Как настроить при проведении документа заполнение дополнительного субконто? #777960


#0 by into
Проводим реализацию, счета учета можно указать в номенклатуре. А как указать дополнительное субконто? Бухгалтерия 3.0
#1 by YFedor
Что такое дополнительное субконто?
#2 by into
При реализации формируется проводка 90.02.01 - 41.01 на счет 90.02.01 нужно поставить вторым субкото "Контрагент"
#3 by ВРедная
Без дописок это извращение не взлетит. Пробовали использовать номенклатурные группы?
#4 by Amra
История продолжается. Какого контрагента? Поставщика товара, который продаете? Покупателя? Вообще с боку припека?
#5 by YFedor
А зачем?
#6 by ВРедная
Да, почитала я старую ветку. Вот потому, что 1С'ники обычно работают с пользователями, а не получают ТЗ от консультантов, они должны сами быть и программистами и консультантами. Это похоже вообще не тот случай. Понять, что нужно бухгалтеру он не может, а уже что-то программирует.
#7 by Джинн
Бухгалтеру обычно на хрен ничего не нужно, кроме отмазки перед налоговой.
#8 by into
Покупателя из документа реализализация и услуг, для того что бы сформировать материальный отчет в разрезе покупателей.
#9 by Джинн
?! Что есть "материальный отчет в разрезе покупателей"?
#10 by YFedor
Бери покупателя со второй стороны проводки
#11 by Джинн
Второй стороной 90.02 будет 41 или 43 счет в подавляющем большинстве случаев.
#12 by into
на 41.01 тоже нет покупателя.
#13 by piter3
И что там?в 41 видишь покупателя?
#14 by YFedor
А все проводки реализации в данном случае покажи
#15 by Джинн
Кстати - а что автор будет заполнять при корректировке в регламентной процедуре закрытия месяца?
#16 by hitodom
так оборотное можно сделать субконто
#17 by Джинн
И чем его заполнять?
#18 by piter3
может уже какой-нибудь регистр приляпать и по нему эту фигню двигать.предварительно не оставляя комм-ев,что ты это делал
#19 by timurhv
"Покупателя из документа реализализация и услуг, для того что бы сформировать материальный отчет в разрезе покупателей." Может сразу сделать "материальный отчет в разрезе покупателей" и дергать реквизит из документа-регистратора по Дт 90.02.01?
#20 by ВРедная
Если у них "по-средней", а у них "по-средней", суммы корректировок стоимости в отчет попадут криво. Но эта проблема через субконто тоже просто не решается.
#21 by Dmitrii
ИМХО, правильные ответы в или Либо тупо лепим свой оборотный регистр накопления (а-ла Продажи) и рисуем подписку - обработчик проведения по этому регистру. Вопрос возникает с возвратами и прочими ручными телодвижениями, а так же всякими разными особенностями типа комиссионной торговли и т.п. Либо делаем отчет по регистру бухгалтерии с периодичностью по регистратору и тут два варианта - либо тупо берем Контрагента из реквизитов регистратора (полагаясь, что он там всегда есть, а регистратором являются только документы реализации), либо берем контрагента с таблицы оборотов по счетам взаиморасчетов левым соединением по полю Регистратор (опять таки с учетом тех особенностей, что могут попасться левые контрагенты при комиссионной торговле). А вообще неплохо было бы нарисовать форму самого отчета. Может вам тупо подойдет универсальный отчет по табличной части Товары документа РТиУ с отбором по Ссылка.Проведен = Да? Через Ссылка там есть поле Контрагент, а всё остальное (номенклатура, сумма, количнство) в табличной части Товары.
#22 by into
Пробовал сделать по регистратору, но в таблицах ХозрасчетныйОбороты и ХозрасчетныйОстаткиИОбороты не вижу регистратора при построении запроса в конструкторе.
#23 by piter3
тады ой,лучше не стоит
#24 by Dmitrii
>> не вижу регистратора Позовите специалиста по 1С. Офтальмолог тут бессилен.
#25 by into
а периодичность регистратор нужно поставить, попробую
#26 by denis_jj
для материального отчета лучше прикрутить регистр(ы). С проводок собирать не удобно и долго.
#27 by МимохожийОднако
"Шо..опять?!"© Вторую ветку талдычат, что глупость затеял. Но настойчивости выше крыши...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С