заводим, чтобы виды удержаний не плодить. Может ещё когда пригодится.
#9 by Iskatel
что значит служебный контрагент?
#10 by Olga_bpz
А можно начислить операцией бухгалтерский-налоговый учёт и выплатить по кассе с видом операции прочее (чтоб движений лишних по регистрам расчётов с контрагентами не было) НО: в декларации соцстраха попадать расшифровка по пособию не будет
#11 by Iskatel
А нельзя ли создать начисление вроде "Пособие за счет ФСС в связи со смертью", но с отражением Дт 69.01.01 Кт 76.06?
#12 by Olga_bpz
Заводим контрагент и называем его Служебный контрагент. Часто нужно удерживать что-то из з/п и перечислять разным контрагентам. Чтобы не размножать виды удержаний пользуемся одним служебным, а с него уже перекидываем корректировкой долга
#13 by Iskatel
ясно
#14 by Olga_bpz
Попробуй, но проследи до регл.отчётов, если получится, отпишись, пожалуйста.
#15 by Olga_bpz
Боюсь, что получится разрыв между 70 счетом и регистром взаиморасчеты с работниками организаций. Сальдо/обороты по 70 счёту не пойдут со сводом начислений
#16 by Iskatel
возможно .. не получается в соответствие такому виду расчета поставить проводку - если на закладке Использование выбрано Является пособием, то указание отражения на закладке Бухучет и ЕНВД недоступно. Остается только вручную править в доке Отражение зарплаты, но как ты верно подметила, скорей всего на взаиморасчетах с работниками эта сумма зависнет... Написала запрос в службу техподдержки - буду ждать ответа.
#17 by Olga_bpz
А пособие выплатить нужно в день обращения за ним и кассовые документы править нельзя. Так что нужно выкручиваться сейчас, а в тех поддерржку только для порядка написать, вдруг через год-полтора учтут
#18 by Iskatel
они обычно в течение нескольких дней отвечают а выкрутиться ... выплачивать думаю все равно с 76-го
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С