КА 1.1 Не закрывается 20 счет, по двум операциям #742536


#0 by Coldboy
Здравствуйте. Сделаны проводки Дт 08.03 Кт 20.1.1 на эту сумму не закрывается 20 счет, регл. операцией расчет себестоимости. В чем проблема? Документ Операция введенная вручную.
#1 by ale-sarin
Последние 4 слова и есть ответ.
#2 by ДенисЧ
РС(в) не трогает ручные операции. Она работает по регистрам.
#3 by Coldboy
я так и понял. Но каким типовым документом, можно сделать такую операцию ?
#4 by Coldboy
я уже понял, вопрос в
#5 by Кай066
Какую такую?
#6 by ДенисЧ
А что это за операция?
#7 by Кай066
так не бывает, купите бухгалтера
#8 by Coldboy
понижение стоимости ОС этого получается
#9 by Coldboy
как отразить такое действие. каким документом.
#10 by Кай066
Во-первых ОС учитывается на счёте 01, во-вторых 20 с 08 не корреспондирует
#11 by Кай066
#12 by Coldboy
ситуация такова, собирали затраты на 20.01.1 счете, строили объект, построили этот объект строитесльва на 10к. Вот нужно отразить, что эти затрты на 10к с 20 счета убрать на 08.03 на объект строительства, который потом как основное средство пойдет.
#13 by шаэс
т.е. вместо того, чтобы собрать затраты сразу на 08.03, собирали в незавершенку 20?
#14 by ale-sarin
Например: Оприходование материалов из производства Дт10-Кт20 Требование-накладная Дт08.03-Кт10
#15 by Кай066
надо было на 08.3 строить. Исправляйте счёт затрат в документах с 20 на 08
#16 by Джинн
Вообще-то затраты на строительство собираются на 08 счете.
#17 by Кай066
На худой конец почему просто не сделали выпуск продукции(Отчёт производства за смену)?
#18 by шаэс
не уверена (потому что так точно не делала никогда), но попробуйте "корректировку прочих затрат", может прокатит
#19 by ale-sarin
Если затраты материальные, то не прокатит.
#20 by Coldboy
стоимость объекта 10к, а затраты сделали на 50 в общем.
#21 by Кай066
Тогда с чего ты взял что стоимость 10к? Говорю тебе - вам нужен бухгалтер
#22 by ale-sarin
А что такое стоимость?
#23 by Кай066
глава II
#24 by Coldboy
да так и делали. бухглатер так и говорит ...
#25 by Кай066
Получилось чтоль?
#26 by Coldboy
еще не попробывал, пробую вариант там ситуация не такая простая, затраты все на 20.01.1, а оттуда вытаскивают на 08.03 объекты строительства со своими стоимостями, вот как.
#27 by Кай066
Номенклатурная группа это называется
#28 by Coldboy
В бухучете все затраты, связанные с сооружением объекта хозспособом, отражайте на счете 08-3 «Строительство объектов основных средств». При этом делайте проводки: Дебет 08-3 Кредит 10 (23, 25, 26, 60, 70, 76...) – отражены затраты, связанные с созданием объекта и доведением его до состояния, пригодного к использованию; Я так понимаю, такое делается если, 10-ка то требование накладная, если 60 то Поступлениетоваров и услгу.
#29 by Coldboy
А если 23,25 то каким делать ?
#30 by Джинн
ОПзС.
#31 by Кай066
Акелла промахнулся Регл. операцией Закрытие счетов20,23,25,26
#32 by Coldboy
КА 1.1 там не такой операции. И как закрытие на 08.3 выведет?
#33 by Джинн
Ептыть, точно! Это же ублюдочная КА! Я сабж по диагонали прочитал и по названию документов подумал, что это УПП.
#34 by Кай066
Надо настроить в методах распределения косвенных счёт прямых 08.3 для этих затрат
#35 by Coldboy
как и мне выкидывать 08.3 чтобы он определял объекты строительства?
#36 by Coldboy
так как быть, есть еще варианты?
#37 by Coldboy
Документ Прочие затраты, вид операции списание, сделал, что я описывал выше, с 20.01.1 на 08.03 списал.
#38 by шаэс
нда... А при принятии такого актива на 01 стоимость рассчитается?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С