ЗУП 2.5.9 Долг за предприятием, К выплате #347176


#0 by СветаВ
ЗУП типовая. Из релиза в релиз одно и то же: В расчетном листке Долг за предприятием отображается правильно; К выплате попадает сумма долга за предприятием+долг за сотрудником на начало периода(если есть). (и в отчете "Расчетный листок" и в платежке). ТИИ, перепроведение док-тов не помогло. Куда копнуть?
#1 by RomaH
что там насчет учетной политики и ведения взаиморасчетов по периодам? (или как там его - когда "Период взаиморасчетов" в РС "Взаиморасчеты" важен становится
#2 by СветаВ
Учет задолженности в разрезе месяцев ее образования?
#3 by СветаВ
Точно, стояла галка! Большое спасибо!
#4 by RomaH
lf
#5 by СветаВ
Ха, не дает менять, вешает мертво(((( Копаю дальше. Причина то стопудов в этой галке.
#6 by RomaH
причина не в галке (верне не совсем в ней) я давно разбирался что и почему - было принято решение - галку ставить и использовать документы "Перенос задолженности" там какая-то логика станная - без галки все намного хуже вешается - потому как во "Взаиморасчетах" все записи переписывает убирая "Период регистрации"
#7 by СветаВ
А без галки что за проблемы? У меня несколько организаций на ЗУП без галки, вроде нормально все.
#8 by RomaH
я же говорю - давно это было - не помню
#9 by RomaH
... глянь вот куда - без галки вроде придется на каждую задолженность вводить по ведомости т.е. если галки нет и в феврале есть задолженность на конец - её придется платить отдельной ведомостью а при галке - достаточно документа переноса
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С