#0
by zaversh
Есть акты выполненных услуг, а продукции и материалов для этой продукции пока нет. Каким документом и как передать эти услуги в производство, чтобы они потом, когда поступят в следующем месяце материалы, были отнесены именно к конкретной продукции, а пока бы оставались в незавершенном производстве? Метод расчета себестоимости - по прямым затратам.
#2
by zaversh
Документ «Распределение материалов на выпуск» обычно используют, когда выпуск есть, а у меня его нет, Отчета производства за смену - тоже нет.
#8
by zaversh
Были мысли на эту тему, но мы несколько месяцев получаем только услуги, перерабатывать нечего, нет ничего материального.
#9
by zaversh
Нет ли какого-нибудь способа передать в производство именно услугу, затраты по которой не будут закрываться ни на какую другую продукцию (к которой не имеют отношение), а останутся в НЗП, пока не появится материал именно для этой продукции?
#13
by zaversh
Как передать услугу без материалов с привязкой к продукции? Я услугу могу получить только по отдельной карточке номенклатуры, а где ее привязать к номенклатуре продукции? Получается вторая карточка.
#15
by zaversh
Во все подряд :) Ты о каком именно регистре? Ищу тот, где моя услуга будет с аналитикой через несколько месяцев первый раз выпущенной продукцией. Не нахожу.
#17
by zaversh
Сейчас посмотрю. Мне надо привязку в одном регистре номенклатуры услуги, ее стоимости и номенклатуры продукции.
#19
by Zaval
затраты и материалы могут (в принципе) быть в разных регистрах. Вашу УПП видел очень давно, ред 1
#20
by zaversh
Так материалов у меня пока нет, будут через несколько месяцев. Вроде все документы уже смотрели, которые в регистре НЗП, в них нет указания номенклатуры продукции (которой пока нет). Есть еще корректировочные документы для регистров, но обычным пользователям это слишком сложно будет, даже если получится. Мне казалось, что слишком простой случай, в УПП должно было быть, но, может, не сделано пока стандартными документами.
#22
by zaversh
Так выпуск через полгода будет. Как мне сейчас указать, что вот эта услуга именно для вот этой продукции?
#23
by Zaval
У нас в первой ред можно привязать затрату к номенкл группе, в группе может быть один элемент-продукция
#25
by zaversh
Ну да, тоже думали, только такой продукции много наименований, а еще надо по суммарные данные. Просто все варианты перепробовали уже :) Похоже, просто в стандартной УПП это не реализовано. Спасибо, будем подбирать корректировку регистров попроще.
#28
by Neco
"Отчет производства за смену" - по выпускаемой продукции указать Bид выпуcкa = Наработка. Документом "Распределение прочих затрат" распределить затраты.
#29
by zaversh
Так ведь Прочие расходы не могут быть производственными? Счет 20 в проводках Поступление товаров и услуг ввести не дает, а 25, 26 - это же общие, а мне надо на конкретную продукцию.
#30
by zaversh
Я хочу сказать не производственными, а материальными производственными, чтобы было отнесение на себестоимость конкретной продукции.
#31
by zaversh
Противоречие в том, что, если бы у меня уже были материалы для этой продукции, на них можно было бы документом Поступление дополнительных расходов отнести стоимость всех этих услуг, они увеличили бы себестоимость материалов и попали в производство документом Требование-накладная, в материальные производственные затраты. Пока у меня нет материалов, услуги могу оформить только документом Поступление товаров и услуг на закладке Услуги. Этот документ не дает отнести затраты сразу в производство, на счет 20, услуги считаются общими для предприятия, а мне надо их привязать к конретной продукции, которая будет выпущена неизвестно когда.
#32
by Хомма
Не надо печалиться. Заносишь оказанные тебе услуги как товар, тем более, что они четко разграничены и относятся к КОН-КРЕТ-НО-МУ!, пусть и в будущем, продукту. Полстраны так делает. Пример: Материалы на наволочку. Услуги по пошиву наволочки. Услуги по упаковке наволочки... З.Ы.Значит, ты нужные книги читал...
#35
by simol
Решается просто. Делаешь поступление товаров и услуг. Указываешь покупку услуг, заполняешь статью затра с характером затрат "производственные расходы". А когда захочешь их на чтото произведенное повесить, то сделает док "Распределение прочих затрат".
#36
by zaversh
Да, как делает полстраны, это понятно :) Я просто пытаюсь сделать в соответствии с требованиями законодательства по бухучету. И меня очень удивляет, что в УПП это сделать не могу. Все кажется, что это именно я что-то не знаю, а не в УПП не реализовано. Поступление товаров и услуг не дает возможность отнести затраты сразу на 20 счет. Да, нам. Мне на всех этапах надо затраты прямые, материальные, а не прочие, в этом и дело.
#38
by simol
док Распределение прочих затрат делает распределение Производсвенных расходов находящихся на 20 счете, ты же это и хочешь
#39
by Ку
Прекрасно дает. Я понял сначала что речь о твоих услугах идет, т.е. которые ты оказываешь - е если тебе, то не опнимаю тогда в чем вопрос.
#40
by zaversh
Вопрос в привязке к конкретной номенклатуре продукции, которую изготовят через несколько месяцев.
#41
by zaversh
Так у меня не прочие, а прямые, материальные. 20 счет говорю условно, пока только управленческий учет включен.
#42
by simol
ты прочитай внимательно Сегодня покупаешь услугу, она висит сколько надо месяцев в НЗП, а когда произведешь то, чего ждешь, тогда сделаешь "распределение прочих затрат". Расчет себестоимости это затраты без дока распределение прочих затрат не тронет.
#44
by Хомма
Ты не понял... требования законодательства: не завышать! затрат, дабы не занизить налог! А О проблемах "отражения" в УПП и 1С можно писать без конца. P.S.Зачем тебе эрмитаж?...
#45
by zaversh
Уточни пожалуйста, с документом Распределение прочих затрат не приходилось работать, прочих у нас не было. По какой базе в моем случае надо распределять? По Налоговому кодексу эти расходы у нас прямые, материальные. Пытаюсь правильно, не получится - приму другое решение :)
#46
by zaversh
Еще есть требование главбуха о прямых, материальных. Прочие ей предлагались, не хочет категорически.
#47
by simol
Документ "Распределение прочих затрат": Он не для павсперделения затрат с характером затрат прочие, а для расперделения прочих ("прочих" читай нераспределяемых в других документах) нематериальных затрат находящихся в НЗП.
#49
by zaversh
Понятно, спасибо, возможно и мои не распределенные другими документами распределит, когда через несколько месяцев введу Отчет производства за смену. Только тогда надо отдельную статью затрат для каждой номенклатуры продукции (а их много слишком), а база распределения - по объему выпуска? Я правильно понимаю? Почему глупость? Она точно в соответствии с НК действует.
#50
by Ку
Если ты сначала оставишь эту затрату впокое в НЗП без аналитики по НГ даже можно а потом в нужный момент распределением прочих кинешьее на нужную продукцию - то все у тебя правильно рапсределится. Во всяком слчае по замыслу разработчиков.
#52
by simol
Зачем для каждой прокукции, можно при покупке услуги привязатьв заказу и тогда все потом разделишь.
#56
by zaversh
Да, уже. Как вариант будем смотреть. База распределения - по объему выпуска? Я правильно понимаю?
#60
by simol
рраспределение нужно если ты хочешь одну сумму рапределить межну несколкими продукциями
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- Как перенести незавершенное производство из упп в упп ?
- УПП: заказ на производство и задание на производство
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- УПП: увязать Заказ на производство и Задание на производство
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: Производство услуги плюс бухгалтерия. Отключен количественный учет на счетах
В этой группе 1С
- УПП Дата запрета редактирования...
- Управление торговлей. Стоп-отгрузка.
- Как войти в режим редактирования строки?
- Конвертация данных. Как из "Строки" сделать "Запись регистра сведений"?
- Как получить картинку из буфера обмена?
- как в журнале документов убрать документы других подразделений?
- Копирование строки дерева значений
- Пропало окно подбора номенклатуры!
- Глюк при записи элемента справочника.
- конвертор MXL в XLS работает в 2003 и 2007 офисах?
- Подключение файлов к внешней обработке
- Списание ТМЦ партии списываются в минус
- УПП, регламентированная отчетность
- Как у реквизита документа узнать тип значения?
- Как получить внутренний ID документа?
- SQL: Queries of this type are not supported.
- как открыть файд autocad из 1С
- RLS на чтение записей регистра бухгалтерии
- У кого нибудь есть правила выгрузки из Тис 9.2 (944 релиз) в УТ 10.2.11
- v7: "Данный модуль не может отлаживаться" - закрытие месяца?