v7: Долг за предприятием Зуп 2.5 #370773


#0 by volander
Почему может возникнуть ситуация когда долг за предприятием на начало месяца+всего начислено-всего удержано-всего выплачено не равно! долгу за предприятием на конец месяца?Помогите пожалуйста разобраться
#1 by Manaka
Возможно, существуют документы Начислений, отклонений или ввода расчетов, которые были введены или расчитаны не в своем периоде, или текущий период был не тот.
#2 by volander
как мне найти документы расчитанные не в своем периоде.Дело в том что действительно была правка задним числом с последующим перерасчетом дока начисление зарплаты.Какие действия нужно предпринять чтобы выровнить?Спасибо за ответ(просто замучился уже с этим сальдом)
#3 by Manaka
Так у вас V7 или V8?
#4 by Ygich
а через какой отчет смотрите? попробуйте настройки отчета сбросить и сформировать заново может там колонок не хватает. регулярной архивацией не балуетесь?
#5 by volander
смотрю и высчитываю отчет расчетные листки(все сброшено в дефолт) и что самое не приятное не идет и в своде и в расчетной ведомости.Архивацией балуемся- но такая петрушка уже сентября месяца и оказывается в марте тоже(расхождение на 1500 рублей),знаем по каким сотрудникам,но что делать в таком случае не знаю.Я думал остаток преноситься без проблем в ЗУП,а оказалось что как в 7.7.Помогите пожалуйста разобраться
#6 by Barbaris
Это наверняка НДФЛ исчисленный не равен удержанному. Посмотрите 2-НДФЛ
#7 by volander
так и есть с НДФЛ проблема - в учетной политике слишком поздно поставили НДФЛ начисленный=НДФЛ удержанный.Каким образом выровнять НДФЛ(перепроведение расходных кассовых ордеров не помогла).А больше я ничего придумать не могу
#8 by KLF
Ну ещё можно попробовать перепровести документ Начисление зарплаты, т.к. он тоже закрывает регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом"
#9 by volander
Перепроведение документа начисление зарплаты не помогло,и перерасчет НДФЛ в нем в тоже.Перепроводил последовательно в групповой обработке.
#10 by RomaH
... там баг в ЗУП 259 .. в более поздних не смотрел документ сторно делает записи в регистр Взаиморасчеты по дате документа, а не по дате периода взаиморасчета т.е. если текущий месяц расчета октябрь, а документ сторно с датой 01.11.08 - то получим ... ну вобщем сами посмотрите что получим
#11 by Barbaris
может надо начать перепроведение на месяц раньше? я не помню точно, но она и в начислении и при выплате проверяет остатки и эти записи делает.Можно еще открыть эти оба регистра по НДФЛ и посмотреть какими документами записи сделаны.
#12 by Serg_1960
В УПП был такой "глюк": расходник (когда галочка не стояла) "собирал" исчисленный НДФЛ и пропорционально выплаченной зарплате ставил им признак "удержанный". При этом, алгоритм ошибочно "видел" документы следующих периодов... Что я сделал: снял с проведения все (с начала года) документы начисления и выплаты зарплаты (кассовые и банковские)и перепровёл их вновь в нужной последовательности...
#13 by Serg_1960
* Я имел ввиду документы: "Начисление зарплаты", "Расходный кассовый ордер", "Платежное поручение" и документы корректировки НДФЛ...
#14 by ilis516
У меня в УПП была подобная ситуация после обновления с 1.2.14 на 1.2.19 (в 14-м ЗУП 2.1, далее - 2.5). Мне было легче: смотрела своды в старом релизе, сравнивала с новым и находила, по каким видам расчетов не идет. Это оказывались начисления, то одно, то другое. Тогда я сравнивала по людям, у кого что не так, выходила на документ начисления этого самого ВР. Оказывалось, что в нем задвоенные строки. Достаточно было либо перезаполнить документ, либо ручками убрать лишнюю запись, а потом перепровести документ.
#15 by AfiNata
посмотри регистр накопления НДФЛ к зачету
#16 by unior
Когда в табличной части НДФЛ документа Начисление заработной платы появляется отрицательный НДФЛ не делаются движения по взаиморасчетам. Необходимо сделать возврат НДФЛ или корректировкой регистра вернуть излишне удержанный НДФЛ.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С