ЗУП 2.5 Свод начислений и договор подряда #806924


#0 by LenaAt
Подскажите, пожалуйста, почему если сотрудник работает в одном подразделении, а договор ГПХ зарегистрирован в другом, то в своде оплата по договору подряда выходит в том подразделении, где числится основный работник? То есть если построить свод по тому подразделению, где был ГПХ, то сумма по договору подряда просто не отразится в своде.
#1 by RomaH
насколько помню - Свод фигурирует понятием физлицо в итоге не ждите от него многого
#2 by LenaAt
Ну это же явная ошибка. Причём грубая. Пользователь строит свод и не видит там начисленных сумм, которые по этому подразделению прошли.
#3 by Amra
Переходите на 3.1, там это реализовано
#4 by LenaAt
Не будем. ЗУП 3.1 ужасна.
#5 by RomaH
правильно - потому-что этот отчет не для этого то что вы хотите - либо анализ начислений либо отражение ЗП в учете
#6 by Gucci76
В 2.5 сотрудник определятся потом. Сначала данные собираются по физлицам, а потом программа пытается определить сотрудника - не всегда хорошо правда. Потому что удержания и выплаты идут физлицу, а не сотруднику. Если вам нужны только начисления, то надо делать свой свод - по сотрудникам
#7 by LenaAt
А для чего тогда этот отчет? Я хочу посмотреть сумму начислений с отбором по подразделению, а мне ЗУП выдает неправильные цифры. Это нормально?
#8 by El_Duke
Это нормально Принятый по ДГПХ человек не является сотрудником организации, не числится ни в каких ее подразделениях. В своде он будет идти отдельно, без привязки к подразделениям и даже без привязки к организации. Вы просто не кошерно готовите 3.1
#9 by LenaAt
Ну может быть и так. А что касается 3.1, так я ее вообще не должна готовить. Деньги уплачены за то, чтобы получить, установить и начать работать. За тормоза, глюки и бестолковость никто не платил.
#10 by El_Duke
Категорически не так Ни к одному дистрибутиву ПО не прилагается бесплатная коробка с грамотным пользователем. Пользователь приобретается отдельно
#11 by LenaAt
Пользователи грамотны. Программа тормозит и тупит.
#12 by El_Duke
Как бы там ни было, вопреки озвученному в переходить будете. Ибо закрывается лавочка.
#13 by LenaAt
У нас КОРП.
#14 by Alexandr_U1982
Это читерство)))
#15 by Gucci76
С чьей стороны?))))
#16 by El_Duke
Этот пёсик издохнет чуть позже
#17 by piter3
Если только не появиться чего-нибудь новенького,что в 2.5 не будут реализовывать
#18 by Джо-джо
Поговаривают что 2.5 чисто на уровне архитектуры не может в 6-НДФЛ. Хотя 3 тоже не очень может
#19 by Alexandr_U1982
Кто поговаривает? А как же люди сдают 6-НДФЛ из 2.5?
#20 by LenaAt
Если флажок поставлен, то всё зависит от пряморукости бухгалтеров. Если бухгалтеры криворукие, то очень сложно 6 - НДФЛ построить.
#21 by Джо-джо
Там какие-то костыли, обработкой двигают последовательность начислений
#22 by LenaAt
20+ Если флажок снят, то при любых бухгалтерах отчет не построится правильно.
#23 by LenaAt
Если у вас пивной ларек, то обработка, может быть, и поможет. Если производственное предприятие, то только руками.
#24 by Alexandr_U1982
Сказки какие-то. При установленном флажке "Принимать налог исчисленный как удержанный" все нормально заполняется, при условии, что в организации нет задержек выплаты зарплаты. При снятом флажке и пряморукости бухгалтеров тоже все заполняется корректно. Обработка нужна для криворуких бухгалтеров, чтобы исправлять криворукость.
#25 by LenaAt
Да ладно! А как вы прокомментируете тот факт, что платежка удерживает НДФЛ с аванса? Как после такого кощунства 6-НДФЛ правильно построится?
#26 by El_Duke
Сей факт не обязательно есть кощунство Если кроме аванса иных доходов не было - надо удерживать
#27 by Джо-джо
Аванс цэ доход?
#28 by Alexandr_U1982
При снятом флажке "Принимать налог исчисленный как удержанный" не удерживает.
#29 by Alexandr_U1982
Это в каком-то релизе в первом или втором квартале 2016 года удерживала.
#30 by El_Duke
В условиях когда нет иных доходов - да
#31 by LenaAt
LOL Врёте. Удерживает.
#32 by LenaAt
Не удерживает как раз тогда, когда флажок установлен.
#33 by Alexandr_U1982
Все правильно. Не удерживает при установленном флажке "Принимать налог исчисленный как удержанный". Запутали вы меня прошлогодними проблемами.
#34 by IvaneS
может начисление ДГПХ надо дублированному сотру начислить, а физ.лицо один будет. Тогда смешивать не будет. НДФЛ собирается по физлицу.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С