#0
by Admin_Net_1C
Приветствую народ, подскажите, если кто в курсе. Стоит задача слить 2 базы БГУ 1.0 в одну (два учебных учреждения сливаются в одно). Какие именно справочники, РС и прочие объекты метаданных нужно выгрузкой/загрузкой XML перенести?
#4
by Admin_Net_1C
два учреждения сливаются в одно. Балансы сливаются в один да, только базы взял ))) не все в курсе, в одном гл.бух. достаточно грамотный )) И вообще у меня племянница родилась!!! )))
#5
by Крошка Ру
Тогда переноси ОС, Номенклатуру, Контрагентов, Договоры и остатки по 101, 104, 105, 106, 201, 205, 302, 303, и 401 счетам. Можно вводом остатков. Я надеюсь, это на начало след года планируется?
#12
by Крошка Ру
А ещё поинтересуйся, планируют ли потом отдельную отчетность на вливаемое учреждение делать. А то я с таким сталкивался...
#13
by Kavar
через ЖПО. в бюджете такие решения о слиянии слошь и рядом. принимаются они людьми которые ни в бух ни в налоговом учете ничего не понимают.
#14
by Admin_Net_1C
это точно, до сих пор еще не утрясены всякие формальности...но это уже не мои заботы )) будем решать проблемы по мере их возникновения ))
#17
by Kavar
Ну все правитьно. У них год с 1 сентября начинается. Какое им дело о финансовом годе? )
#18
by snegovik
У меня есть пример, когда учреждение преобразовали 15 января))) Потом ещё год подавалась отчетность по двум учреждениям...
#19
by Admin_Net_1C
Народ, подскажите, я правильно мыслю: сейчас из одной базы в другую заливаю данные, у меня в базе-приемнике появляется два учреждения, я обработкой "Поиск и замена значений" меняю везде учреждение на то, которое в базе-приемнике и все счастливы и довольны (оставим за рамками вопроса дублей и прочие "прелести") ))
#22
by Крошка Ру
Ну если совсем на коленке: переносишь основные справочники, здесь учреждение(например Владельца у ОС) можно поменять подбором и заменой значений. Формируешь оборотку на 31.08. в разрезе всех субконто в удобоваримом виде. Сохраняешь её(чтоб потом с ней сверять). Далее есть варианты. Либо делаешь свертку на 31.08 и переносишь документы ввода остатков. Тут придется правила допиливать. Либо вариант в лоб: пишешь обработку которая из той самой оборотки формирует документы ввода остатков сразу в новой базе с новым учреждением. Ну а потом - править, править и ещё раз править.
#23
by Admin_Net_1C
спасибо, понял, возьму на заметку Если еще у кого есть варианты или опыт, буду благодарен за любые подсказки )
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- процессор i5 или i7 для xCode
- Конвертация НЕ приводить номер к длине в приемнике
- Конвертация данных, вопрос про "Номер документа"
- Как называется в конфигурации регистр сведений Журнал учета счетов-фактур?
- 1C 8.3 УФ Получение содержимого общего макета
- ЗУП 2.5 Постоянное удержание в начислении зарплаты в качестве исполн. листа.
- таблица в формате mxl
- скд, графики, горизонтально
- Ошибка SDBL пропущена точка с запятой pos=25
- Обновление измененной УПП
- 1C УПП: ведение взаиморасчетов через головных контрагентов
- Как скрыть командную панель в докумегнте для одной роли.
- На какой сертификат специалиста 1с проще сдать?
- Завершение пользовательских сеансов при RDP-подключении к SQL-серверу.
- Универсальный отчет. Итоги внизу можно ли сделать?
- Как переделать внешний отчет из БП 8.2 в 8.3
- 8.3 БП 2.0 -> 3.0 Изменен порядок объектов
- ЗУП КОРП 2.5 Как быть с подразделение в котором меняется РКС и МКС
- Получить значение субконто
- Свернуть тч приемника после выгрузки