ЗуП НДФЛ вычеты на детей, Достижение предела #726654


#0 by ИУБиПовиц
Добрый день. Такая ситуация. На предприятии произошла реорганизация, работников кадровым переводом перевели в новую организацию о средины октябрь. И есть работник которые в старой организации заработал облагаемого дохода в сумме 272 тысячи. Вычет 2800 взялся(на 2 детей). тут все нормально. Перевели в новую организацию и начислили столько, что предел превысил 280 тысяч.  Так как в октябре по старой организации вычет уже применялся, тот тут он сторнирует этот вычет -2800, что тоже как бы правильно. Вопрос, а как сдаваться потом по новой организации с отрицательными вычетами?
#1 by Oleg_ka
Итак. >>он сторнирует этот вычет -2800, что тоже как бы правильно. Это есть вообще не правильно. 1) На новой работе ему вычет уже просто НЕ должны дать. 2) По окончании года работник сам подает декларацию и налоговая уже должна доначислить НДФЛ. (Ну, или налоговая сама ищет эту не стыковку).
#2 by ИУБиПовиц
Хм а бухгалтер говорит, что правильно. Да и в интернете тоже находил такую позицию, вот например. В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса, предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Кодекса.
#3 by шаэс
ну у Вас же все-таки новая организация. если бы делали не реорганизацию, а сотрудник просто пришел к Вам с доходом в 272 тыщи, думаете вычет сторнировался бы? нет
#4 by SleepyHead
Нужно ввести справку о доходах 2-НДФЛ (по данным прежней организации) в новую, чтобы доход был учтен при определении предела в 280 тысяч. И сделать применение вычетов у этого физлица на новую организацию. Бухгалтер прав.
#5 by шаэс
? в чем прав? в том, что у сотрудника по новому месту работы можно отсторнировать вычеты за старое?
#6 by SleepyHead
В том, что при достижении предела вычет не должен предоставляться.
#7 by SleepyHead
Другое дело, что у бухгалтера какие-то странные представления о применении вычетов в ЗУП.
#8 by шаэс
а Вы прочли? там вообще-то не про непредоставление, а про снятие этого вычета.
#9 by SleepyHead
Прочел. И что? Вы думаете, бухгалтеру есть дело, что там где снимается? Он четко задачу формулирует - при достижении предела вычет предоставляться не должен. Остальное дело эникейщика :)
#10 by ИУБиПовиц
Что то вы меня запутали:) так должен сторнироваться или нет? То что дальше он не предоставляется то понятно:)
#11 by шаэс
как Вы реорганизацию провели в базе? нет, вычет сторнироваться не должен
#12 by ИУБиПовиц
Кстати принял на работу тестового сотрудника, с 02 ноября с окладом 20000. вычет сделался, вбил доходы на прошлой работе 272000 тысяч, вычет отменился. только тут получилось что +вычет до справки после вбивания доходо отменился, а в моей ситуации отменять нечего так как вычет в другой базе
#13 by ИУБиПовиц
Через документ перенос данных, с переносом доходов и вычетов по регистрам НДФЛ доходоы, расчеты с бюджетом и т.д.
#14 by шаэс
э.... а как сдаваться будете по новой организации? у Вас же весь доход подтянется?
#15 by ИУБиПовиц
А как сделать, что бы он не сторнировался:) доходы уменьшать? или что делать? Просто можно удалить информацию из переноса данных по этим сотрудникам по ндфл, и в карточке вычетов отменить их за 2014 год и тогда вычет не будет сторнироваться и применяться, но делать это надо по всем у кого превышение в октябре получилось.
#16 by шаэс
ладно, доход... а вычеты зачем переносили?
#17 by шаэс
Вам доход для расчета НДФЛ надо было переносить в регистр - "заработок сотрудников у других страхователей"
#18 by ИУБиПовиц
Да нет, по крайней мере мере справку сотрудникам делали, так только октябрь, ноябрь по новой организации.
#19 by ИУБиПовиц
Этот регистр ведь для расчета среднего при больничных используется? Попробывал по нему внести данные в этот регистр, для расчета НДФЛ ничего не поменялось.
#20 by ИУБиПовиц
А все понял, в карточке физлица нужно занести в доходы на предыдущих работе, а перенос данных удалить на фиг, тогда минуса нет. Спасибо
#21 by шаэс
у, попутала конечно же. "Доходы с пред.места работы (НДФЛ)" для НДФЛ надо заполнять
#22 by ИУБиПовиц
Спасибки землячка, понял что не то заполнил в переносе:)
#23 by ИУБиПовиц
И еще такой вопрос, а если я заполню через этот регистр, как быть с частично облагаемыми выплатами, ту же мат помощь если ранее платили больше 4000 рублей. Получается если мы еще раз начислим этим сотрудникам, то вычет 4000 опять возьмется?
#24 by шаэс
применится. но этот вычет можно удалить из документа и ЗуП не попытается его пересчитать при дальнейшем начислении зп, а если вычеты будете убирать, то это придется делать до конца года
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С