Задваивается ТФОМС в своде проводок. ЗиК250 #81599


#0 by r12
Релиз 21 ЗиК 250. Переход с 245 на 250 и увидел след. не понятные вещи.1) В отчет «Свод проводок» попадает ТФОМС на Дт20-Крт69.3 – ххх руб и эта же сумма еще в одной проводке Дт91.2-Крт69.3. В журнале налогов ТФОМС – одной суммой ххх руб.2) Константа «Порядок исчисления ЕСН» по настоянию бухгалтера стоит в значении «0».В своде проводок бух хочет видеть:в проводке Дт20-Крт69.2.1 – 20%.сейчас же Дт20-Крт69.2.1- 6%Дт20-Крт69.2.2 – 10%Дт20-Крт69.2.3 – 4%В принципе те же 20%. Но бух. хочет именно 20%, подскажите каким образом помочь бухгалтеру закрыть год с 20% на 69.2.1. и в силах это сделать на 250 релизе?Перевод константы «Порядок исчисления ЕСН» в значение «2» не решает эту проблему.Заранее спасибо.
#1 by Lexusss
Бухгалтера - послать читать письмо МНС России от 05.09.2003 № ВГ-6-02/945.А после перестановки констант надо еще пересчет ЕСН сделать.А у тебя 69.3 не разбит на 69.3.1 и 69.3.2?
#3 by Lexusss
Надо править глобальный модель строки в процедуре глПроводкиЗаПериод почти в конце:ИначеЕсли ТаблицаКорреспонденций.Шаблон.СчетКредита = СчетКтФФОМС ТогдаИначеЕсли ТаблицаКорреспонденций.Шаблон.СчетКредита = СчетКтТФОМС ТогдаГде N - номер субконто разделения по фондам.Иначе никак.
#4 by di1978
TO Lexusss . Не подскажете, как перешли типовые с 69.3 по субконто "Фонды" на 69.3.1, 69.3.2 ?
#6 by Lexusss
Про 20 % я номер письма указал. Обработкой обновление ИБ.
#7 by Ена
всё, хватит дури с проводками 69.2.1-69.2.21С перевело всех на константу 2 с января и с 250...Пусть бухгалтер не выёживается...
#8 by Lexusss
К сожалению дурь у наших законодателей и законоисполнителей в мозгах. Нынче так, завтра иначе. А теперь косяки из ЗиК сыпятся, как из ведра.
#9 by Спящая
то есть надо ставить константу 2 ?Ена, посмотри про субконто пожалуйста по больничному листу за счет работодателя что то я не поняла как настроить... и вообще надо ли настраивать на затратных счетах разбиение на оплату труда и больничный ?
#10 by Lexusss
А разве не фиолетово, что это на затратах - БЛ за счет работодателя или зарплата? Мои бухи с меня такого разделения не потребовали.
#11 by Uho
строка 39973 в ГМ
#12 by Мелена
1. Надо добавить в план счетов счета 69.3.1 и 69.3.2 , и поменять в шаблонах проводок счет 69.3 на вышеуказанные.2. По поводу 20%. В 250 релизе начиная с расчета за 2005 константа ПорядокИсчисленияЕСН принимается =2 по умолчанию ,соответственно делаются указанные вами проводки. И в журнал расчета налогов сумма в ФедБюдет ставится из расчета 6%. Можно исправить модуль расчета ПФР:Если Год > 2004 Тогда КонецЕсли;Добавить коментарий, тоже в глПроводкиЗаПериод.Но этим дело не ограничится, если испрваить здесь то в индив. карточке по ЕСН и в расчете авнс. платежей сумма в фед.бюджет увеличтся на страх. и накоп. взносы . Надо будет исправлять отчеты....Лучше оставить как есть. Хотя 1С могла предупредить что если Константа.ПорядокИсчисленияЕСН=0 это ничего не значит...И то что было в прошлом году в этом не имеет значения...
#13 by Ена
какие затратные счета работают по ФОТ на фирме?
#14 by Uho
+11 это про константу
#15 by Lexusss
20,26,44. А от этого что-либо зависит?
#17 by Ена
это уже хуже...спросите ГБ - на 91.2 не хочет? Немного некрасиво, но другое без переделки модуля, пожалуй, трудно предложить...
#19 by Спящая
20,23,25 и 29
#20 by Ена
не хотите 91.2 - меняйте ГМ по поиску Субконто5 в гл...ПроводкиЗаПериод (как-то так)
#21 by Lexusss
А ведь ради этого придется добавлять субконто6 в Шаблон проводки, потому как 5-е уже забито под ПФР, или жестко в коде зашивать конкретную аналитику, он чего лично меня воротит.
#22 by Мелена
Разбейте счет 69.3 на два 69.3.1 и 69.3.2, проводки будут нормальные 20-69.3.1( 69.3.2).
#23 by Lexusss
По поводу 69.3 решение есть в . Мне же интересно, как выделить аналитику БЛ за счет работодателя в счетах затрат.ЗЫ: Бухи уже тоже захотели.
#24 by Спящая
придется ковырять модуль, без этого никак похоже да, Гена я с тобой согласна что то я не поняла...ах, да надо добавлять субконто в шаблон проводки для расчета больничного
#25 by Мелена
69.3 Не надо ни чего править в ГМ. Достаточно добавить субсчета и исправить шаблоны по фондам.
#26 by Lexusss
И заполнять это субконто для каждого счета по-своему. Хотя не, 6-е уже занять под производство. Придется делать 7-е.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С