Расчет себестоимости в КА 1.1 #790620


#0 by mirrr
В комплексной 1.1 включен РАУЗ, порядок формирования учетных цен - по прямым затратам. 1. Приходуем сырье: документ  "Поступление товаров" ( Дт 10.01 Кт 60.01) 2. Передаем сырье для выпуска из них продукции: документ "Передача товаров" (Дт 10.07 - Кт 10.01) 3. Делаем документ "Поступление из переработки", который отражает поступление продукции (Дт 43 - Кт 20.01), стоимости услуг по изготовлению продукции (Дт 20.01 - Кт 60.01), отчет переработчика об использовании материалов (Дт 20.01 - Кт 10.07). Эти операции (1-3) проходят корректно. Далее делаем документ "Расчет себестоимости". Этот документ корректирует стоимость материалов (по материалам корректирует верно), а стоимость продукции, которая была отражена в п.3 (Дт 43 - Кт 20.01) полностью минусуется, т.е. программа считает, что фактическая стоимость выпущенной продукции равна нулю. Таким образом на сч. 20.01 увеличивается сальдо. Подскажите, что нужно доделать, чтобы программа не минусовала стоимость продукции при расчете себестоимости?
#1 by МимохожийОднако
Подразделения используете? Посмотри какие ключи аналитики РАУЗ формируются
#2 by mirrr
на 20 счете подразделение одно во всех операциях. А как посмотреть ключи аналитики?
#3 by mirrr
Посмотрел ключи в РН "Учет затрат" по документу "Поступление из переработки", там все 3 записи по продукции, с одинаковыми ключами две: расход по продукции (с количеством и суммой) и приход только с количеством. Т.е. сумма остается по расходу. И еще есть 3-я запись по продукции с другой аналитикой вида учета и аналитикой учета затрат. Подскажите, что нужно сделать, чтобы программа не минусовала стоимость продукции?
#4 by Фрэнки
оно рассчитывает и где-то цепляет "базу распределения" или что-то подобное. Если давно очистки ключей аналитики не делалось, то есть смысл попробовать очистить. Но не помню как это обработку запустить. Именно на КА 1.1 очистку неактуальных ключей делали регулярно. Возможно, что это будет долгая процедура. Экспериментирую на тестовой базе поднятой из архива
#5 by mirrr
подскажите, в отражены все операции которые нужны для формирования стоимости продукции, или нужно делать еще какие-то документы, чтобы программа увидела фактическую стоимость продукции?
#6 by Фрэнки
там в конфигурации есть отчетность по себестоимости производства. У меня перед глазами не открыто, визуально рапосложение этих отчетов в меню не могу показать. По памяти даю название отчета: Ведомость учета затрат. Можно посмотреть по наличию ссылок еще изнутри конфигурации на использование РН Учет затрат. Там он не один и в контексте вопросов с отнесением затрат проводками рег-учета в конфе есть еще регистр для учета затрат на себестоимость по рег-учету. Но я бы прежде всего нашел эту Ведомость. Она с СКД сделана и настройками можно поработать, чтоб увидеть данные в разных разворотах по измерениям и по регистраторам.
#7 by azt-yur
Не знаю точно как в КА, но в УПП п.3 мы делали двумя документами Поступление товаров из переработки и Получение услуг по переработке. Посмотрите нет ли у вас таких документов (хотя скорей всего нет и в КАК функционал урезан)?
#8 by mirrr
В КА услуги по переработке в документе "Поступление из переработки" на закладке "Услуги". По ведомости учета затрат, после проведения "Поступления из переработки" и до проведения "Расчета себестоимости": на одном подразделении, одной НГ и без учета заказа стоит стоимость израсходованных материалов и стоимость услуг по изготовлению продукции (10000 р.), самой продукции там нет см. скриншот: [URL=] В проводках "Поступления из переработки" стоит Дт 43 - Кт 20.01.1 (по сч. 43 количество продукции 1000 сумма продукции 52000 р. - по плановой стоимости). После проведения "Расчета себестоимости" в ведомости учета затрат корректируется стоимость материалов, стоимость услуг по изготовлению продукции не меняется (10000 р.), продукции там нет. Но в проводках "Расчета себестоимости" стоит такая же проводка как и в "Поступлении из переработки" Дт 43 - Кт 20.01.1, по сч. 43 количество продукции 0, а сумма продукции -52000 р, т.е. программу убирает сумму продукции. Подскажите, как сделать, чтобы после расчета себестоимости отразилась стоимость продукции?
#9 by mirrr
* скриншот ведомости учета затрат:
#10 by Фрэнки
и расчет себестоимости регламентной процедурой выполнили в этом же месяце? просто именно в этом кусочке по колонке расход пусто, а она заполняется именно по результатам завершения всего расчета с использованием РАУЗ
#11 by azt-yur
а способы распределения статей затрат у вас заданы?
#12 by МимохожийОднако
Надо включить интерфейс Заведующий учетом.Далее Настройка учета - расширенная аналитика учета затрат - ТИИ ключей
#13 by Фрэнки
ага. Точно так. Спасибо. Я визуально ее быстро находил. Сейчас просто не вижу ее
#14 by mirrr
расчет себестоимости выполнил в этом же месяце документом "Расчет себестоимости". Все процедуры закрытия месяца не выполнял, только документ "Расчет себестоимости".
#15 by mirrr
в параметрах учета - способы распределения затрат - оба флага отключены.
#16 by azt-yur
в Расчете себестоимости указана настройка закрытия? Если да, то что у вас указано в настройке на вкладке Распределение затрат? Должен быть указан способ распределения для производственных затрат. Если нет, то вручную должен быть заполнен регистр Способы распределения статей затрат организаций.
#17 by mirrr
в настройке закрытия пробовал способ распределения и по выручке и по плановой себестоимости Скриншот: Реузльтат тот же: при расчете себестоимости стоимость продукции полностью минусуется, на 43 счете остается только количество.
#18 by azt-yur
по объему выпуска пробовали?
#19 by mirrr
попробовал, то же самое. В проводке "Расчета себестоимости" Дт 43 Кт 20.01.1 стоимость продукции минусуется с содержанием проводки "Выпуск продукции на склад".
#20 by mirrr
В статьях затрат, которые используются в доке "Поступление из переработки", что по списанным материалам (Дт 20.01 Кт 10.07), что по услуге по переработке (Дт 20 Кт 60) стоят статьи затрат, у которых указан характер "Производственные расходы".
#21 by azt-yur
Случаем выпуск продукции не идет по номенклатурной группе? Покажите движения документа "Поступление из переработки" по регистру Учет затрат (бух. нал. учет)
#22 by mirrr
да, сейчас Проводки дока "Поступление из переработки": Проводки дока "Расчет себестоимости": Вот с этим минусом и мучаюсь...
#23 by azt-yur
не проводки интересны, а движения в регистре Учет затрат (бух. нал. учет)
#24 by mirrr
Движения в РН "Учет затрат":
#25 by mirrr
ТиИ ключей аналитики делал, но безрезультатно.
#26 by mirrr
В РН "Учет затрат" по продукции "Творожный продукт" 3 записи: 2 прихода и 1 расход. Стоимость услуг по выпуску продукции в 4 строке на сумму 10000. Почему программа минусует стоимость продукции из скриншота в непонятно...
#27 by azt-yur
Ничего криминального в движениях не замечаю, вроде должно все закрываться. Аналитика вроде в выпуске и затратах совпадает. Все таки перепроверьте ном. группы в документе, нигде ничего не перепутали. Похоже, что программа не видит затрат по аналитике выпуска (подразделению, ном.группе) и поэтому рассчитывает нулевую себестоимости, поэтому и корректировка в минус. И еще откройте регистр Способы распределения статей затрат организаций и посмотрите как он заполнен для вашей статей
#28 by mirrr
В РС "Способы распределения статей затрат организаций" по этой организации пусто.
#29 by mirrr
в Ведомости по учету затрат в все на одном подразделении и ном. группе.
#30 by azt-yur
попробуй убрать из расчета себестоимости настройку и добавить в регистр запись для твоих статей и способом распределения по объем выпуска
#31 by Фрэнки
Кстати, да. Мне тоже такое попадалось, что пришлось изменить способ записи настроек. Долго перебирал варианты, пока не поменял настройку распределения элементом справочника на запись в регистр.
#32 by mirrr
Спасибо! Настройку закрытия не убирал, но в РС "Способы распределения статей затрат организаций" заполнил свои статьи затрат, и после этого в "Расчете себестоимости" вместо уменьшения на всю стоимость продукции идет проводка Дт 43 - Кт 20 на увеличение стоимости на 5212 руб. В "Ведомости по учету затрат" после этого заполнилась колонка расход, т.е. приход=расход и остатки=0 и итог по приходу равен итогу по расходу и равен стоимости продукции. И 20 счет после этого тоже закрылся. Подскажите, для закрытия затратных счетов при РАУЗ какие еще регламентные документы нужно проводить?
#33 by azt-yur
значит настройка у вас как то неправильно настроена. По идее при указанной настройке регистр сам должен был заполниться. Кстати а у вас соответствие подразделений и подразделений организаций настроено? В вашем случае для закрытия затрат больше никаких документов не надо. Разве что для бух.учета надо Определение фин.рез. провести
#34 by mirrr
в настройке закрытия месяца стояло "по всем статьям затрат", но в РС по этой организации было пусто. И пока не заполнил свои статьи в РС "Способы распределения статей затрат организаций" программа затрат не видела и минусовала стоимость продукции. Настроено соответствие подразделений и подразделений организаций.
#35 by Фрэнки
Физически я видел в коде, что использование настроек не может быть одновременным. И если настроено в РС, то настройка из элементов справочника игнорируется. Может у вас там не было настройки совсем? она там вглубь запрятана, в крайних вкладках. По всем статьям затрат - это не вся настройка, а скорее, ее полное отсутствие, когда только по одной НГ все идет, например.
#36 by azt-yur
Что то у него с настройкой явно не то, при проведении расчета себестоимости с настройкой он должен делать необходимые записи в регистр и если они не совпадают с существующими записями, то расчет ругается и не проводится. А у него похоже даже не пытается делать записи. Может действительно что то недозаполнено, точно может сказать отладка. Вообще настройку удобно использовать когда много статей и простые способы распределения, чтобы вручную регистр не заполнять. Все таки стоит поэкспериментировать с настройкой, указать подразделения, ном.группы...
#37 by mirrr
, в настройке закрытия: что может быть неверно? Способ распределения пробовал "По объему выпуска". Но пока РС не заполнил, минусовало стоимость продукции.
#38 by azt-yur
да кто ж его знает что не так. Попробуй колонки разные позаполняй. И что то мне кажется где то встречал, что для упр и бух учета надо отдельные настройки ставить, попробуй галочку УУ снять
#39 by mirrr
Спасибо за помощь, попробую. Главное что хоть после заполнения РС "Способы распределения статей затрат организаций" заработало.
#40 by mirrr
подскажите, а по каким колонкам вы определили, что аналитика в выпуске и затратах совпадает из скиншота?
#41 by azt-yur
Аналитика вида учета - это организация, подразделение, счета; аналитика распределения затрат - номенклатурная группа. Все это так же можно было увидеть в отчетах Ведомость по учету затрат и Выпуск продукции.
#42 by Фрэнки
По тому, что показано на скрине - а кто-то заполнял Плановую себестоимость ? Если бы это было заполнено, то вопросы были бы иные. Или заполнял кто-то ранее, но не передал об этом инфу. Значит заполнение надо посмотреть. Я до вечера из любопытства уточнил по приоритету: приоритет установлен за записями в регистр сведений, а не в справоник. По ключам аналитики - из регистра смотреть неудобно, как уже отмечено в я бы изменил настройку или создал новый вариант отчета "Ведомость по учету затрат" и все открывалось бы прямо из отчета. Там же в отчете можно добавить и открыие регистратора.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С