#0
by LivingStar
Имеется сформированный документ Инвентаризация МПЗ в нем одна итоговая сумма, оборотно сальдовая ведомость по 20-му счету, и по этому подразделению выдает другую сумму, меньшую чем в документе, скажите как отловить и выявить это расхождение и устранить, что и где посмотреть ?
#2
by LivingStar
бух пришел и так сказал, выявить эту коллизию:док Инвентаризация МПЗ, выбрано подразделение, 30 сентябряотчет ОСВ по счету 20 на 30 сентября по этому же подразделениюсальдо дебет на конец периода, должно совпадать говорит с итоговой суммой по документу, но она больше, чем в документе
#4
by MariP
по 20-ке не только МПЗ в остатке, там и 69, и 70, могут услуги ПХ быть...Сравни отчет Производственные затраты по видам затрат и 20-ку, остатки должны идти.
#6
by LivingStar
сумма инвентаризации МПЗ по незавершенному производству должна идти с дебетом на конец периода Оборотно сальдовой ведомости по 20 счету тому же подразделению
#9
by kdm
Привет. Все еще на ПУБе? Наверно документ "Инвентаризация незавершенного производства", а не "Инвентаризация МПЗ" - ?
#10
by LivingStar
формирую отчет ОСВ сч 20 по подразделению за 30 сентября, также формирую отчет производственные затраты по этому же подразделению, за 30 сентябряи там остаток на конец (сумма) сходится с дебетом ОСВ сальдо на конец периода
#12
by LivingStar
что тогда бух требует что бы итоговая сумма по инвентаризации незавершенного производства должна сходиться с суммой дебета ОСВ на конец периода ??
#17
by MariP
kdm, на ПУБе, смены работы пока не произошло, я даже рада.LivingStar, я просила тебя сделать отчет о производственных затратах по видам затрат...Неужели он не ответил на твои вопросы?!Там какие виды затрат, кроме материалов?вот на них и не идет инвентразация незавершенки.ДА?
#18
by MariP
Как можнопровести инвентаризацию ЕСН, или Оплаты труда, услуг и пр. на 20-ке?Пусть твой ГБ пояснит и тебе, и нам.
#19
by LivingStar
MariP возможно ты права, именно так. просто бух хочет что бы я избавился от этой суммы, как то сбросил её с 20-го счета, что бы там остались одни материалы, вот так оказывается
#21
by LivingStar
MariP (((( за весь период в этом отчете только материалы, что вычитать не знаю (((
#22
by kdm
Я даже догадываюсь, почему НЕ произошла. :) и это правильно. Да это в модуле (у меня например синим по белому) написано.Но это не значит, что их неможет быть в незавершенке.
#26
by LivingStar
Но в документе инвент. незаверш. пр-ва. итоговая сумма меньше чем в этих отчетах, исходит это судя по всему из того что сами суммы по мпз различны, если сверять табл часть документа и отчетов, то по одним и тем же мпз в отчетах больше суммы, чем в табличной части документов, с чем это связанно не понятно
#28
by kdm
Элементарно. Со старой работы не отпустили. Например увеличили ЗП или еще какие блага предложили. Ты этот отчет с группировкой по документам посмотри. Откуда что берется? И еще тут от позиции документа может зависеть.На счет 20-ки незнаю, окончательно она при закрытии месяца формируется, а вот остатки по отчету "Произодственные затраты" Элемент затрат "Материальные затраты" должен совпадать с заполненой табл. частью.
#29
by MariP
Ищи, по какому материалу не прет.Потом по движениям по регистрам и проводкам сравнивай.
#30
by MariP
Не, ума хватило на работе не говорить...Мне и так платят больше чем могут.Был вариант со сменой города проживания. Не срослось...Но все это только к лучшему!
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Правильный учет (инвентаризация)...
- ПУБ: ОСВ по 62 счету - остается сальдо на 62.1 и 62.2
- Почему в ОСВ нету 43 а в ОСВ по счету есть?
- Инвентаризация (по складу) -> инвентаризация (розница)
- Сальдо в ОСВ от личается от сальдо в ОСВ по счету
- Настройка ОСВ по 20 счету по статьям затрат
- ОСВ не сходится с ОСВ по счету. А должна?
- Бухгалтерия 3.0 развернутое сальдо в ОСв не совпадает с ОСВ по счету.
- ОСВ по счету и общая ОСВ - не совпадает показатель "Контроль"
- УПП РАУЗ Расхождение между затратами в РАУЗ по 20 счету и оборокой по 20 счету
- 1С Бухгалтерия КОРП 2.0 ОСВ по счету 20.01 расхождения по суммам исправить
- не сходятся начальные остатки в ОСВ и ОСВ по счету
В этой группе 1С
- Почему виды расчета по больничным листам не вытесняются видом простой предприяти
- Дооборудование ОС, как сделать?
- Списание ОС стоимостью до 10’000 руб. Не делается проводка Д26 – К01.1 :-(
- исправление файла 1c.cf
- Внешняя печатная форма
- Дней по календарю отпуска
- Изменения цвета фона поля рекв. в доке(при открытии цвет - по умолчанию?)
- Оплата по окладу пересчитывается а премия месячная нет. Почему так?
- И смех и грех....
- Глюки после перехода на SQL
- v8: НайтиПоРеквизиту
- Как отслеживать не закрытые авансы полученных ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ !!!
- Как восстановить базу 1с77 бух после свертки
- Внутреннее совместительство и северная надбавка
- При попытке открыть журнал регистрации с настройкой фильтровать динамически
- Как послать ESC последовательность на принтер?
- УРИБ как программно получить время последней синхронизации?
- Как можно было обойти контроль уникальности номера документа?
- План внедрения УПП
- Можно ли в Конвертации данных задать свою функцию?