v7: Ввод в эксплуатацию. На расходы не списывает... #210304


#0 by ELLYfpm
При проведении документа ввод в эксплуатацию - ставлю галку "Включить в состав расходов", амортизацию убираю, но все равно относитт на 01...Подскажите как это делается(списание на расходы при вводе в эксплуатацию)...Пожалуйста.
#1 by ELLYfpm
ап
#2 by tena
какая конфигурация и какой релиз?
#3 by ELLYfpm
Релиз 481 типовая
#4 by tena
Если галка "отразить в составе МПЗ" стоит, то относит на 10.
#5 by спермотозоид
законодательство читай, вернее пусть бухи читают
#6 by ELLYfpm
Народ кто знает как списать на расходы ОС при вводе в эксплуатацию, если оно стоит меньше 10000р? Подскажите, пожалуйста!
#7 by pelig
приходовать как материалы, а потом передавать в эксплуатацию
#8 by pelig
см изменения по приказу минфина от 12.12.2005 к ПБУ6/01 -с 2006 года нельзя полностью списыватьстоимость малоценные ОСпри вводе в эксплуатацию. оформляй их как инвентарь
#9 by pelig
это бухи должны знать, скажи, пусть учатся
#10 by pelig
номер приказа 147
#11 by ELLYfpm
Спасибо большое, а то я уже исправлять собралась)) А не подскажете, в каком релизе эти изменения отражены? Или ещё не отражены? Просто в 481 нету спец субсчетов для отражения молаценных ОС на 10 счете...
#12 by pelig
а 10.9 есть?
#13 by pelig
про релиз не скажу, у меня ПУБ, но с начала года не дает списать на затраты, как  по ПБУ и требуется
#14 by ELLYfpm
есть, просто в изменении к ПБУ говорится ещё о возможности настройки учетной политики по этому поводу - а я что-то не могу найти такого...
#15 by ELLYfpm
да, он проверяет если уже 2006 год, то максимум - можно отнести на МПЗ
#16 by pelig
приходуйте не как ОС, а как материал
#17 by ELLYfpm
ага, спасибо!
#18 by pelig
учетная политика, ИМХО, имеется в виду приказ об учетной политике, а не настройка конфигурации. Да, там возможны варианты, но будет морока с временными разницами
#19 by Змеюка
Ознакомься с учетной политикой предприятия. Не обязательно учитывать как материал. На самом деле галочка "Списывать на расходы" работает.При этом должны сформироваться проводки: Д 01.1 К 08.4 Д 20 (23,25,26,91,2) К 02.1 Проверь по отчету Анализ субконто (не Анализ счета по субконто). Балансовая стоимость на 01.1 все-равно остается, при этом 100%-я амортизация единовременно при вводе в эксплуатацию. В целях неувеличения головноой боли ГБ лучше оставить пока (пока бухучет опять не сравняется с НУ)списание на расходы в БУ и НУ до 10000.
#20 by ELLYfpm
Не знаю - ставлю этот флажок, он не реагирует, точнее сказать делает проводки 01-08 и ещё что-то забалансовое для учета...на расходы не списывает...
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям