Доп.расходы после списания товара #800108


#0 by Noiabrinka
Всех приветствую! В сентябре 2016 приходуется товар на 41 счет, на следующий день этот товар реализовывается в полном количестве. В октябре бух создает док. поступление доп.расходов (услуги по доставке товара на наш склад), вешает их на 41 счет на проданную номенклатуру. На дворе 2017 год, вижу такую картину. на 41 счете висит стоимость этих самых доп.услуг, а количество 0. Как бы мне их списать себе? Операцией вручную если перекидывать с 41 на 44, тогда 44 не закрывается. Прочие затраты не пропускает проводку Дт44 Кт 41 Заранее безмерно благодарна всем ответившим по делу
#1 by Noiabrinka
Пардон. Программ 1С УПП РАУЗ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1933) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 + CRM, редакция 1.4 (1.3.90/1.4.11)
#2 by ProFanka
операцией на 91 - расходы прошлых лет. имхо
#3 by ProFanka
наверное и прочими затратами можно
#4 by Джинн
Забудьте про ручные операции в УПП по всем разделам учета, где учет ведется на регистрах. КЗР по счетам и по регистрам
#5 by Noiabrinka
Ага, спасибо, попробую. Правильно рассуждаю, посмотреть, в каких регистрах сделал движение документ доп.расходов и их откорректировать?
#6 by AlvlSpb
Проще изменить дату доп расходов хотя бы на 1 сек раньше дока реализации и перепроверить закрытие месяца
#7 by AlvlSpb
*перепровести
#8 by ProFanka
эт само собой, кому-то не важно чего там в отчетности за прошлый год
#9 by Noiabrinka
так это 16 год! если я перепроведу, у меня себестоимость изменится и фин.результат и все на свете
#10 by Noiabrinka
в КЗР проводку сделала, перетянула на 44 счет, но 44 счет регламентной операцией на эту сумму не закрылся
#11 by ProFanka
вот именно, что прошлый год - почему на 91 то не хотите?
#12 by AlvlSpb
ошибка в плюс налоговой (себестоимость станет выше, прибыль ниже). Так что не смертельно ))
#13 by Noiabrinka
хочу. сейчас попробую
#14 by Джинн
Еще раз - УПП ваши проводки совершенно до лампочки. Все проводки формируются на основании движений регистров. Практически все, за небольшим исключением.
#15 by Noiabrinka
и регистр учет затрат я тоже заполнила
#16 by Джинн
Значит неправильно заполнили. Но коллеги правильно советуют - 91 счет.
#17 by Генератор
если доп расходы сделаны в том же месяце что и реализация то вроде должны закрываться, даже если после реализации проведены
#18 by Джинн
Написано же - реализация в сентябре, допрасходы в октябре.
#19 by AlvlSpb
В УНФ не закрываются. Только если проведены до реализации
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С