#0
by Mobilis
Уажаемый ALL, кто нибудь может объяснить зачем введены два субсчета на счете 71 : "71.1 расходы не принимаемые для НУ", и "71.2 расходы принимаемые Для НУ". Как можно заранее определить до копейки на что будут израсходованы подотчетные суммы ?
#1
by Cooler
Если у вас деньги выдаются подотчетникам просто так, а не для конкретных целей - разве это проблема 1С?
#2
by Mobilis
1) Не совсем так. Смоделирую ситуацию. Предположим, что деньги выдаются и на одни (принимаемые для НУ)и на другие (не принимаемые для НУ) цели. В РКО предлагается использовать один конкретный субсчет: 71.1 или 71.2 какой из них надо выбрать? Или ты хочешь сказать, что надо использовать два РКО ? Причем, получается что по предыдущим авансам человек не рассчитался (это между прочим). А если в процессе закупки цена какого-то товара оказалась выше, а , скажем проезд дешевле, то сумму которую человек потратил, тоже между прочим, точно по назначению предугадать до копейки нельзя. Как в таком случае поступить ?
#3
by SiAl
Проблемы то по сути нету большой. При расходе кидай на любой субсчет, далее перед авансовым отчетом делешь корректировку, т.е. перекидываешь с одного счета на другой. Далее авансовый отчет.
#4
by Mobilis
3) Так и делаю :-), но в случае, если объемы покупок по 1000 наименований, то проблема переброса разницы становится ощутимой. Мне одно не понятно, кто же додумался до этих субсчетов ? Неужели не проще определять цели налогового учета просто в авансовом отчете ?
#7
by elisabet
А кто вам запрещает в конец авансового отчета дописать корректировочные проводки между счетом 71.1 и 71.2 ??? или в расходник ...
#10
by Mobilis
"Перенос" по субсчетам 71. 71.2 происходит автоматически если направление расхода ден. средств в РКО указывать как "Прочие"
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Добовление новых счетов в План счетов. Как расширить поле наименование счет
- как группу счетов в плане счетов сделать обратно счетом?
- БУ и НУ: ну - и ну!!!
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- Субконто (НУ) и Счет расходов (НУ)
- УПП Распределение счета 23 на 20 счет как накладные расходы
- ЗУП: Как настроить два дня за счет работодателя на конкретный счет и статью затрат?
- v7: Обработка выгрузки платежных поручений в формате xml в 1с 7.7 упрощенка
В этой группе 1С
- Как восстановить удаленный элемент справочника?
- Формат Дата в Excel
- ЗиК 252 : Непонятки с больничными при ЕНВД
- Как перейти с ПРОФ на базовую бухгалтерию?
- Сертификация по "Зарплате и кадры"
- Как определить изменения данных при загрузке обмена УРИБ
- на каком ИТС есть обновление 04q4009
- Помогите с ЗначениеИзФайла, пожалуйста
- Построитель отчета. Итоги периодами
- Больничные на 91 счет
- Создание книги Exel из 1С, подскажите, плииз...
- v77 Списание ОС
- V8: Добавление записей в регистр сведений программно:
- Web:расширение 1с. Глючит v7script.dll.
- Метод ВыгрузитьТабличнуюЧасть(). Вопрос!
- v7.7: Бухгалтерия. Запись книги продаж не формируется
- 1C SQL долго выполняется автообмен в пакетном режиме....
- Автообмен по FTP
- Компонента V7Plus : Ошибка обращения к ресурсу (статус 500)
- v 8.0 Как выгрузить данные колонки ТЗ и загрузить в другую колонку ?