Бух учет. Какие проводки должны быть при сторно реализации прошлого года? #591248


#0 by Homer
Бух говорит что: Дт:62 -  Кт:76.к = -500руб Дт:76.к  - Кт:91.01 =-500руб УПП ставит Дт:62 -  Кт:76.к = -500руб Дт:76.к  - Кт:90.01.1 =-500руб По НДС все нормально, через  91.01
#1 by МурЬка
При сторно должны быть такие же проводки, как сторнируемые, но с минусом. Ваш К.О.
#2 by Homer
а для чего вообще нужен этот счет 76.К. В обновлении как то не написано толком.
#3 by hhhh
а вам не кажется, что вы написали абсолютно одинаковые проводки?
#4 by Homer
счет 90 и 91(убытки прошлых лет)
#5 by МурЬка
Для отражения разницы по корректировке. Причем они там с налоговым учетом что-то мутят.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С