БП 3.0 как отразить поступление из переработки #774503


#0 by kupreeff
Релиз свежий. В переработку передаем: 10.07 10.01 При поступлении из переработки нам нужно Дт 10.01 (новая номенклатура) Кт 10.07 (переданная номенклатура) Сумма переданной номенклатуры Дт 10.01 Кт 60.01 услуги по переработке 1С предлагает что-то сверхумное (ну либо я сильно туплю) Зачем-то 20 счет, да и что такое плановая стоимость...? Можно ли настроить 1С так, чтобы получались нужные мне проводки? Спасибо.
#1 by МимохожийОднако
Можно. Для этого используется регистр сведений Счета учета номенклатуры
#2 by kupreeff
Использую, задал счета учета и переработки. Не помогает, может не что-то упустил?
#3 by kupreeff
Всё перепробовал, не выходит как нужно в сабже(
#4 by birkoFFFF
Что конкретно не получилось ? Документ "Поступление из переработки". Первая закладка, там продукция. Там указываешь новую номенклатуру, количество, стоимость. Вторая закладка, услуги, там указываешь услуги. Счет затрат указываешь тот что бухи скажут и статью. На следующей "Использованные материалы" указываешь то что списываешь с 10.07.
#5 by kupreeff
Счет затрат дает выбрать только 20 и 23, а мне по условию задачи нужен вроде как 10.01 и какую мне стоимость на закладке Продукция указывать? да и какая это продукцию, мы получаем назад опять материал, т.е. передали лист металла, получили обработанный лист металла.
#6 by МимохожийОднако
Есть в правом верхнем углу буковка Я красным цветом. Прелюбопытная штука-скажу я Вам.
#7 by birkoFFFF
Не занимайтесь самодеятельностью, пускай бухи заполняют. Они понимаю какие суммы ставить. Вы хотите корявые проводки.
#8 by kupreeff
Яндекс ничего полезного не дал, возможно плохо я искал, не спорю. Так можно счет затрат выбрать 10.01 каким-то образом?
#9 by birkoFFFF
Никаким. 10.01 не может быть счетом затрат.
#10 by kupreeff
т.е. проводки из сабжа нельзя сформировать документом Поступление из переработки, полюбому нужно использовать 20 счет. И на счет плановой суммы, в 7-ке у нас при передачи из переработки автоматически определялась сумма переданного товара (себестоимость), поэтому я и спросил.
#11 by Azverin
эх, держи
#12 by kupreeff
тут все (по ссылке)упирается в 43 счет, я же в теме написал другие проводки. Хотите сказать, что они вдруг стали с подачи 1С некорректные? У меня лист металла на 100 р, я его передаю в переработку (покрасить грубо говоря)(10.7-10.1 100 р), получаю обратно тот же лист(10.1-10.7 100 р), но 10 р стоит покраска и он у меня теперь на остатке остается на том же 10.01, но по 110 р(Дт 10.1 Кт 60 10р), затем я его уже передаю в производство через Дт 20 Кт 10. Зачем мне какие - то плановые цены и использование 20/23 счета в этом процессе.В 7-ке , к примеру, так и было. Ну что ж, раз так задумано, будем по методе 1С, вроде как закрытие месяца корректировку корректно делает и 23 закрывает. Спасибо все за помощь!
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С