УПП Кредит нота задним числом как правильно? #726065


#0 by Shur1cIT
старую тему поднимать не стал так как картина более ясна стала. получаем от поставщика товар торгуем им благополучно, в конце года нам предоставляют кредит ноту в виде скидки прошлым периодом, Например: Поступило 10 шт по 100 руб. февраль Продали    2 шт  в марте Продали    8 шт  в Апрель Кредит нота на 20 рублей штука в Декабре то есть какбудто поставка в феврале была 10 шт по 80 руб. Вопрос как себестоимость пересчитывать у документов в Марте и Апреле ?в том числе если в текущем периоде на складе 0? Руководство хочет видеть валовую прибыль ,и закупки с учетом кредит ноты. Что если завести отдельный регистр ПартииТоваровНаСкладахУпр2 и туда параллельно себестоимость писать, и вертеть им? потом в отчетах уже левым соединением  цепляться к нему и если есть там себестоимость брать её именно от туда, причем регистрр делать без склада дабы с корректорской стоимостью не мучиться? какие подводные камни у данного метода? Забыл добавить данное действо необходимо только в УУ
#1 by Shur1cIT
или не взлетит?
#2 by Турист
правильно - это отразить ее в прочих доходах.
#3 by Shur1cIT
я понимаю что правильно , но руководство валовую прибыль с учетом скидки хочет видеть.....
#4 by Турист
документы перепроводить можно?
#5 by Турист
проще отдельный регистр под с/ст запилить
#6 by Злопчинский
Сделай запись по продажам с нулевой стоимостью продажи и с минусовой себестоимостью по сумме кредитноты Запись положи в ту дату куда надо
#7 by Shur1cIT
ок по продажам понятно, под себестоимость отдельный регистр как я и предпологал, думаю может быть без склада чтобы проще себестоимость хранить и работать?
#8 by Злопчинский
Нафехоа отдельный регистр под себестоимость вопрос Наверняка есть штатные регистры в которых отражается себестоимость сделок Ну положи в этот или эти регистры минусовую себестоимость в разрезе тех параметров учета по которым идут поставки и все
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С