Документ Корректировка долга с видом операции "Перенос задолженности" #491444


#0 by MichmaN
Сделали реализацию товаров контрагенту1, по нему выплатили НДС, у контрагента1 нам долг, он не оплатил. Сейчас контрагент2 забирает себе данный долг. Делаем документ Корректировка долга, вид операции - Перенос задолженности. Переносим задолженность контрагенту2. При просмотре движений по регистрам, бухгалтерские проводки формируются правильно. На вкладке "НДС расчеты с покупателями" идет расход на сумму долга, на вкладке "НДС Учет распределенных оплат от покупателей" - приход на ту же сумму, основание - документ корректировки долга. При этом НДС попадает в книгу продаж и не попадает в книгу покупок, хотя данный НДС уже оплачен. Правильно ли это и что делать?
#1 by Aleksey_3
А на основании чего он должен попасть в книгу покупок?
#2 by MichmaN
Ну почему то он в книге продаж есть. А НДС уже выплачен, это правильно?
#3 by MichmaN
есть у кого-нибудь мысли?
#4 by MichmaN
ап
#5 by Рыжий Лис
В книге продаж НДС по проданной номенклатуре, а в книге покупок НДС по купленной. И что вы купили, что бы отразить в книге покупок?
#6 by MichmaN
почему она вообще попадает в книгу продаж? То есть одна запись появляется там дважды - при реализации товара и при корректировке долга???
#7 by MichmaN
как все таки правильно то?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С