Строительство объектов ОС , счет 08.03 #443105


#0 by ZZeRRo
БП 1.6.18.2 Купили материалы: Дт 10.8 - Кт 60 (Поступление материалов) Передали на сторону: Дт 10.7 - Кт 10.8 (Требование накладная) Включить в стоимость ОС: Дт 08.03 - Кт 10.7 (????) Каким документом сделать последнюю проводку???
#1 by mista2009
"Включить в стоимость ОС: Дт 08.03 - Кт 10.7 (????)" А каким бы вы документом сделали эту операцию если это был не внеоборотный актив, а материал например?
#2 by ZZeRRo
чесно говоря я не вкурсе, я в этом не особо силен, поэтому и спрашиваю
#3 by ZZeRRo
ну я думаю Передача оборудования в монтаж, для материалов
#4 by Джордж1
А чего тут думать-то Требованием-накладной
#5 by Джордж1
Неправильно
#6 by mista2009
Тогда возьмите жёлтенькую книжечку из коробочки и прочитай уж пару страничек по поводу передачи материлов в переработку на сторону.
#7 by b4rs30
Требование-накладная... Закладка Материалы заказчика...
#8 by Dimonster
2 проводка - документ "Передача в переработку"   3 проводка - документ "Поступление из переработки", закладка "Материалы"
#9 by ZZeRRo
что то у меня ничего из вышеизложенного не получается
#10 by mista2009
А что пытались сделать и что не получилось?
#11 by ZZeRRo
Не получается с 10.07 правильно списать на 08.03. Не понимаю как это можно сделать ни Требованием-Накладной ни Поступлением из переработки... Либо я что то не так делаю, либо... хз... Ну не получаются у меня нормально заполненные проводки
#12 by wPa
Сам же сказал - передача оборудование в монтаж....
#13 by wPa
В ТЧ счет учета 10, в шапке 08.03
#14 by b4rs30
При чем тут оборудование?
#15 by wPa
А что на 08.03? ДОкумент называется "передача оборудования в монтаж"
#16 by wPa
Документ «Передача оборудования в монтаж» предназначен для включения стоимости оборудования и комплектующих, требующих монтажа, в расходы, формирующие первоначальную стоимость объектов основных средств. В реквизите «Объект строительства» выбирается объект внеоборотных активов, в первоначальную стоимость которого необходимо включить стоимость оборудования и комплектующих. Выбор производится из справочника «Объекты строительства».
#17 by ZZeRRo
Да, но этот документ делает корректные проводки, но для материалов на складе... Если материалы лежат на 10.07, то субконто Контрагент остается пустым и в итоге получаем хрень в оборотке
#18 by Naumov
это конкрус кто даст самый неправильный ответ? В документе Поступление из переработки заполни все правильно и у тебя получится.
#19 by wPa
Ты их верни предварительно из переработки то!
#20 by ZZeRRo
А куда я верну из переработки керамическую плитку, которую рабочие на стены "поклали"?
#21 by wPa
На субсчете 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" учитывается движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий. Затраты по переработке материалов, оплаченные сторонним организациям и лицам, относятся непосредственно в дебет счетов, на которых учитываются изделия, полученные из переработки. Субсчет 10-8 "Строительные материалы" используется организациями-застройщиками. На нем учитываются наличие и движение материалов, используемых непосредственно в процессе строительных и монтажных работ, для изготовления строительных деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и сооружений, строительные конструкции и детали, а также другие материальные ценности, необходимые для нужд строительства (взрывчатые вещества и т.д.). Т.е. "покласть" они могут только 10.08, а не 10.07. Имхо возвращай на 10.08 и их уж в объект стоительства через передачу оборудования в монтаж, туда же куда и затраты по переработки
#22 by ZZeRRo
Т.е нужно было делать так?: Купили материалы: Дт 10.8 - Кт 60 (Поступление материалов) Передали на сторону: Дт 10.7 - Кт 10.8 (Передача в переработку) Возврат товаров: Дт 10.8 - Кт 10.7 + Учет затрат (Возврат из переработки) Включить в стоимость ОС: Дт 08.03 - Кт 10.8 (Передача оборудования в монтаж)
#23 by Naumov
Вот так точно не надо.
#24 by ZZeRRo
а как надо то?
#25 by wPa
поясни
#26 by wPa
документа переработка ТМЦ сторонней организацией в бухии нет. Да и он делал точно то же, что делает передача (возврат) в переработку - приходовал на 10.02 апгредированные материалы. попробуй пока так - проводки посмотри как лягут - пока Наумов не снизошел до объяснения.
#27 by wPa
Документ передача хардкодом порезан. там только 10.07. Вариантом больше не вижу.
#28 by ZZeRRo
Че та все равно не получается... Кажись бухсправкой придется
#29 by wPa
А что не получается? по времени документы нормально легли?
#30 by ZZeRRo
Даже не знаю, правильно это вообще или нет... Туда сюда гонять материалы с 10.8 на 10.7 и обратно, а потом на 08.03 списывать
#31 by wPa
Ты купил новую видюху (10.08) , но сам разогнать не смог - одтал мне (10.07), а ее разогнал - вернул тебе(10.08), ты ее запихнул в комп Что не правильно ? )
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С