Как свернуть БП 2.0? #633884


#0 by Мисти
Есть какой-то встроенный механизм? Мне надо - на 17 июля, потому что одна фирма закрылась, а другая на ее основании открылась, у нее должны быть входящие остатки на 17 июля.
#1 by serg_sh75
переименовать ,не?
#2 by Amra
Это вообщем то не свертка
#3 by Мисти
Почему нет? врап из 7 - вполне бы справился. Нет, конечно! В новой фирме не должно быть никаких оборотов до 17 июля, должны быть только остатки. Ну а большие базы чем сворачивают?
#4 by bazvan
переходи на 7.7 там это реализовано
#5 by Мисти
Неужели ничего нет типового?
#6 by misha122062
а причем тут СВЕРТКА
#7 by misha122062
типовая свертка в типовых есть
#8 by Beduin
) А если организацию переименовать это будет правильно? Ведь входящие остатки образовались от какой-то деятельности.
#9 by tuxik07
сворачивай БП 2.0, разворачивай БП 3.0. А если серьезно будь мужиком - напиши обработку
#10 by Мисти
Никакой деятельности! Передано всё правоприемнику.
#11 by Мисти
А как называется? Встроенная? Или на диске ИТС?
#12 by misha122062
блин! Да! есть на ИТС. посмотри. Нет - не встроенная Да их в Инете полно - Яндекс кучу выдаст по запросу "свертка бухгалтерии 2.0"
#13 by Мисти
Ага, например, мой же вопрос - без ответа - я здесь писала, а оно вон где оказалось!
#14 by Мисти
На ИТС - как называется?
#15 by bazvan
нет на ИТС для 2.0 свертки на сегодня НЕТ
#16 by thezos
это же такой ад, написать свертку... пфф
#17 by Мисти
Во дела! Как же люди живут??
#18 by zak555
как это на основании закрытой фирмы открывается новая ? о_О
#19 by bazvan
Люди через опу учет не видут, а жопорукие прогеры им не че не прогят. скоро выборы, я те говорил 1С не для тебя, иди наблюдай, заодно бабла намоешь
#20 by Мисти
Передаются все долги и т.д. - реорганизация! Схожу, наверное, но это - бесплатно.
#21 by МимохожийОднако
В копии удали все документы до самого первого и введи остатки. Лучше всяких свёрток.
#22 by Мисти
Руками? Спасибо! Как я сама не догадалась!
#23 by DrShad
у новой организации только уставный капитал - делай новую конфу и не парься
#24 by Мисти
А куда долги старой девать?
#25 by Мисти
Вступительная бухотчетность компании-преемника Вновь созданной организации нужно составить вступительный баланс на дату преобразования (то есть на день, когда внесена запись в ЕГРЮЛ). Данные вступительной отчетности совпадут с данными заключительного баланса предшественника.
#26 by DrShad
а где же ваш заключительный баланс, позвольте спросить?
#27 by Мисти
В существующей базе.
#28 by DrShad
ну и в чем тогда проблема?
#29 by DrShad
не хорошо обманывать старших - очень не хорошо
#30 by MurLo
Не сворачивай. Оставь как есть-потом понадобится. На 17 - откуда такие дикие мысли? Реорганизация кривая. На день, предшествующий дате внесения в Реестр соответствующей записи (о возникших организациях - при реорганизации в формах слияния, разделения и преобразования, о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций - при реорганизации в форме присоединения), реорганизуемым юридическим лицом, прекращающим свою деятельность, составляется заключительная бухгалтерская отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей. 1. Копия бд по окончании отчётного периода. 2. И с новой даты с новыми реквизитами в тойже базе.
#31 by Мисти
А разве в новой фирме должна отражаться выручка, полученная старой?
#32 by Мисти
Нашла свертку на инфостарте, вроде, нормально отработала.
#33 by DrShad
в общем никого не слушай - юзай инфостарт, даже если подзаконные акты говорят другое - инфостарт знает лучше тупая
#34 by DrShad
т.е после свертки у тебя выручка ушла? куда!?
#35 by Мисти
Выручка старой фирмы должна отражаться в новой? А акты сверки с контрагентами что должны показывать? Только август с входящим остатком или весь год?
#36 by Мисти
При составлении заключительной бухгалтерской отчетности производится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распределение) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) учредителей.
#37 by DrShad
ну, и где вы это сделали?
#38 by Мисти
в старой базе! Всё закроем, загрузим на новое место, свернем остатки на 18 (после закрытия периода), потом переименуем организацию.
#39 by DrShad
сейчас от нас что нужно? закроете все, перейдете и тогда приходи, а пока иди спать
#40 by DrShad
и еще раз - остатки нужно не свернуть, а закрыть
#41 by MurLo
Деятельность компании с августа- акты сверки с августа. Входящие остатки - будут входящими остатками которые подтвердит вам контрагент (или не подтвердит, на то он и акт сверки)
#42 by Мисти
Закрыть, а потом свернуть. По счетам же должно перенестись только сальдо, а не движения! Книга покупок, сформированная за год должна начинаться с августа, правильно?
#43 by Мисти
Это было бы просто - оставить все проводки в базе, но мне кажется, это неправильно.
#44 by MurLo
а в чём заключается неправильность?
#45 by Мисти
Ну вот, например, книги покупок и продаж - сформируются вместе с данными старой фирмы. Да и выручка вся пойдет!
#46 by DrShad
как она пойдет, если будет закрыта?
#47 by Мисти
Она же не сторнируется, так по кредиту сумма и будет.
#48 by Мисти
В новой базе - по выручке будет нулевое сальдо, а в старой - будут обороты.
#49 by DrShad
при закрытии счетов у тебя будет проводка Дт 90.01 КТ 90.09 и выручка пилять закроется!!!!!!
#50 by DrShad
учи мат часть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#51 by MurLo
Книга покупок/продаж вы будете сдавать за квартал (т.е. за отчётный период) остатков там нет (если нет доп.листов)
#52 by Мисти
В отчеты попадают обороты по кредиту. Книги покупок-продаж формируются за год, а не с 17 августа.
#53 by DrShad
убей себя об стену
#54 by MurLo
Вы не правы-книги сдаются за квартал.   Выручка-прибыль формируется по результатам текущей деятельности. По выручке - 1. Сальдо не будет т.к. закрыты должны быть счета. 2. По предыдущей деятельности вы должны сдавать декларацию по прибыли со спецкодами на титульном листе. Деятельность компании начнётся с обязательствами без выручки и прибыли. Не забывайте про налоговый учёт
#55 by Мисти
Хорошо, пусть за квартал! У меня смена организации - в середине квартала. По выручке сальдо не будет, но в отчеты попадают обороты, а не сальдо.
#56 by Пеппи
по идее каждая организация за квартал должна сдавать свой отчет
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С