Расчет себестоимости КА РАУЗ не получается. #710067


#0 by nlira
Схема такая: Док передача товаров - передаем товары для переработки др. организации 2) Док Поступление товаров и услуг - получаем полуфабрикат 3) Требование накладная - используем  этот полученный фабрикат,добавляем свое сырье и выпускаем свою продукцию ( здесь при проведении выдает по полуфабрикату ошибку: движения сформировались без суммовой оценки по регламентированному учету) 4) документ Выпуск продукции ВЫпускаем свою продукцию Затем расчитываю себестоимость доком расчет себестоимости. После всех этих процедур нет суммы по полуфабрикатам - полученными из др. орг-ии. в движения по бух нет суммы готовой продукции. Что я не так делаю. Подсткажите плиз. Настройки РАУЗ, по плановым ценам
#1 by nlira
по сырью остатки есть. а по полуфабрикатам остатки создаются доком поступление из преработки
#2 by Maxus43
Не плодите темы каждый час, тем более почти про одно и то же
#3 by nlira
РАУЗ запасы - по прямым затратам
#4 by nlira
все, это в последний раз - обещаю
#5 by nlira
в пн запускаться, а я ничего не могу.
#6 by NcSteel
Необходимо перенести сроки.
#7 by nlira
если ставлю на полуфабрикаты(которые получили от др. производителя) то цены считаются
#8 by nlira
а бух мне говорит, что цены доолжны посчитаться исходя из услуг и сырья
#9 by nlira
а действительно,ведь в документе поступление из переработке на вкладке УСлуги - на Услуга по переработке ставится цена. По ней делается движение по счету ДТ 20.01.1 КТ 60.01
#10 by nlira
скорее всего буду работать на выходных (((
#11 by Kalambur
Еще раз полное и точное название документа "Поступление товаров и услуг" или "Поступление из переработки"?
#12 by nlira
В конфе называется ПолучениеУслугПоПереработке, у пользователей видится как: Поступление из переработки
#13 by nlira
здесь описан, и     Получается, что кроме как по плановой цене стоимость готовой продукции до расчета себестоимости в конце месяца никак не сосчитать ? А что означает в учетной политике по Бух и Нал учете настройка "Порядок формирования учетных цен" - "По прямым затратам" в разделе "Запасы" ? Я думал, что при такой настройке стоимость готовой продукции в момент выпуска будет формироваться из стоимости материалов, указанных в спецификации для этой продукции      - "по прямым" действует только на суммовую оценку при списании. Выпуск идет всегда "по плановым". Для типа цен , указанном в константе "..плановая себестоимость..." укажите цены и будет вам счастье. Насколько я понимаю, это более правильно, чем бы выпуск шел по прямым : представьте что у вас нематериалоемкое производство (стоимость материалов например 10% в структуре себестоимости). Вы получите абсолютно некорректную оценку
#14 by nlira
то есть всегда по плановым считать что-ли? У нас стоимость материалов больше чем 10% однозначно.
#15 by cons74
Учет операций с давальческим сырьем. Учет у заказчика
#16 by Maxus43
таки советую осилить КА-УПП почти тоже самое при РАУЗ
#17 by nlira
я ведь расчитываю себестоимость, значит по прямым можно? Господи, как же сделать эту себестоимость?
#18 by Kalambur
все заполнила? закладки все посмотри внимательно а лучше выложи скриншот ведомости учета затрат
#19 by nlira
то есть получается в настройках - запасы - плановая стоимость стаавить. И для каждой номенклатуры - которую получем от др. поставщика необходимо установить плановую стоимость? А плановую стоимость любую?
#20 by nlira
вообщем как я поняла нужно указывать плановую стоимость, хоть руб поставь, тогда считает. А так - нет
#21 by nlira
и в настройках стоит Затраты -по прямым
#22 by nlira
Получилось! Вообщем, кто будет мучиться - смотрите настройки номенклатуры - готовой продукции и полуфабрикатов. А именно - номенклатурную группу и  номенклатурную группу затрат.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С