#0
by Bolik1979
Сорри - может и глупый вопрос - но чем отличаются 2 вида документа в сабже - т.е. "Реализация товаров и услуг" при продаже услуг и "Акт об оказании производственных услуг"?
#2
by ask76
Акт делает выпуск продукции и ее продажу Реализация же только продажу Отчет производства за смену - только выпуск продукции
#4
by ASU_Diamond
в акте списываются затраты с НЗП и данные попадают для расчета с/с В реализации просто факт реализации.
#5
by mista2009
"Акт делает выпуск продукции и ее продажу" - Ты уверен что акт выпускает продукцию, может услугу? - Если услугу, то её вообще можно выпускать? Её наврено можно только продать? "в акте списываются затраты с НЗП" - Не обязательно. Мы потом распределяем затраты. Я бы сказал что при использовании Акта расчитывается себестоимость этой услуги, а при использовании документа Реализация себестоимость этой услуги не будется расчитываться.
#7
by Bolik1979
Спасибо... Как раз нужно рассчитать себестоимость услуги - а делали документ реализации. Что будет лучше - переделать документы на акты или создать документы выпуск продукции?
#10
by Bolik1979
Нет - услугу мы продали документом "Реализация товаров и услуг", но теперь надо посчитать с/с услуг
#11
by mista2009
ОПЗС делает выпуск и может ещё распределить прямые затраты на этот! выпуск и всё. И с/с он вообще не считает, это делает документ расчет себестоимости.
#12
by ask76
услуга - это тоже продукция. Ее можно произвести. Не надо запутывать людей. Более точно - продукция может быть как минимум двух видов - товары или услуги. Документы ОПЗС услугу произведут, но не продадут. Фактически, Акт совмещает в себе действия документов ОПЗС и РеализацияТиУ
#13
by Bolik1979
С/с документом "Расчет себестоимости" как раз и не считается. Т.е. из следует, чтобы она посчиталась в довесок к релизации надо создать документ ОПЗС
#18
by mista2009
" и куда положат услугу в документе ОПЗС? на склад? да." А на каком счете эти услуги будут лежать на полочке на складе?
#21
by ASU_Diamond
если ввести ОПЗС на услугу, то надо будет указать направление затрат. Есть конечно вариант что указать счет 90, но в направлении затрат так же надо указать подразделение и статью затрат.
#22
by mista2009
Ага... Все всё поняли. Только автор судя по бесконечно доверяя тебе уже до конца жизни уверен что с/с не расчитывается документом Расчет себестоимости и побежал делать документы ОПЗС
#27
by Snovy
Продукция на самом деле всего одна, в терминах учета это то, что производится. И бывает она материальной, т.е. подлежащей складскому учету (т.е. товаром ), либо нематериальной, т.е. услугой, работой... А по Вашему получается, что продукция бывает продукцией...
#29
by ask76
так ить.. было дело. моделировал. Более того - описываемая ситуация в рабочей базе прекрасно работает. ОПЗС производит услуги. Реализация их продает. И я не утверждаю, что это хорошо и правильно. Правильнее делать Акт. Просто специфика бизнес-процессов конкретной организации.
#31
by mista2009
Ну ладно, не спорю. И не такие ещё извращения можно делать в УПП. Ты только скажи на каком счете услуги у вас хранились?
#32
by ask76
У меня нет базы сейчас под рукой, детали не скажу. Полгода назад эту тему разбирали. Используются направления ывпуска раз, получатель - на 90-й счет. Кажется так.
#33
by mista2009
Мммм... Понятно... Базы нет, спать пора, .... Если использовать направление выпуска, то затраты попадают в другое подразделение и остаются в НЗП, а не на складе. Предположу что искаверкали УПП.
#36
by ASU_Diamond
та же проблема. А если реализация будет в другом отчетном периоде? 90 как закроется?
#37
by ask76
Все в одном учетном преиоде, конечно. Давай на проводках, для ясности: Акт: Дт 62 - Кт 90.1 (продажа услуг) Дт 90.2 - Кт 20 (списание себестоимости) ОПЗС: Дт 90.2 - Кт 20 (списание себестоимости) РТиУ: Дт 62 - Кт 90.1 (продажа услуг)
#38
by ASU_Diamond
это всё понятно. У нас может попасть в разные периоды. Да и в ОПЗС с/с не расчитается всё таки
#39
by ask76
сс в любом случае документом "Расчет себестоимости" рассчитывается. И в Акте, кстати, хоть и делается проводка 90.2 - 20, но сумма там предварительная. Реальная будет только после проведения по партиям и полного расчета себестоимости. Насчет разных периодов ничего не скажу, не анализировали такую ситуацию, за неимением (пока видимо) прецедентов.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП. Демо база. 16 релиз. Реализация товаров и услуг. Изначально проводки есть.
- Корректное создание документа Реализация (Розница) в ТИС
- как вывести отчет по документам реализация(купл. про.)и реализация(комссия)
- Акт об оказании услуг организацией и акт сверки расчетов
- УПП. Заполнение док Акт об оказании производственных услуг
- Чем реализация товаров и услуг отличается от акта оказания произв. услуг?
- Реализация услуг по переработке УПП
- УПП реализация производственных услуг в розницу
- Акт об оказании производственных услуг УПП 1.3
- 1С УПП "Акт об оказании производственных услуг" счет затрат откуда берётся
- Оказание производственных услуг и реализация
В этой группе 1С
- Где на диске ИТС можно посмотреть какие релизы когда выпускались?
- Электронный каталог продукции с возможностью создания из 1с.
- Как интерактивно удалить текущую запись РС из табличного поля формы?
- 1С не видит сканера
- Подскажите с заполнением табличного поля дока!
- Как заменить документ в конфигураторе?
- Есть ли у кого-нибудь опыт перехода с БЭСТ-5 на 1С (бюджет)?
- Сортировка по произвольным полям в журнале документов
- Что за вирус и вирус ли?
- Переход с Инфософта Учет заработной платы на 1с
- Как при изменении одного реквизита присвоить его значение другому
- Как НДС с билетов по командировке отразить в книге покупок?УПП
- УПП. Формирование предварительной себестоимости по прямым затратам
- Ввод начальных остатков
- 1с8 32 бит или 64 бит
- v7: подскажите как правильно завести физ лицо по договору но не сотрудника в ЗУПе
- СКД и временные таблицы
- А можно ли в запросе получить УникальныйИдентификатор?
- УРБД. файл уже загружался в ИБ
- Как вывести колонку "Цена" в отчете "Прожажи" в УТ для 1С81?