#0
by Мелена
Досталась мне в наследство конфа 457 бухгалтерия, переделанная.Смотрю и понимаю, что ничего в этой жизни я уже не понимаю.План счетов:1. Все десятки с суммовым учетом по складам. Ну ладно, это хоть как-то можно понять.2. На всех 19-х, на 20, 62 и всех 90-х счетах - субконто "Ставки НДС". Ну ладно, это у них наверное раздельный учет по НДС.3. На 71 - субконто "Сотрудники" и "ДатаОтчета " ?????И тут я выпадаю из окна.....4. На 70-м ОДНО субконто - "Месяцы".Скажите есть в этом смысл или я ,дура , ничего не понимаю в бухучете?
#4
by Клетчатый
Не переживай, видно плотно с ЗиКом работают, всю отчётность по фондам в ней готовят, а выгрузки шарашат по всем сотрудникам.
#5
by android
Субконто как субконто. Очень удобно отслеживать взаиморасчеты с работниками по месяцам.
#6
by Клетчатый
Ты в этой конторке кто? ГБ, фикс или фри? В первом случае готовь(сухари, вазелин, обходной лист - нужное подчеркнуть), а в остальных требуй ТЗ и не загружай себе мозги чужими проблемами.
#7
by Мелена
С Зик-ом они вообще не работают, а так по старинке "С ручкой и блокнотом".Единственное на что из выше перечисленного меня можно хоть как-то сломать - это субконто "ставки НДС" на вышеперичисленных счетах. Потому что когда я слышу фразу "А нам нужен раздельный учет по НДС в бухгалтерии" крыть мне нечем. Что я могу безболезненно предложить ,так это завести дополнительные субсчета на 19. Дальше мысль не идет. И так гемморой , и этак.
#13
by NS
2-ой пункт - абсолютно нормально. Субсчета по ставкам - вот это как раз и ненормально.третий - Дата отчета... Тоже ничего страшного - непонятно чем не нравится.четвертый - тоже не въехал. Ну убили субконто сотрудники, ну решили вести аналитику по месяцу начисления - что страшного?
#15
by VZ
Примите соболезнования... "Ничего страшного" - это диагнос опримиста по одному симптому. А в совокупности...Мои соболезнования...
#16
by NS
("А нам нужен раздельный учет по НДС в бухгалтерии" крыть мне нечем. Что я могу безболезненно предложить ,так это завести дополнительные субсчета на 19. Дальше мысль не идет. И так гемморой , и этак.) Не думаю - что и в совокупности очень страшно - но то, что я привел - это уж точно полный бред. Может субсчета на 41.1 заведем? по номенклатуре...Еще раз - начисления по месяцам - видимо так удобней и т.д.
#17
by Мелена
По-моему,119-ФЗ раздельный учет не отменяет. Можно быдет принимать к вычету "неоплаченый НДС", а вот "необлагаемый" вряд ли.
#19
by 2S
нормально, вот сижу пишу ТЗ для клиента. Для консалидированной отчетности 19 должен быть по ОС, оборудованию, НМА, материалам, услуги неоплаченные, по ОС, введеным в экспл., по товарам. Мало того, для каждого из перечисленных свой признак: например, для по товарам - в пути; не оплаченные. Сижу голову ломаю как разрулить с меньшими потерями... :)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как программно закрыть Все окрытые окна в пределах окна 1С?
- Добовление новых счетов в План счетов. Как расширить поле наименование счет
- как группу счетов в плане счетов сделать обратно счетом?
- старый план счетов -> новый план счетов (бюджет)
- 1c 8.1 - Установить обои на задний план главного окна 1С:Предприятия.
- Как сделать так, чтобы после открытии окна отчета, все остальные окна были не видны
- RDP модальные окна, окна настройки "прячутся"
- Задвоение счетов в плане счетов
- RDP модальные окна, окна настройки "прячутся"
В этой группе 1С
- Перенос документов из Торговля и Склад 7.7 в Управление Торговлей 10.2
- Обработка Универсальный журнал(журнал поиска), помогиде доделать.
- Как в WSH получить полный путь к каталогу
- Временные разницы по спецодежде.
- Русский и английский интерфейс в 1С
- Письмо г-на Иванеева об амортизации ОС в НУ после модернизации
- УСН Списание кредиторской задолженности
- Установка соединения v8 c v8 через COM
- ОткрытьПодбор()
- Перенос остатков из УТ в УТ
- Запуск из командной строки в режиме Предприятия?
- 1С:ТиС Мне нужна программа для складского учета производственного предприятия
- Есть ли в 1С форма 5-З
- Где в УПП проставляются льготы для льготников разных групп ?
- Мега ступор... Бух, отчет Карточка Счета, перенес... расшифровка
- 1C 7.7 + Юникод (UTF-8)
- Вопрос по учету себестомиости продукции в теч. месяца по т.н.
- 1С 8.0: ЗУП или Камин 3.0. Что выбрать?!
- В балансе (ф.1) актив не идет с пассивом
- Как выгрузить данные с 1С бухгалтерия в1С торговля и склад???