УСН 77. Доходы-Расходы. Обобщенный учет товаров #519236


#0 by Koly1983
Организация ведет учет товаров в ТиС. С 11 года переходит на УСН Доходы-Расходы. В УСН 77 хотят вести учет товаров без разбивки по позициям. Для автоматического формирования книги, я предложил методику: При закупке товаров они в поле "Количество" пишут закупочную суму и ставят товар "Товар", в поле "Сумма" ставят тоже число. При реализации в поле "Количество" ставят общую себестоимость за день из ТиС (там все верно считает), в поле "Сумма" ствим выручку за день. Таким образом работает нармально количесвено-сумовой учет и сама делается книга. Ваши отзывы по методике?
#1 by supremum
Работает.
#2 by KRV
А налоговый кодекс что говорит о признании расходов при упрощенке?
#3 by Koly1983
Формулировки из НК не приведу. Товары должны быть приняты, оплачены, реализованы
#4 by Koly1983
Тут проблема может быть в том, что продан один товар, а оплачен другой
#5 by KRV
+ а посему необходимо знать какой именно товар был реализован... твоя схема подходит для ОСНО и именно так по умолчанию выгружается из типовой ТиС в типовую Бух - суммами
#6 by supremum
А мы разве не знаем какой товар был реализован?
#7 by Koly1983
Дело в том, что сама программа УСН 77 до конца не предусматривает такой вариант. Купили чайник (500 р) и отвертку (500 р) по одной накладной (1000 р), оплатили не полностью (500 р). Какой из товаров оплачен?
#8 by KRV
пропорционально.. нет в мире ничего совершенного :)
#9 by Koly1983
Так вот методика и делает как раз пропорционально
#10 by supremum
Что это информация нам даст?
#11 by Koly1983
Хотя не пропорционально. Она все кинет на первый проданный товар, например чайник
#12 by Koly1983
Она нам должна дать сумму расхода признаваемую при продажи одного чайника к примеру
#13 by supremum
Но ее у нас нет => мы можем в каком угодно отношении принимать расходы по этим товарам. Все это можно будет извлечь из ТиС.
#14 by Koly1983
В принципе я согласен. Кроме того я думаю в НК не написано, как распределять оплату внутри накладной
#15 by Koly1983
Я щас попробовал в УСН сделать примет с неполной оплатой и при учете товаров по позициям, она все 500 р бросает на первый проданный товар. Но идеи высказанные KRV нужно учитывать для подготовки противостояния с налоговой ( хотя вряд ли она будет разбираться что продавали отвертку или гаечный ключ)
#16 by Холст
в ТиС книга доходов-расходов УСН у вас самодельная ?
#17 by Koly1983
Вы неправильно поняли. Из ТиС мы берем только себестоимость проданных товаров и загоняем ее в УСН 77
#18 by ИИванова
Можно определять сумму расходов по формулам, предложенным Минфином России в Письме от 15.05.2006 N 03-11-04/2/106: А можно использовать свой способ. Если выбран свой способ, то необходимо подтвердить, что стоимость товаров, включаемых в расходы, соответствует необходимым условиям (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ): товары оплачены и реализованы. Ваш вариант законодательством не предусмотрен.
#19 by Koly1983
А как подвердить, что товар оплачен. Оплата идет не за конкретную позицию, а за всю накладную
#20 by ИИванова
Оплата идет на все товары в накладной ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. Посмотрите типовую УСН7.7
#21 by Koly1983
Щас завел простой пример с двумя товарами. Каждый стоит 500 р. Оплатил 500 р. Продаю полностью один товар. В итоге к расходам идет 500 р, а надо согласно Клерк 250. УСН типовая
#22 by Koly1983
Не 250
#23 by Koly1983
У меня расходы получаются 375
#24 by ИИванова
В какой графе КУДИР 500р? В шестой должно быть 500, а в седьмой - 250. У меня так и есть в "простом примере с дывумя товарами"
#25 by Koly1983
У меня в обоих 500. Я сделал покупку 1 шт Кисточка, 1 шт Краска. Обе вещи стоят 500 р. Потом продал 1 Кисточку за 1000
#26 by Холст
откуда ты берешь себестоимость проданного товара, если не ведешь учет товара пономенклатурно ? для достоверности учета УСН расходов тебе нужна не просто себестоимость проданного товара, себестоимость в разрезе поставщиков (обрати внимание на 41.2 счете товары по контрагентам) если эту цифру ты получишь оттуда же, откуда берешь себестоимость, то пойдет расчет книги
#27 by Koly1983
Себестоимость я беру из ТиС, в ней все ведется по номенклатуре
#28 by Холст
все понял по переносу товара в УСН на 41.2 по субконто Контрагент и Договоры ?
#29 by Koly1983
Перенос идет руками. На 41 Контрагенты и договоры заполняются
#30 by Холст
если расход (Реализация) по К41 с Контрагентами и договорами (поставщики) заполняется корректно, то УСН должна все верно считать
#31 by Koly1983
Она считает, но по своей методике. Я купил 1 Кисть за 500 р, 1 Краску за 500 . Всего 1000 р. Потом плачу 500 р. Продаю 1 Кисть. УСН в расходы ставит 500 р. То есть она не учла, что часть денег пошла на Краску
#32 by ИИванова
Глюк какой-то. Ставлю 100 кисточек и 100 красок - признается половина от суммы оплаты.
#33 by Koly1983
100 кисточек и красок в покупке ставите. У меня 176 релиз УСН
#34 by ИИванова
Да, в покупку. Потом продаю 100 кисточек (или 100 красок - неважно). Признается половина оплаченной суммы.
#35 by Koly1983
Какой релиз у вас?
#36 by Koly1983
Оплачиваете полностью или нет?
#37 by ИИванова
Релиз 176, демка. Покупаю 100 кисточек по 100р и 100 красок по 100р. Оплачиваю 10000р. Продаю 100 кисточек по 120р. Расходы всего 10000р, расходы учитываемые 5000р.
#38 by Koly1983
А у меня учитываемые 10000. Я делаю розничную продажу. Остатков в демке на 60 счете нету случайно?
#39 by Холст
Кисть за 500 р, 1 Краску за 500 какая тебе разница, ты же собираешься приходовать единый Товар
#40 by Koly1983
Это вы все верно говорите, но могут быть проблемы с налоговой, ее же не волнует что мы работаем с единым товаром
#41 by ИИванова
остатков нет. Реализацию делаю не розницу, оплата по безналу. Для розницы надо и принимать на розничный склад, и не оплачивать отдельным доком.
#42 by Koly1983
А вы не могли бы свою базу мне на почту скинуть? lugovkin1c@mail.ru
#43 by Koly1983
А опалта от покупателя у вас полная, у меня полная
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С