#0
by John83
УПП 1.3 партионный учет Нужно распределить производственные нематериальные затраты только на реализованную продукцию. Возможно ли это как-то штатно реализовать? У меня пока есть только одна мысль - смотреть остатки и в ОПзС менять ном. группы + способы распределения.
#3
by John83
пробую на примере выпустили 50 столов, 30 из них продали и есть затраты на зп производственников в сумме 10000. Вот эти 10000 и нужно распределить на 30 столов.
#4
by John83
в самом РСВ? во первых думается, что я там на долго застряну, а во вторых такой алгоритм будет использоваться 2-3 месяца
#6
by John83
там не учитывается количество выпущенной продукции - только аналитика. Получается, что все же нужно проставить ном. группы в ОПзС.
#7
by shuhard
[Возможно ли это как-то штатно реализовать? ] а чё мешает использовать стандартный метод распределения по объему продаж ?
#8
by John83
а то, что база распределения задается опять же в процентном отношении, т.е. мы продали 1 табуретка, 5 столов - затраты распределятся именно в таком отношении на все выпущенные табуретки и столы PS учите мат. часть (с)
#9
by acanta
Че курил главбух? производственные нематериальные затраты нельзя распределить на реализованную потому что они производственные и относятся на произведенную ГП. Можно - непроизводственные, затраты на сбыт. Дает ли УПП отчет о полной себестоимости реализованной ГП - поищите.
#10
by 25-11
Штатно увидеть себестоимость проданной продукции можно только по упр. учету из Рг "ПродажиСебестоимость". И то как-то криво, если, например, серии используются. А знаешь, как ни странно, я такое, мягко говоря нелогичное требование также встречал. Правда, это не был бух и речь шла именно об упр. учете. С аргументацией "а нам так удобнее". В итоге здравый смысл победил, но далеко не сразу.
#11
by John83
можно легко из партий БУ такую информацию ватащить (на данный момент данные по УУ ведутся только для оперативного учета остатков, себестоимость далека от истины). аргументация такой задачи - уменьшить налог на прибыль
#12
by John83
мы же можем затраты отнести ну ту или иную аналитику (ном. группа, подразделение, статья затрат), почему же не можем отнести на конкретный позиции?
#13
by Aprobator
В этом месяце произвели продукцию. Реализовать смогли только в следующем и только тогда на нее затраты списываем? Прикольно.
#16
by NcSteel
Самый просто способ это добавить еще один передел "Склад готовой продукции". Если нужно продать продукцию, то делаем выпуск на склад....
#17
by MadJhey
Можно без проблем распределить на выпущенную и проданную в этом месяце. Распределение прочих затрат - заполнить по выпуску - наложить фильтр "что было продано" (надо написать внешнюю обработку) - распределить. Профит. все прекрасно понимают для чего это делается... :)
#18
by acanta
Есть еще вариант - нереализованную ГП не показывать, а оставлять на незавершенном производстве, т.е. выпуск продукции оформлять под реализацию.
#20
by el-gamberro
Надо весь выпуск делить на 2 НГ. Способы распределения тут по барабану. По объему или количеству или по см*кг
#21
by Grobik
Я конечно дуб-дубом, но РСВ не трогаю. Все лишнее сторнирую КЗР, чтоб в РСВ не попадало.
#23
by MadJhey
да ладно - нормальная схема. Затраты списали? - списали. А как они распределились - то это все шайтан машина, сама считает.
#30
by guevara74
Давайте разделим мух и котлеты : В каком учете это нужно ? Управленческий или регламентированный? В управленческом это имеет право на жизнь, но имхо - дурь. В регламентированном - ну тут можно ГБ посоветовать убиться об стену, так как это противоречит ПБУ и НК и ведет к уменьшению налога на прибыль. А за это предприятие ждут чувствительные штрафы. У меня есть еще одно предположение - ГБ у вас не знает, что такое в налоговом учете прямые и косвенные затраты."Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ." А если серьезно - то В общем случае ваше задача не решима. Например, если у вас стоит способ списания МПЗ - по средней, то все что плюхнется на склад усреднится.
#31
by John83
в начале написал, что партионный учет, да и думаю, если даже по средней, то через те же ном. группы вполне реализуемо. Нужно отразить в БУ и именно для уменьшения налога на прибыль, а на счет штрафов - это не мои проблемы. Была поставлена задача и ее нужно решить.
#33
by acanta
Если смешать мух с котлетами тоже вкусно.. Лишь бы суммы при нулевом количестве не застряли на партиях..
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно-как быть с услугами ?
- Не удалось распределить затраты
- УПП: Распределить произв. затраты по виду номенклатуры - возможно?
- Не пишется серия затраты в регистр "Затраты на выпуск продукции"
- Как в запросе распределить оплату по товарам?
- УПП как распределить затраты подразделения (25 счет) на 20 по площади помещения?
- УПП 1,3 РАУЗ. Не закрываются прочие затраты. Док Прочие затраты, отражение
- УПП Не удалось распределить затраты: Счет учета: 44.02.1
В этой группе 1С
- Обмен между идентичными конфигурациями ЗУП
- Как удалить строку в табличной части документа?
- v7: Увеличение долга контрагента!
- Как сделать жирный шрифт части текста программно при формировании письма из 1С.
- Запрос по регистру "Товары к отгрузке" конфа УТ11 дает противоречивые сведения
- Как в конструкторе запроса существующий запрос сделать вложенным?
- Как программно прописать СвязьПоТипу
- 8.2 УФ Отчет Где лучше анализировать параметр СКД
- Свернуть ТЗ по колонке Дата(гггг.мм.дд.чч.мм.сс) в разрезе дня даты.
- Общий итог в СКд с своим макетом
- Как добавить рабочий процесс на сервере 1С 8.3
- Преобразование адресной строки с кириллицей в адресную строку для браузера
- Зависает 1с 8.2.17.169 при запуске предприятия
- Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm (8.3.687)
- Уникальный идентификатор для строки регистра сведений
- БСП, подсистема "Свойства" реально не поддерживает переодические свойства?
- Подписка ОбработкаПроведения - как понять, был ли документ уже проведен?
- Как программно добавить детальные записи в универсальном отчете
- ЗУП (2.5.69.3) Расчет компенсации доп. отпуска при увольнении
- Выводу дубли с СКД Помогите