#0
by Pilipino
Не могу понять такую вещь: Две разные организации. В 1-й делаю ОСВ по 60.1 счету. Выхожу на итоги и вижу: (опуская все строчные подробности отчета) ДТ. КТ. ТекСальдо Обороты за период: 100 50 Д 50 Сальдо на 01.02.09 50 Все вроде правильно! Делаю такой же отчет по 2-й организации: ДТ. КТ. ТекСальдо Обороты за период: 100 50 Д 50 Сальдо на 01.02.09 -50 Тут уж совсем ничего не понимаю :(( Что за "миграция" чисел? Конфигурации 77 Бух.
#2
by Pilipino
2 Flika - Гениально! Действительно в одной базе счет 60.1 - АП, в другой - П. Это что и тип сальдо уже изменили? Спасибо за подсказку! Сейчас все проверю.
#6
by Flika
ты уверен, что слово гениально подходит к описанию данного процесса? Я бы его другим словом назвала ;)
#9
by RayCon
Расчеты с поставщиками это кредиторская задолженность => счет 60.1 - пассивный. Расчеты по авансам, уплаченным поставщикам, это дебеторская задолженность => счет 60.2 - активный. Совокупный счет 60 - активно-пассивный. Обращаю внимание, что дебетоская и кредиторская задолженности по активно-пассивным счетам должны отражаться в разных частях баланса: в активе и в пассиве соответственно => для удобства анализа (соответствие сумм в ОСВ с суммами в балансе) сальдо по активно-пассивным счетам следует разворачивать. Это делается настройкой ОСВ, но в стандартной поставке она не настроена. Рекомендую скачать отсюда:
#10
by у лю 427
сколько ж можно долбать эту задолбанную ОСВ? Очередная нетленка... вообще то 60.1 стал пассивным недавно, в новом плане счетов
#11
by RayCon
Бухгалтера на вопрос "как же вы работаете, не имея в ОСВ корректных сальдо по активно-пассивным счетам?", отвечают "вот так и мучаемся". Отсюда сия "нетленка" и родилась. Но, судя по пренебрежительному высказыванию, Вы её даже и не смотрели. А если и смотрели (в чём я лично сильно сомневаюсь), то не поняли... как, впрочем, и про счет расчетов с поставщиками, который, кстати, был пассивным ВСЕГДА, даже до моего и до Вашего рождения. Если же говорить о плане счетов, который введён в 1С, то там до сих пор (т.е. спустя 7 лет после принятия нового плана счетов) многие счета имеют неверную активность/пассивность. Например, некоторые субсчета счетов 14, 73, 76, 84 и многих других.
#13
by у лю 427
с материальными (10,41,43) счетами и с взаиморасчетами (60,62,76) обычно работают выделенные лица - и мы сразу их приучаем к самодельным отчетам по этим счетам. Достоинство - это специализированные отчеты, намного компактнее всех вариантов универсальных ОСВ (типовая ОСВ от 1С - это хорошая штука, но максимум неэкономичности в расходе бумаги и выводе на экран). Эти отчета оптимизированы по скорости (быстрее работают), более компактны, выводят информацию, логически связанную в группы. Также из них напрямую можно сделать ряд действий - простым нажатием на кнопку в строке. P.S. в свое время сами писали и попробовали массу различных ОСВ с прибамбасами - у бухов не прижились они почему то. А вот специализированные - живут и цветут...
#14
by у лю 427
ну скачал, посмотрел... Четно говоря, не очень впечатлило. Неудобный в работе... Где то болтается пример т.н. РАСШИРЕННОЙ ОСВ, в которой - все указанные возможности есть, + целая куча сервисных наворотов и удобств представления по + можно развернуть и свернуть счет настроить вывод субконто (сделано удобнее на порядок, чем в указанном отчете) Сразу сохранить выделенную часть в эксель.... еще там чего то.... в общем - туева хуча и сделано на порядок красивее, чем пример в но и эта расширенная ОСВ приживается в 5% случаев...
#15
by RayCon
>Достоинство - это специализированные отчеты, намного компактнее всех вариантов >универсальных ОСВ Ты просто решаешь другую задачу, чем я. Бухгалтеру на участке нужны расшифровки, а главбуху - агрегированные данные. >типовая ОСВ от 1С - это хорошая штука, но максимум неэкономичности в расходе >бумаги и выводе на экран Не согласен. Точнее, согласен, что "хорошая", но не согласен с тем, что "от 1С". Оборотка во всех бухгалтерских системах всегда используется главбухами для целей выверки форм №1 (баланс) и №2 (ОПУ). К сожалению, оборотка 1С этого не позволяет в принципе по той простой причине, что план счетов не настроен (не разделяются счета краткосрочной и долгострочной задолженностей, счета-группы ведутся в разрезе субконто, у многих счетов некорректно проставлены признаки активности-пассивности, некоторые счета вообще отсутствуют и т.д., и т.п.). Поэтому при более-менее сложном учете валюту баланса в 1С-овской ОСВ не получить. Плюс проблема усугубляется ещё и тем, что есть инструментарий, который может хотя бы приблизить ОСВ к валюте баланса, но и он не работает, т.к. в стандартной поставке по умолчанию не настроен. Моя ОСВ как раз и реализует эту настройку, позволяя ОСВ приблизиться к валюте баланса настолько близко, насколько позволяют недоработки плана счетов. >с материальными (10,41,43) счетами... По счетам запасов в ОСВ, вообще-то, и не нужна никакая дополнительная расшифровка (кроме субсчетов, разумеется). >с взаиморасчетами (60,62,76)... А вот по этим счетам 1С всегда по умолчанию показывает недостоверные суммы, которые, кстати, не будут биться с расшифровками. Поэтому я и делаю настройку развёрнутого сальдо по этим активно-пассивным счетам. >Где то болтается пример т.н. РАСШИРЕННОЙ ОСВ, в которой - все указанные >возможности есть, + целая куча сервисных наворотов и удобств представления Ты, случацйно, не об этом: Если нет, то обязательно посмотри - очень полезная штука. Кстати, всем рекомендую!
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: Почему сальдо не показывается в валюте.
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: Почему медленно работает 1С:Бухгалтерия 7.7
- v7: не отражается сальдо договорников в расчетной ведомости на нач. след.месяца
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v8: почему в бухгалтерский баланс не попадает дебетовое сальдо по счету 68.05?
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
В этой группе 1С
- Не сходится баланс. Нужна методика сведения баланса! Срочно!
- v7: Как сделать перемещение МБП между МОЛ в УПП ?
- Как из табличного документа получить файл.xls для отправки письмом?
- Как в СКД вывести колонки в заданной последовательности?
- ЗУП 2.5.12.1 Начисление районного коэффициента
- Конвертация. Не могу сообразить как
- Как присвоить конкретный ГУИД эл. справочника
- Как с помощью СКД настроить вывод колонок в таком виде...
- Поиск в табличном поле
- Объединить 2 таблицы в запросе
- v8 Что то типа ER диаграмм по конфигурации 1с
- Нужен ли сервер 1с для подключения 1с-ки к SQL Server
- Как подружить Intellisence с Касперским 6.0
- Ошибка 1с (по книге Радченко)
- Подскажите, как лучше организовать коммерческое предложене в УТ 10.3
- Как лучше перенести остатки по партиям, если документов партий в новой базе нет?
- v8: Аутентификация пользователя при работе с web-сервисом в 1С
- v7: Не работает калькулятор в 1С 7.7
- ЗУП: Расчетные листки
- v7: УПП. Почему не сохраняются значения формы?