Сальдо в расчетном листке. Как? Посоветуйте... #242468


#0 by Контра
Из-за долгих задержек ЗП возникло пожелание расчетчиков: в РЛ видеть суммы долга за предприятием развернутыми помесячно. Может, еще что посоветуют те, кто сталкивался с подобной проблемой?Что-то сложновато будет это пожелание в РЛ воткнуть, мне кажется.
#1 by Гена
доки Накопленная задолженность регулярно помесячно используются?
#2 by Контра
Что Вы понимаете под "используются"? Создают их каждый месяц, это да. Выплаты бывают частями, например, за октябрь выплатили всем по 3000, а за август еще не погашена задолженность
#3 by Контра
Потому, думаю, и возникла эта просьба: сотры не верят, что их долги не "потеряются".Есть еще одно отягощающее обстоятельсво: много иностранцев, которым пересчитывается НДФЛ и эта сумма тоже попадает следующим месяцем в накопленную задолженность
#4 by VZ
Вот и причина возникновения известного положения ТК, и, соответственно, "двойного" сальдо в ЗиК... Не так уж и сложно. Юзать глКВыплатеЗаПериод-глСальдоОкругления
#5 by Контра
Решение такое: использовать РЛ за период, кажется, все дает, но проверю детально уже завтра
#6 by SaidWe
1. Создать свой вид расчета задолжность за период.2. Создать документ начало месяца, который сальдо и вводит фиксированные строки по периодам и до начисления ЗП, а не после :-))).3. Забыть про документ Накопленная задолжность.4. Поправить модуль расчетов существующих сальдо на 0.5. Нарисовать свой документ выплата, в котором с табличной части должен быть период за который производится выплата, а не в шапке. Так удобнее, так как иногда надо автоматом разбить сумму фикс выплаты с погашением с самого старого периода.6. (Самое муторное) Выверить сальдо по периодам на какой либо момент. С того момента когда будет вестись сальдо по новому.P.S. Уже года три как я такое к типовой прикрутил. Расчетчик совсем забыл про то сальдо может расходится. Если заходит в старый период и что-то меняет, то достаточно просто последовательно перепровести документ Начало месяца в каждом последующем месяце.А не в типовой такая схема изначально работает и уже более 4-х лет и совсем никто не чего не спрашивает. Ну нет такой проблемы как сальдо. :-)))Удачи!
#7 by VZ
1. нАфиг.2. нАфиг...........Все нАфиг. Достаточно только переписать документ Выплата. Рецепт спросить у Вайкартаны.
#8 by SaidWe
Не нафиг, а так обновляться очень просто и легко.По поводу второго пункта - вам что нравится начальное сальдо смотреть только в конце месяца или точнее после начисления ЗП? :-)))
#9 by VZ
Начнем с этого: "1. Создать свой вид расчета задолжность за период". Ты их, что, 12 штук создаешь? 24? или все 48, на 4 года? Нет? Только один, но с разными периодами действия? А что, существующий ВР НачальноеСальдоЗадолженность уже для этого не годится? Надо новое изобретать? И по всем иодулям прописывать?"2. Создать документ начало месяца, который сальдо и вводит фиксированные строки по периодам и до начисления ЗП, а не после :-)))" Как смешно-то... Но существующий док формирование начального сальдо и вводит задолженности до расчета. Ну объеденил с доком начало месяца, что-то сэкономил? Что-то приобрел, кроме геммороя?И т.д.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С