УПП, Поступление дополнительных расходов. #631019


#0 by zmeyako999
Как быть в такой ситуации. РАУЗ Поступило ТМЦ - продали ТМЦ а допрасходы поступили в следующем только месяце (ЖД расходы),  все это дело повисает на 41 счете. Как его списать на себестоимость?
#1 by shuhard
берёт ГБ лукошко и в лес, за мухоморчиками
#2 by zmeyako999
Реализация тоже делается предыдущим месяцем этого товара
#3 by zmeyako999
законодательно гдет закреплено?
#4 by PuhUfa
оприходуйте до реализации. а ГБ пусть напишет справку "мол в связи с бла бла бла... оприходовали бла бла бла". Они это любят.
#5 by zmeyako999
Не хочет она справки писать, говорит каким документом мол перекинуть - корректировку регистра чтоль делать.... блин был бы какой акт законодательный чтоб послать ....
#6 by PuhUfa
и куда ты хочешь ее перекинуть? оприходуйте не как допрасходы, делов то.
#7 by zmeyako999
А потом в реализацию как списывать?
#8 by Нуф-Нуф
сам бухгалтер какие проводки видит в этом случае?
#9 by zmeyako999
д 90 кт 41
#10 by John83
корректировку стоимости пробовали?
#11 by shuhard
корректировку при РАУЗ - окуетильный совет
#12 by zmeyako999
РАУЗ вот я думаю а че мешает им эти доп услуги на 44 счет поставить?
#13 by neckto
Ну так спишите эти расходы сразу на себестоимость
#14 by zmeyako999
чет мне подсказывает что не разу не вариант - по идее эт вобще транспортные расходы а значит 44 но наше руководство имеет ИМХО что списыватся оно должно сразу а не пропорцианально остатку 41 счета
#15 by neckto
Почитай внимательно п.6 ПБУ 5/01
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С