#0
by Полька
Бухия. "Закрытие месяца", ПБУ 18. Например, делаю март.делаем проводку Д 68.4- К99.2.2 условный доход по налогу на прибыльберется сальдо на конец периода по сч 99.1, вычитается налог на прибыль и санкции за месяц, и вычитается уже проведенная сумма.Почему налог на прибыль и санкции со сч 99.1 берутся за месяц то, а куда январь и февраль дели? Или это ошибка?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Куда исчезла строка "Закрытие счета 20" из документа "Закрытие месяца"?
- v7: Закрытие 25, 26 счетов документом "Закрытие месяца". Закрываются с пустым с
- Закрытие 25 счета документом Закрытие месяца
- Когда появляются ВР при закрытие 20-х счетов документом закрытие месяца?
- ЗУП - есть ли закрытие месяца или закрытие периода?
- Закрытие 20, 23, 24, 25 счета в документе Закрытие месяца
- Объясните дураку. Закрытие месяца и закрытие 20 счетов.
В этой группе 1С
- Коды ТНВЭД
- Не получается по ОЛЕ обратиться к функции другой базы :((
- Сообщение "Недостаточно прав" при начале работы
- Несколько вопросов по аттестации "1С Специалист" ...
- Как правильно отразить возврат аванса ?
- Корректировка долга (покупателя)?!
- Как убрать диалог сохранения периодических реквизитов?
- Учет МЗ по МОЛ в бюджете
- Запретить ввод новой строки в табличной части документа
- Подскажите стоит ли переходить на SQL-версию, все плюсы и минусы от DBF
- 1С. Как окно развернуть на весь экран ?
- ЗиК 253. Бюджет. Шаблоны проводок.
- 1С SQL кто грузит?
- Сбилась нумерация документов во всей базе сразу. что за... ?
- v8: реально ли УСТАНОВИТЬ ГУИД для элемента справочника 1С 8.0 ?
- Открыть модальную форму во весь экран
- Добавить измерение в регистр...
- ToySQL
- Проверка физической целостности в SQL. Хелп
- Значки в 1С 7.7