Документ Распределение НДС косвенных расходов логика работы? #739783


#0 by bizon2008
Документ Распределение НДС косвенных расходов какова его логика работы? Раскидает так что в книгах по НДС дикая каша получается. Справку прочел. Документ «Распределение НДС косвенных расходов» предназначен для регламентного распределения в системе учета НДС сумм налога, предъявленного поставщиками, по ценностям, которые невозможно прямо отнести либо к операциям, облагаемым НДС, либо к операциям, не облагаемым НДС, либо к операциям, по которым предполагается применение ставки НДС 0%.
#1 by bizon2008
ау
#2 by шаэс
так а какой Вы логики хотите более той, которая описана в справке? у нас просто этот механизм переписан (для меньшей каши), поэтому как сейчас работает типовой - не скажу
#3 by Креатив
Берёт соответствующий 19-й счёт и распределяет.
#4 by bizon2008
Я догадался. По какому принципу то распределяет?
#5 by bizon2008
В общем он 19,7 на 19,4 перебрасывает. Нфига? Накидывает копейки на экспортные операции.
#6 by шаэс
а... в этом вопрос? ну так есть такое понятие - восстановление НДС при экспорте. пока отгрузка не подтверждена, то весь НДС входящий по сырью ли, услугам ли, товарам (если это тупо перепродажа), который уже принят к вычету - восстанавливается на счетах учета. потому что до подтверждения 0 ставки его принимать к вычету нельзя. или все-таки вопрос не в этом?
#7 by bizon2008
Походу вопрос не вырисовывается у меня. Надо буха отловить, и с ним НДС весь начислять.
#8 by шаэс
Вы механизм работы с НДС по экспорту вообще уяснили? даже не в рамках УПП, а просто в рамках законов РФ?
#9 by bizon2008
Нет. Пока опустим. Я сейчас пойду про процедуре. Попробую более фрагментировать проблему.
#10 by шаэс
зря. пока Вы не поймете, что надо делать, Вы не поймете, что делает программа
#11 by bizon2008
Тая я о чем.
#12 by bizon2014
Возвращаясь к этому вопросу. Походу это растаскиваем мне неподтвержденный НДС нулевой при экспорте, я правильно пнимаю что такое косвенные расходы в УПП при РАУЗ.
#13 by шаэс
не выспались? если Вы так будете мемуары писать, как последнее предложение, то, боюсь, читать их никто не сможет. переформулируйте, плиз.
#14 by bizon2014
Ага. Всю ночь технику закапывал. Ну значится так. После проведения этого дока, я вижу что НДС нулевой который образовался от отгрузке фирме на экспорт, попадает на местную фирму.
#15 by bizon2014
Документ «Распределение НДС косвенных расходов» необходимо заполнять и проводить при закрытии месяца. Предназначен документ для распределения входящего НДС по ценностям, списанным на расходы, по операциям либо облагаемым НДС, либо не облагаемым НДС, либо облагаемым по ставке 0%. Я вот эту фразу никака раскусить не могу.
#16 by шаэс
тэкс, чего не понятного? вот у нас экспорт. в этот документ засовываем те услуги, которые пошли на экспортную продукцию в том числе, и кусочек НДС с этих услуг надо восстановить до подтверждения 0% ставки. наверняка, он же используется, когда организация совмещает ОСН + ЕНВД и надо входящий НДС поделить между этими видами деятельности.
#17 by bizon2014
Дык, этот док берет всю базу собирает.
#18 by шаэс
типовой - да. мы под себя переписывали, точнее даже писали новый документ, который работает с определенным закрепленным списком статей затрат
#19 by bizon2014
Во,я так и знал, что где-то есть подвох.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С