Превышено допустимое число дней задолженности по договору #332492


#0 by kolyakiev
Конфигурация "Управление торговлей для Украины", редакция 2.2. (2.2.6.4) При проведении документа "Реализация товаров и услуг" возникает ошибка: <<<<<<<<<<<< Проведение документа "Реализация товаров и услуг 158 от 04.04.2008 15:40:09": Превышено допустимое число дней задолженности по договору Основной договор     Допустимое число дней задолженности: 30, дата самой старой задолженности: 30.12.2007 12:00:38, превышение: 96 дней >>>>>>>>>>>> Причем отчеты "Ведомость по расчетам с контрагентами" и "Задолженность по контрагентам" показывают что задолженности НЕТ. В договоре контрагента "Взаиморасчеты ведутся" по "Расчетным документам". Отмечен пункт "Контролировать число дней задолженности, число дней не более": 30. Последний проведенный документ "Реализация товаров и услуг" для данного Контрагента был сделан 25.02.2008. Ошибка не возникала. В чем может быть проблема?
#1 by ТелепатБот
#2 by Поручик
А может в каком-нибудь платежном документе не указан расчетный документ?
#3 by kolyakiev
Все платежи осуществлялись через "Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя". Поле "Сделка" не заполнено ни в одном из них - под ним имеется ввиду расчетній документ?
#4 by shuhard
есть только один способ - точка останова в конфигураторе
#5 by Zaval
Посмотри движения по взаиморасчетам в РН и ПП. Если закрываются правильно - косячит РН, если нет - косячат отчеты (или юзер при настройке оных).
#6 by kolyakiev
Спасибо всем. Поручик прав - после привязки в "Платежное поручение входящее" поля "Сделка" к документам "Реализация товаров и услуг", все начало проводится.
#7 by D_E_S_131
Из опыта - проверять "дебеторку" по расчетным документам лучше не "Универсальным отчетом", а отчетом "Остатки и обороты". Настрокий отчета: 1) Раздел учета - "Взаиморасчеты с контрагентами по расчетным документам". 2) Группировки - "Договор", "Документ расчетов". 3) Отбор - "Контрагент" = <нужный контрагент>. 4) Доп. поля - "Документ движения (регистратор)". Полученный отчет сворачивается по группировкам "Документ расчетов" и контролируется наличие отрицательной суммы. Если сумма есть, то нужно исправить привязку документов друг к другу (платежей к отгрузкам, возвратов к отгрузкам). Исключение составляет ситуация, когда клиент осуществляет предоплату.
#8 by D_E_S_131
+ Отрицательная сумма имеется ввиду в конечном остатке...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям