КА, незавершенка на 20-м счете. как ввести остатки? #603832


#0 by WF72
Коллеги, подскажите плз, как можно ввести начальные остатки незавершенного производства по 20-му счету? Делаем документ "Прочие затраты", но если характер затрат "производственные расходы", то КА не дает проводить документ, говоря, что "Нельзя использовать материальные производственные статьи затрат "Материальные расходы" (строка № 1 табличной части "Затраты")", но проблема в том, что именно производственные расходы в данном случае и нужны. Как же тогда быть с незавершенкой?
#1 by КМ155
Документ «Оприходование незавершенного производства» Документом отражается операция оприходования в незавершенное производство материальных ценностей. Реквизиты шапки документа: Подразделение - подразделение в управленческом учете, по которому будут учтены материальные затраты. Подразделение организации - подразделение организации (юридического лица), по которому будут учтены материальные затраты. Инвентаризация. Указывается документ «Инвентаризация НЗП», далее табличную часть документа можно заполнить данными, указанными в инвентаризации, для этого нужно выбрать кнопку «Заполнить» -«Заполнить по инвентаризации». Тип стоимости. Способ определения стоимости списываемых в НЗП материальных затрат. Стоимость может быть фиксированной, в этом случае она явно указывается в табличной части документа, а может быть рассчитываемой. Тогда указывается только количество списываемых в незавершенное производство материалов, а их стоимость рассчитывается при закрытии месяца. Документ в общем случае имеет три закладки: материалы, бухгалтерский учет, налоговый учет. Закладки «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» показываются при включении флажков отражения документа в бухгалтерском и налоговом учете соответственно. На закладках указывается счет, с которого списывается стоимость материалов, и аналитика выбранного счета. Материалы Номенклатура. Перечень списываемых ТМЦ, обязательный для заполнения реквизит. Характеристика номенклатуры. - заполняется при необходимости, если учет затрат ведется по характеристикам для этой номенклатуры. Серия номенклатуры - заполняется при необходимости, если учет затрат ведется по сериям для этой номенклатуры. К.мест, Мест, Ед.мест, Количество, Ед., К - «К. мест» - вводится, если в первичном документе указано количество мест, а не количество ТМЦ. В этом случае необходимо также указать единицу измерения места. Программа выполняет расчет количества ТМЦ и подставляет результат  в строку в реквизит «Количество». Рядом выводится единица измерения этого количества - единица хранения номенклатуры. Выводится также найденный коэффициент пересчета между единицами измерения. В учете операция отражается по количеству в единице хранения. Статья затрат. Статья затрат по которой будут учтены затраты в незавершенном производстве. Статья затрат должна иметь производственный характер и вид затрат «материальные». Номенклатурная группа. Номенклатурная группа продукции, на которую будут отнесены расходы в незавершенном производстве. Заказ. Заказ на производство или заказ покупателя, к которому привязаны расходы в незавершенном производстве. Цена. Реквизит доступен для ввода, если тип стоимости фиксированный. Это цена единицы ТМЦ, списываемого в незавершенное производство. Сумма. Сумма по управленческому учету, которая должна быть списана на НЗП. Сумма (Регл) Сумма по бухгалтерскому и налоговому учету, которая должна быть списана на НЗП. Счет затрат (БУ). счет, по которому будут учтены затраты в бухгалтерском учете. Счет затрат (НУ). счет, по которому будут учтены затраты в налоговом учете. Документ может быть автоматически заполнен при нажатии кнопки «Заполнить». Доступны следующие стратегии заполнения: Заполнить по остаткам. Заполнение производится по отрицательным остаткам материальных затрат в незавершенном производстве. Отрицательные остатки могут появляться, например, если на выпуск продукции распределено количество материалов, больше чем есть в НЗП. Заполнить по инвентаризации. Копируются данные из табличной части «Материалы» документа «Инвентаризация НЗП», который указан в шапке документа.
#2 by WF72
Ахчорт... у меня-то ведь в справке по переносу из БУ 7.7 в КА 1.1 сказано, что по всем затратным счетам надо заносить данные документом "Прочие затраты"... обман получается :( Большое спасибо за инфу.
#3 by WF72
э... стоп. в КА ведь нет документа «Оприходование незавершенного производства» ...
#4 by WF72
нашел "Инвентаризацию незавершенного производства", щас опробую...
#5 by КМ155
бу га га в типовых нет ни одной Инвентаризации, которая делает проводки
#6 by НикДляЗапросов
а причем тут проводки?
#7 by WF72
мда, сам это уже понял... в общем, написал разрабам, пусть суппорт оказывают, паразиты, проблема в том, чтобы удовлетворить (хе-хе) нашу главбухшу, ей обязательно подавай проводки...
#8 by НикДляЗапросов
Не я чтото не понимаю, какие проводки у незаврешеного производства?
#9 by WF72
Ну вот смотри. При переносе данных из БУ 7.7, в семерке были остатки по 20-му счету, в КА они не переносятся из-за абсолютно несовпадающей аналитики по всем затратным счетам. Возникает вопрос, что делать с этими остатками, на 20-м счете? Они ведь именно производственного характера, а документ "Прочие затраты" предназначен для отражения непроизводственных затрат. Поэтому я вот пока в тупике, что делать - непонятно.
#10 by НикДляЗапросов
Мое мнение: Просто введите остатки по 20 счету и всё, т.к. что такое незавершенка - это то на что не будет закрываться счет процедурой закрытия месяца, ты месяц ввода остатков закрывать не будешь, так что остатки и все, и всем понятно что это имено не завершенка так как 20 счет по дргуому не должен иметь сальдо
#11 by WF72
Вот как раз и стоит вопрос, каким образом ввести эти остатки :)  согласно документации по переносу, нужно юзать документ "Прочие затраты", - но ведь он не для производственных затрат, уже получается нехилое противоречие :( Получается, нужно использовать все-таки "Инвентаризацию незавершенного производства", которая непонятно какие движения делает, их даже посмотреть нельзя 8-О
#12 by НикДляЗапросов
Не знаю, я бы попробовал документ "ввод остатков", и если бы он не подошел я бы удивился
#13 by КМ155
ни чё, что КА нет такого документа учёт в КА ведётся на Рг и за ручной ввод на 20 счёт операцией режут руки
#15 by НикДляЗапросов
Ну так и что? Итог каким документом ввести?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С