Отражение собственных затрат при производстве из давальческого сырья в УПП #670712


#0 by Marra
Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Нашей организации необходимо отразить операции по переработке давальческого сырья. Создала новую ном. группу "Давальческая схема". При списании материалов и отражении выпуска использовала ее. У меня вопрос. После расчета СС какую картинку мы должны увидеть на 90 счете? Бух утверждает, что на 90.02 должны быть наши затраты на производство (з/п, налоги..). Но туда суммы не попадают. При реализации услуг по переаботке есть проводка Дт90.2 Кт20.02 но только с количеством. Если кидаю, например, з/п документом "Отражение з/п" на давальческую ном группу, 20 счет не закрывается. Помогите разобраться. Что должны видеть после расчета СС, и какими документами верно отразить собственные затраты на производство? Ипользуем УПП, релиз 1.3.39.1, партионный учет.
#1 by shuhard
бухгалтер прав, на 20.02 собираются собственные затраты, но НЗП сам собой не закроется и форум не будет угадывать, какая методика закрытия оного применена
#2 by Marra
Как собрать эти затраты на 20.02? Я в ТН списала прямые затраты, ОПЗС НЗП закрыл в нолик. А ОЗвРУ опять в НЗП сумму кладу, 20 не закрывается. Не понимаю, что не так делаю
#3 by Marra
20 счет всегда весь закрывается на 90, незавершенки нет.
#4 by Ranger_83
заказ проверь
#5 by Marra
Обычный заказ с видом в переработку, заполнены вкладки продукция и материалы с ценами. Дальше во всех документах указываю его в качестве аналитики. Еще вопрос. При проведении ОПЗС проводка Д20.02 К20.01.1 только в количестве должна быть?
#6 by Marra
Не покидайте меня, отзовитесь)
#7 by shuhard
тебе ж русским языком сказано, все затраты должны сидеть на заказе покупателя в переработку, чё не понятно ?
#8 by Ranger_83
как ты думаешь стоимость давальческого сырья должна влиять на себестоимость услуги по переработке? Возьми демку по упп,проследи цепочку документов.
#9 by Marra
Стоимость давальческого сырья на забалансе, Стоимость услуги по переработке включается в стоимость выпускаемой продукции, которую указываем еще в заказе. Так получается? Тогда в доке реализация услуг по перелаботке сумма идет на 90.01 а на 90.02 тока количество. Как на 20.02 затраты попадут? или получается мы их уже вложили в стоимость продукции выпускаемой?
#10 by Krendel
ТАм сложно не закрыть 20.02
#11 by shuhard
не гони, 95% форума в УПП не закроют НЗП в давальческой схеме за три часа
#12 by Marra
20.02 у меня закрывается просто дт 20.02 количество продукции из ОПЗС кт 20.02 опять же количество из Реализации услуг по переработке. А куда деть зарплату, амортизацию и остальные затраты?
#13 by Marra
Опять же никаких сумм нет 20.02, только количество
#14 by Krendel
Чего там сложного? в ВЫпуске распределение сделать
#15 by shuhard
ты не вошёл в 5% избранных =)
#16 by Krendel
50 % не закроет никогда, но зачем же на них ориентироватся ;-)
#17 by Krendel
Ну и ладно, галку распредять тока на переработку не предлагать?
#18 by shuhard
а при чем здесь ОПзС все приколы давальческой схемы расположены раньше
#19 by Krendel
ты про спеку и ТНку? которая формирует по умолчанию из своей сырья?
#20 by Krendel
своего*
#21 by shuhard
расслабься ты РП и знать такие мелочи не должен
#22 by Ranger_83
их надо включить
#23 by Ranger_83
в прочие затраты
#24 by Marra
Пробовала в доке Опзс на вкладке прочие затраты указать нужные статьи и распределить их на продукцию. Док провелся, суммы появились. Но при расчете СС ошибка типа сумма списываема из нзп превышает, хотя эти суммы идут по рн затраты на выпуск. Опять че то не так((( обьясните дураку, где я косячу?! И демки у меня нет (установочник не нашла)
#25 by Ranger_83
аналитику надо проверять:заказ,НГ,подразделение. Заказ причем должен быть как заказ-затрата.Есть ли по этой комбинации аналитик НЗП
#26 by Marra
Что значит заказ-затрата
#27 by Marra
Меня опять все покинули( Оч хочется добить вопрос!
#28 by Krendel
Добей ;-)
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С