#0
by Мисти
Есть какой-то встроенный механизм? Мне надо - на 17 июля, потому что одна фирма закрылась, а другая на ее основании открылась, у нее должны быть входящие остатки на 17 июля.
#3
by Мисти
Почему нет? врап из 7 - вполне бы справился. Нет, конечно! В новой фирме не должно быть никаких оборотов до 17 июля, должны быть только остатки. Ну а большие базы чем сворачивают?
#8
by Beduin
) А если организацию переименовать это будет правильно? Ведь входящие остатки образовались от какой-то деятельности.
#9
by tuxik07
сворачивай БП 2.0, разворачивай БП 3.0. А если серьезно будь мужиком - напиши обработку
#12
by misha122062
блин! Да! есть на ИТС. посмотри. Нет - не встроенная Да их в Инете полно - Яндекс кучу выдаст по запросу "свертка бухгалтерии 2.0"
#19
by bazvan
Люди через опу учет не видут, а жопорукие прогеры им не че не прогят. скоро выборы, я те говорил 1С не для тебя, иди наблюдай, заодно бабла намоешь
#21
by МимохожийОднако
В копии удали все документы до самого первого и введи остатки. Лучше всяких свёрток.
#25
by Мисти
Вступительная бухотчетность компании-преемника Вновь созданной организации нужно составить вступительный баланс на дату преобразования (то есть на день, когда внесена запись в ЕГРЮЛ). Данные вступительной отчетности совпадут с данными заключительного баланса предшественника.
#30
by MurLo
Не сворачивай. Оставь как есть-потом понадобится. На 17 - откуда такие дикие мысли? Реорганизация кривая. На день, предшествующий дате внесения в Реестр соответствующей записи (о возникших организациях - при реорганизации в формах слияния, разделения и преобразования, о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций - при реорганизации в форме присоединения), реорганизуемым юридическим лицом, прекращающим свою деятельность, составляется заключительная бухгалтерская отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей. 1. Копия бд по окончании отчётного периода. 2. И с новой даты с новыми реквизитами в тойже базе.
#33
by DrShad
в общем никого не слушай - юзай инфостарт, даже если подзаконные акты говорят другое - инфостарт знает лучше тупая
#35
by Мисти
Выручка старой фирмы должна отражаться в новой? А акты сверки с контрагентами что должны показывать? Только август с входящим остатком или весь год?
#36
by Мисти
При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей.
#38
by Мисти
в старой базе! Всё закроем, загрузим на новое место, свернем остатки на 18 (после закрытия периода), потом переименуем организацию.
#41
by MurLo
Деятельность компании с августа- акты сверки с августа. Входящие остатки - будут входящими остатками которые подтвердит вам контрагент (или не подтвердит, на то он и акт сверки)
#42
by Мисти
Закрыть, а потом свернуть. По счетам же должно перенестись только сальдо, а не движения! Книга покупок, сформированная за год должна начинаться с августа, правильно?
#45
by Мисти
Ну вот, например, книги покупок и продаж - сформируются вместе с данными старой фирмы. Да и выручка вся пойдет!
#49
by DrShad
при закрытии счетов у тебя будет проводка Дт 90.01 КТ 90.09 и выручка пилять закроется!!!!!!
#50
by DrShad
учи мат часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#51
by MurLo
Книга покупок/продаж вы будете сдавать за квартал (т.е. за отчётный период) остатков там нет (если нет доп.листов)
#52
by Мисти
В отчеты попадают обороты по кредиту. Книги покупок-продаж формируются за год, а не с 17 августа.
#54
by MurLo
Вы не правы-книги сдаются за квартал. Выручка-прибыль формируется по результатам текущей деятельности. По выручке - 1. Сальдо не будет т.к. закрыты должны быть счета. 2. По предыдущей деятельности вы должны сдавать декларацию по прибыли со спецкодами на титульном листе. Деятельность компании начнётся с обязательствами без выручки и прибыли. Не забывайте про налоговый учёт
#55
by Мисти
Хорошо, пусть за квартал! У меня смена организации - в середине квартала. По выручке сальдо не будет, но в отчеты попадают обороты, а не сальдо.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как свернуть таблицу с конкатенацией строковой колонки
- Свернуть таблицу
- пытаюсь в ТЗ записать операции а потом по ним свернуть
- Функция "Свернуть"
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Как убрать значки свернуть, свернуть в окно и крестик верхнем правом углу 1С 7.7
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Люди поделитесь обработкой чтобы свернуть базу БП 1.6
- Нет в документе сверху значка свернуть и свернуть в окно
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
В этой группе 1С
- Как задать имя отбора СКД
- Выплаты в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов
- Внешняя печатная форма "Расходная накладная" для УПП?
- Внешние компоненты Native API
- Сколько по времени выполняется проведение по Регистрам НДС
- Выгрузка платежных поручений из БП в ЗуП
- Модем и 10-метровый USB удлинитель.
- не удалось зарегистрировать на интерфейсе с IP-адресом...
- Как посмотреть логи 1с на sql
- Как программно установить флажок в динамическом списке ?
- 8.2 Открыть элемент из формы списка.
- Вести налоговый и управленческий учет в одной базе - возможно ли?
- Обновление нетиповой конфы через несколько релизов.
- Копейки при округлении
- УФ: подключаемая обработка заполнения объекта
- Yandex карты API 2.0 вывести подсказку к метке при наведении мыши на метку
- БП: исправленная СчФ (договор в УЕ) - как?
- v7: перевод бухгалтерии 7.7 на 8 ред 3.0
- УПП как с 01 счета перекинуть на 45
- v7: Подстановка значения из подчиненного справочника