УПП , как искать расхождения по БУ и НУ. #799607


#0 by ermola
Доброго. УПП 1,3. Запустил за первый квартал - Анализ состояния по учету налогу на прибыль. Я знаю формулу которая должна выполнятся Оценка стоимости по данным бухгалтерского учета =                                                          Оценка стоимости по данным налогового учета + Постоянные и временные разницы.Красных контуров много. Но как с ними бороться. Например, как самое маленькое Доходы-Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности. или еще вот хотя эти 240 рублей вроде есть в другом разделе. Выручка по обычным видам деятельности
#1 by РБ
для начала пересмотрите все бухсправки-там, где есть проводки, но нет регистров. сравните показатели НУ в Ведомостях по учету затрат и по учету МПЗ (если у вас РАУЗ)с рег.отчетами по НУ и потом-иногда контроль будет показывать разницу по разделам, но в целом, она потом схлопнется. как в случае с вашими 240 рублями-выручка по НУ формируется расчетом с/с, выручка по БУ-самим документом реализация. это по сути не ошибка короче, надо все тщательно изучать))) опыт подсказывает, что все ошибки кроются в бухсправках и неправильных корректировках регистров!
#2 by ermola
>> как в случае с вашими 240 рублями-выручка по НУ формируется расчетом с/с, выручка по БУ-самим документом реализация. это по сути не ошибка Так эти же 240 в разные разделы и попадают, или это не является ошибкой?
#3 by РБ
да, у вас по БУ они в доходы по основной деятельности а по НУ, похоже, по прочей. что у вас в документе стоит по счетам ? 90 в БУ? 91 в НУ?
#4 by ermola
Счета доходов БУ 91.01.1 Счета расходов БУ 90.02.1 Счета доходов НУ 91.01.4 Счета расходов НУ 91.02.4 Вот копаю ведомость. У меня рауз. Вот как так-то может быть? По БУ и НУ разные суммы.
#5 by ermola
Сорри торможу, это ВР. Но тогда непонятна следующие. Раздел  - Доходы Подраздел - Выручка по обычным видам деятельности         Все доки реализации идут только по БУ. По НУ идет только расчет себестоимости, и по итогу не хватает. То есть расчет себестоимости закрывает меньше чем накидали доки реализации. Где разницу можно поискать? Спасибо.
#6 by ermola
Нарыл пачку бухсправок. Такое впечатление что по БУ прогнали, а себестоимость как обычно на на бухсправки не сморит. Как можно поправить ситуацию.
#7 by РБ
к бухсправкам приделать регистры, если счета того требуют и заполнить вкладку НУ, создать документ Установка соответствий НУ и БУ... это то, с чего начать надо
#8 by se85
Эм... А почему вы в отчет вывели только БУ и НУ, а где ВР и ПР?!
#9 by se85
Вы же сами писали формулу БУ=НУ+ВР+ПР.
#10 by ermola
Да регистры. Только вот какие надо регистры, это вечная загадка в УПП.
#11 by ermola
Я потом ниже испрвился, в ведомости все четко. Но ведомость и бухсправок не видит. Она то регистрам собирается.
#12 by se85
Тогда смотрите, что в КЗР не доделали, скорей всего были сделаны проводки только по БУ и НУ, а движение по регистрам накопления сделать забыли. КЗР делались на основании проведенных ранее документов или полностью руками (шаловливыми)?!
#13 by РБ
вообще, к НУ переходят, если уверены, что в УПП корректно все документы сделаны в опер и бухучете, все закрывается правильно и с/с рассчитывается. самое козырное-сначала смотреть Ведомость по учету затрат (по всем показателям, включая НУ, ПР и ВР)-там все должно биться с ОСВ по БУ и НУ.
#14 by Да ты гонишь
Этот отчет работает через задницу во многих случаях. регистры РАУЗа никакого отношения к БУ и НУ не имеют
#15 by Джинн
Неправда. Проводки формируются на основе их движений.
#16 by Да ты гонишь
И каким боком влияют движения регистров на выполнение равенства БУ = НУ+ПР+ВР, которое этот отчет пытается вывести по 2-м разным планам счетов и регистрам бухгалтерии?
#17 by se85
Учите мат часть :)
#18 by Джинн
Самым прямым.
#19 by Да ты гонишь
я пару раз смотрел на этот механизм, (который работает через задницу), там именно сравнивались остатки по счетам, без всяких регистров
#20 by Да ты гонишь
еще раз: я могу ручными проводками наелдошить баланс, без всяких регистров, и добиться того что этот отчет будет показывать что всё в идеале
#21 by Джинн
Вы смотрите только вершину айсберга. Можно. Но после этого придется "елдошить" его всю оставшуюся жизнь. Каждый раз.
#22 by Да ты гонишь
и чо и чо? ТС разве спрашивает как ему привести в соответствие данные регистров и данные БУ и НУ?
#23 by ermola
Очевидно же раз УПП, то надо привести в соответствие данные регистров и данные БУ и НУ, там же по другому не получится.
#24 by Да ты гонишь
Ты будешь удивлен но данные регистров не имеют никакого отношения к куче разделов БУ и НУ в УПП. Например, 91, 97, 96 счета. И там должно соблюдаться равенство БУ = НУ + ПР + ВР, прикинь. Это первое. И второе - этот отчет кривой во многих случаях, там где всё верно он показывает ошибки.
#25 by Джинн
Косяки в этом отчете есть. Это факт. Точнее не учтены некоторые нюансы учета, в результате чего ошибки показываются там, где их нет.
#26 by Да ты гонишь
Только одну организацию видел которая следила за НУ в УПП. Остальные кладут на этот раздел болт и декларацию по прибыли рисуют. И это не проблема организаций, а проблема того что НУ в УПП сделан через задницу.
#27 by Джинн
Не звездите. Мои ВСЮ отчетность сдают исключительно из УПП. Ни одна цифра ни в одном отчете руками не правится, если  для нее предусмотрено автоматизированное заполнение. В прежней конторе было аналогично.
#28 by Да ты гонишь
Согласись что НУ в БП гораздо более прозрачен и понятен бухгалтерам, чем в УПП. Как объяснить что проводки по выручке в НУ в УПП формируются только в конце месяца (ЕМНИП при расчете себестоимости - а какое отношение себестоимость имеет к выручке?) Почему один-единственный отчет, где можно увидеть сопоставление данных, и тот работает с ошибками? Как объяснить что сумма ВР или ПР сформировалась из каких-то регистров РАУЗа с кучей аналитики, абсолютно левой с точки зрения БУ и НУ? Я могу продолжить, но для бухгалтерии все эти неудобства и дикости приводят к тому что без выделенного 1С-ника в штате типа тебя или Шухарда вся база засирается и НУ не соберешь.
#29 by Джинн
В какой БП? В третьей да. Во второй так же все, как и в УПП. Безусловно удобнее, когда БУ и НУ идут вместе, а не параллельными потоками, которые потом сложно сводить. Кто с этим будет спорить? Про выручку Вы какую-то хрень написали. Проводки формируются в момент проведения документа. Вы чуть не убедили, что у меня галлюцинации - специально перепроверил. Правда не совсем понимаю на фига кому выручка по НУ до закрытия месяца понадобилась, ну да бог с ним. Относительно регистров - какая разница в регистрах информация или на счетах, если они параллельно ведутся и регистры являются основой для формирования проводок? Кому это может мешать, кроме криворуких, лепящих ручные проводки там, где для этого есть специализированные документы? Почему у моих база не засирается, а у других засирается? Может уволить бестолковых нужно, а нанять нормальных?
#30 by se85
Нормальные денег много просят ))) А на самом деле ты прав!
#31 by ermola
Возможно я не правильно считаю. Я беру в БУ счет 91,01 отнимаю от него 90,02 и 90,03 получаю сумму Потом беру НУ 90,01 суммы не совпадают. В НУ меньше Бегу в анализ. Раздел  - Доходы Подраздел - Выручка по обычным видам деятельности. По БУ, что я высчитал, по НУ что я виду из анализа счета. Расхождение то же. Все доки реализации идут только по БУ. По НУ идет только расчет себестоимости, и по итогу не хватает. То есть расчет себестоимости закрывает меньше чем накидали доки реализации. Где разницу можно поискать? Спасибо.
#32 by Джинн
В затратах, включаемых в себестоимость. Ваш Кэп. Но что-то Ваша методика "беру..." мне совершенно не нравится. Там все на порядок сложнее.
#33 by ermola
Это логично, это я понимаю. И опять я возвращаюсь к бухсправкам, на которые плевать расчету себестоимости. И как быть? мать из за ногу.
#34 by ermola
А другой методики у меня нет.
#35 by Джинн
Смотрите анализом раздел учета, где рвет и далее обычными отчетами ищите в каком именно месте.
#36 by Cyberhawk
"И как быть?" // А ты там кем?
#37 by ermola
Так где рвет я нашел. В расписал. Конкретно на документы кривые выйти не могу. Научусь - буду программистом.
#38 by Cyberhawk
Еще не поздно сменить специализацию (например, галимый разработчик -> эксперт по технологическим вопросам) и бросить эти грязные копошения в учетах :)
#39 by ermola
У меня особо выбора нет. Город небольшой.
#40 by Cyberhawk
Почему считаешь себя привязанным к городу?
#41 by Cyberhawk
+ В каком регионе страны город?
#42 by ermola
Дом, семья, возраст. Крым. Керчь
#43 by КнОпка
в УПП 1.3 очень много значит учетная политика, статьи затрат и не любит бухсправок. И вообще изза мелких вроде мелочей не работает как хотелось бы, капризная в общем) Уточнили бы чем вы сейчас занимаетесь? Приводите в порядок учет или что?
#44 by kauksi
При возврате материалов из эксплуатации при РАУЗ и последующей передачей обратно в эксплуатацию на другое физлицо, образуется отрицательная временная разница, в результате чего система при расчете себестоимости орет про отрицательные остатки.
#45 by ermola
Что УПП капризен к настройкам я знаю, небольшой опыт есть. Если с ним аккуратно работать то в принципе претензий нет. Но тут блин бухи рулят. ОСВ сошлось и хрен с ним. Отчеты нарисуем ручками. Вот хочу как бы порядок привести, ну и самому естественно навыки прокачать. Я до этого с российским бухучетом не работал. Интересно.
#46 by КнОпка
сейчас предпочтительнее переходить на ERP 2 с переносом остатков на начало года, заодно и остатки выровнять типа инвентаризации получится и новая конфигурация совсем, она и в приоритете гораздо интереснее. УПП себя уже изживает потихоньку
#47 by Молочный брат
Уже переходили с УПП? Или так влужу воздух выпускаем?
#48 by РБ
переходили, переходим и будем переходить)))), хотя и не КнОпка))
#49 by ermola
Бухсправки проведены по НУ. Но их тупо не видит расчет себестоимости. А в бухсправках закрыли курсовые разницы. Вот и все. А как это сделать чтобы в расчет себестоимости попадало, я не соображу.
#50 by РБ
напишите проводки бухсправки? нужно сделать корректировкой записи регистров движение по регистру Учет затрат (т.к. скорее всего курсовые разницы закрыли на счет затрат)
#51 by ermola
По БУ Дт 91.02.1 Кт 60.01 По НУ Дт 91.02.7 Кт ПВ
#52 by РБ
это не должно попадать в расчет с/с. проводки корректные. у всех статей проверили корректность заполнения реквизитов? (принимается/не принимается, какой тип и т.д.)
#53 by РБ
вообще, я, когда начинала заниматься НУ в УПП сначала смотрела буквально все красные квадратики))) и устраняла ошибки, разбираясь в каждой цифре. то, что ошибочно иногда красноту рисует-это да, мешает. главное выйти на чистый квадратик, в который сливаются доходы и расходы)))
#54 by se85
курсовые разницы расчитываются обработкой восстановление последовательности расчетов. Она вроде корректно отрабатывает.
#55 by Молочный брат
Ну и с удовольствием заслушаю результат перехода с хорошо внедренного УПП.
#56 by vis_tmp
Есть желание найти в базе ошибки закрытия одного месяца?
#57 by РБ
есть)
#58 by vis_tmp
У меня в личке указана почта
#59 by ermola
А как узнать, что квадратик красный неправильно?
#60 by vis_tmp
Красный ободочек вокруг ячейки?
#61 by ermola
Я Вам не мешаю часом?
#62 by elisabet
Почему в БУ -90 счет  а а НУ 91??? вы определитесь батенька, к умным или красивым. Проводки должны быть зеркальными.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С