#0
by VikaBuh
Добрый день. Подскажите, почему в бухгалтерский баланс не попадает дебетовое сальдо по счету 68.05? Этот счет мы создали сами, как сделать, чтобы сальдо по нему попало в баланс? Спасибо.
#2
by VikaBuh
какие проводки? сальдо по этому счету было перенесено из программы 1 с 7 еще в 2010 году и до сих пор висит
#5
by Russiagreat
Баланс в основном обращается к счетам так: ПланыСчетов.Хозрасчетный.КакойНибудьСчет. Ваш добавленный он просто не замечает. Править надо.
#14
by VikaBuh
68.05 налог с продаж, перенесен из 1 с 7 проводкой дт 68.05 кт 00 и висит до сих пор, не попадая в баланс
#20
by VikaBuh
Остаток по дебету, это переплата, ее пока налоговая инспекция показывает в акте сверки, поэтому списать пока не могу
#29
by шаэс
принципиально, чтобы нп не висел на 68.10? Значит сделайте субсчета к 68.10 и перекинте.
#30
by VikaBuh
Дело в том, что у нас открыты субсчета к 68.10, и по счету 68.10.0 висит кредитовое сальдо, которое тоже не попадает в баланс
#32
by VikaBuh
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" вот так выглядит счет 68.10 в расшифровке строки кредиторская задолженность- название есть, суммы нет
#35
by Russiagreat
Без определения счета в конфигураторе или получения его в отчетности, он не будет попадать в бух. отчетность. ИМХО
#36
by Russiagreat
Там каждый счет и каждый субсчет инициализируется отдельно. Плевать групы или подгруппы
#37
by VikaBuh
нашла причину, почему в баланс не попадает сальдо по сч 68.10.0. Оказывается, что в счете 68.10 заведено два субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" и "Уровни бюджетов", а в подчиненном счете 68.10.0 было внесено одно субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" , добавила еще одно субконто, и ... все получилось! теперь перенсу сальдо с 68.05 на 68.10 и надеюсь, все получится. Спасибо всем большое!!!!
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Ежеквартальная проблема: ПУБ: НУ. Убыток. почему не закрывается Н01.05 и 68,4?
- Почему развёрнутое сальдо по 62 счету не соответствует сумме развёрнутых са
- v8 строка подключения V8.Connect
- Волшебнику и всем кто поможет по теме "v8 УРБД на v8 за четыре шага"
- v8: при v8 = Новый COMОбъект("V8.Application") дает ошибку ..
- v8: Не могу подключиться из V8 к V8
- v8: есть ли аналоги openconf для 1с v8
- v8: Как удалить 1С v8 ?
- v7: Почему дебетовое сальдо отражается как кредитовое с "-"
- УПП Почему при расчете налога на прибыль может оставаться сальдо на счете 68.04.2?
- v7: v8: СФ выданный на аванс: почему попадает в книгу покупок? (БП)
- v8: не могу понять почему по счёту 76,5 в обородке не совпадает с СуммаОстатокДт ?
В этой группе 1С
- Неправильный путь к файлу 1cv8.cdn
- Тормоза после обновления на БП 3.0
- УПП 1.3 Отчет о финансовых результатах - расшифровка по номенклатурным группам
- v8: SOAP, WS-Определения не видит операции на сервере
- СКД, серии, масштаб оси
- УПП Документ отчет производства за смену
- Добавление элементов управляемой формы програмно
- УТ 10.3 Отчет Показатели работы менеджеров
- УФ не загружается внешняя компонента
- БСП. Как внедрить подсистему печати?
- ЗУП Отладка формул начислений
- Как проверить есть ли ограничение доступа к объекту на уровне записей?
- Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено
- Изменение времени документов - абсурд или нормально
- Терминальный сервер + HASP ORGL8
- Отображение картинки в Поле HTML документа
- выгрузка данных из КА в БП
- Получить Объект Документа из ПКО
- v7: Шаблон или Выражение?
- v8: Подчеркнуть часть текста в макете.